Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2021188 ochrana objektu 3/2024 24,00 s DPH 13.03.2024 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.03.2024
Faktúra 2021188 ochrana objektu 2/2024 24,00 s DPH 13.03.2024 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.03.2024
Faktúra 2021188 ochrana objektu 1/2024 24,00 s DPH 13.03.2024 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.03.2024
Faktúra 1692569901 Žiak s psych. probllémami:Ako s ním pracovať v škole 177,60 s DPH 07.03.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2024
Faktúra 1024030586 ochrana osobných údajov 3/2024 36,00 s DPH 07.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2024
Faktúra 871955397 plyn 3/2024 1 370.00 s DPH 07.03.2024 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2024
Faktúra 8345015657 telekomunikačné služby 2/2024 72,01 s DPH 07.03.2024 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2024
Faktúra 7141847462 elektrická energia - nedoplatok 2/2024 500,59 s DPH 07.03.2024 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2024
Faktúra 2-2024 stravné 2/2024 712,50 s DPH 02.03.2024 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.03.2024
Faktúra 2/1-2024 príspevok na stravovanie zo SF - 2/2024 12,50 s DPH 02.03.2024 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.03.2024
Faktúra 2401400833 pracovná zdravotná služba 2/2024 48,00 s DPH 01.03.2024 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.03.2024
Faktúra 2520519 prenájom rohoží 29.1.-25.2.2024 52,46 s DPH 01.03.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.03.2024
Faktúra 1202401785 prenájom tlačových zariadení 2/2024 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 01.03.2024 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.03.2024
Objednávka 15/2024 školský geografický atlas 105,00 s DPH 26.02.2024 BOOKNET SLOVAKIA sr.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková 03.03.2024
Faktúra 202402005 samolepky na stoličky s logom ZŠ 66,60 s DPH 13/2024 21.02.2024 em2 s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.02.2024
Faktúra 240410 reklamné predmety 2 036,84 s DPH 19.02.2024 Chránené dielne, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.02.2024
Faktúra 20240096 tlač reklamných tlačovín 235,50 s DPH 19.02.2024 BKrea, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.02.2024
Objednávka 13/2024 samolepky na stoličky s logom ZŠ 66,60 s DPH 16.02.2024 em2 s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.02.2024
Faktúra 24035 výpočtová technika 232,50 s DPH 15.02.2024 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 24036 správa PC 2/2024 250,00 s DPH 15.02.2024 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 243002 taburetky - 13 kusov 1 390,00 s DPH 15.02.2024 eVector group SE ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 8601908535 plyn 2/2024 1 370.00 s DPH 14.02.2024 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 2380649865 papier, lamin. folie 276,53 s DPH 09.02.2024 Lyreco ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.02.2024
Faktúra 3 údržba vonkajšeho altánku na triedu 7 000,00 s DPH 08.02.2024 Belbog, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.03.2024
Faktúra 7151711956 elektrická energia - nedoplatok 1/2024 541,57 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.02.2024
Faktúra 8343224699 telekomunikačné služby 1/2024 72,01 s DPH 06.02.2024 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 24026 čítačka pre ŠJ 278,40 s DPH 06.02.2024 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 24025 klimatizácia Gree 1 512,00 s DPH 06.02.2024 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 2510084 prenájom rohoží 1/2024 37,68 s DPH 01.02.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 2380648960 popisovače 173,23 s DPH 01.02.2024 Lyreco ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 1202400711 prenájom tlačových zariadení 1/2024 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 01.02.2024 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 2401400190 pracovná zdravotná služba 1/2024 48,00 s DPH 01.02.2024 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 1024020588 ochrana osobných údajov 2/2024 36,00 s DPH 01.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 1/1-2024 príspevok na stravovanie zo SF - 1/2024 13,60 s DPH 31.01.2024 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 1-2024 stravné 1/2024 775,20 s DPH 31.01.2024 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 24000008 oprava oplotenia 808,59 s DPH 31.01.2024 NOVAFEZ s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 08.02.2024
Faktúra 7240321 seminár 25.1.24-Interné smernice 63,20 s DPH 31.01.2024 Seminaria s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 7240336 seminár 6.2.24-Umelá inteligencia a jej prakt. využitie 71,10 s DPH 26.01.2024 Seminaria s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.01.2024
Faktúra 8601864485 plyn 1/2024 1 370,00 s DPH 26.01.2024 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.01.2024
Faktúra 8412400513 aplikácia Vema Cloud 1-3/24 140,40 s DPH 25.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 25.01.2024
Faktúra 24016 správa PC 1/2024 250,00 s DPH 25.01.2024 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.01.2024
Faktúra 2024003 učebnice - Zb. úloh z matematiky 156,40 s DPH 4/2024 22.01.2024 MUSICA LITURGICA, s.r.o ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.01.2024
Faktúra 2024005 Lyžiarsky výcvik 14.1. - 19.1.2024 3 300,00 s DPH 20.01.2024 CERO group, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.01.2024
Objednávka 4/2024 učebnice - Zb. úloh z matematiky 156,40 s DPH 18.01.2024 MUSICA LITURGICA, s.r.o ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková 23.01.2024
Faktúra 2024006 aromastreamer AS750BT 768,00 s DPH 3/2024 18.01.2024 VAPO, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.01.2024
Objednávka 3/2024 aromastreamer AS750BT 768,00 s DPH 17.01.2024 VAPO, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.01.2024
Faktúra 7171476710 elektrická energia - nedoplatok 12/2023 497,05 s DPH 16.01.2024 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.01.2024
Faktúra 9124000858 aSc Strava 2024 299,00 s DPH 16.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.01.2024
Faktúra 8439212926 plyn - preplatok za rok 2023 700,34 s DPH 15.01.2024 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.01.2024
Faktúra 8422301781 poskytnuté služby 10,11/2023 6,60 s DPH 05.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra 8341439458 telekomunikačné služby 11/2023 72,01 s DPH 04.01.2024 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra 7240013 seminár 10.1.24-Ako efektívne riadiť pracovné porad 83,30 s DPH 03.01.2024 Seminaria s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra 1202313332 prenájom tlačových zariadení 12/2023 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 03.01.2024 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra 1024010637 ochrana osobných údajov 1/2024 36,00 s DPH 03.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra 2301406277 pracovná zdravotná služba 12/2023 48,00 s DPH 03.01.2024 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra 12/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 12/2023 14,00 s DPH 22.12.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.12.2023
Faktúra 12-2023 stravné 12/2023 798,00 s DPH 22.12.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.12.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 12/2023 24,00 s DPH 21.12.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.10.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 11/2023 24,00 s DPH 21.12.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.10.2023
Faktúra 20230077 prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF 240,00 s DPH 52/2023 20.12.2023 Zuzana Ožvaldová ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 20230021 reklamné predmety 1 434,60 s DPH 50/2023 20.12.2023 Medovníkový domček, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 70603196 Zborovňa Komplet na rok 2024 169,63 s DPH 20.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 2300404733 učebnice 342,60 s DPH 49/2023 18.12.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 202363 výchovný koncert 18.12.2023 500,00 s DPH 51/2023 18.12.2023 EUROLITERA o.z. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 2023047 revízia komínov a dymovodov 105,20 s DPH 18.12.2023 Jozef Horváth ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 23270 správa PC 12/2023 250,00 s DPH 18.12.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 230313 čistiace potreby 102,94 s DPH 48/2023 18.12.2023 BRISTON s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Objednávka 52/2023 prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF 240,00 s DPH 14.12.2023 Zuzana Ožvaldová ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková 20.12.2023
Objednávka 48/2023 čistiace potreby 102,94 s DPH 12.12.2023 BRISTON s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 835702 učebnice pre 2.st. 361,00 s DPH 11.12.2023 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2023
Faktúra 202319871 učebnice - Finančná gramotnosť 1 000,00 s DPH 11.12.2023 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2023
Objednávka 49/2023 učebnice 342,60 s DPH 11.12.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková 20.12.2023
Objednávka 50/2023 reklamné predmety 1 434,60 s DPH 11.12.2023 Medovníkový domček, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková 20.12.2023
Objednávka 51/2023 výchovný koncert 18.12.2023 500,00 s DPH 11.12.2023 EUROLITERA o.z. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková 20.12.2023
Objednávka 47/2023 učebnice MAT a OBN 361,00 s DPH 06.12.2023 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Objednávka 46/2023 pracovné zošity 1 000,00 s DPH 06.12.2023 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 1212312267 učebnice pre 1. stupeň ZŠ 169,40 s DPH 06.12.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2023
Objednávka 45/2023 učebnice 169,40 s DPH 05.12.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 1023120601 ochrana osobných údajov 12/2023 36,00 s DPH 04.12.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.12.2023
Faktúra 8339648861 telekomunikačné služby 11/2023 72,01 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.12.2023
Faktúra 2301405648 pracovná zdravotná služba 11/2023 48,00 s DPH 04.12.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.12.2023
Faktúra 1202312478 prenájom tlačových zariadení 11/2023 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 04.12.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.12.2023
Faktúra 8181815549 plyn 12/2023 1 556 s DPH 04.12.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.12.2023
Faktúra 11/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 11/2023 17,60 s DPH 01.12.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.12.2023
Faktúra 11-2023 stravné 11/2023 1 003,20 s DPH 01.12.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.12.2023
Faktúra 202305554 hygienické potreby 358,20 s DPH 44/2023 01.12.2023 Majster Papier, PhDr Spišáková ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.12.2023
Faktúra 23250 podpora digitálnej transformácie vzdelávania 4 660,00 s DPH 28.11.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.11.2023
Faktúra 232000063 vitamíny - hradené zo SF 324,00 s DPH 26.11.2023 BM plus s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 26.11.2023
Faktúra 23241 správa PC 11/2023 250,00 s DPH 22.11.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.12.2023
Faktúra 23242 tonery 222,96 s DPH 43/2023 22.11.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.12.2023
Faktúra 231110915 čistiace potreby 32,40 s DPH 41/2023 16.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Objednávka 44/2023 hygienické potreby 358,20 s DPH 16.11.2023 Majster Papier, PhDr Spišáková ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková 05.12.2023
Objednávka 43/2023 tonery 222,96 s DPH 16.11.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.12.2023
Objednávka 44/2023 hygienické potreby 358,20 s DPH 16.11.2023 Majster Papier ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2023
Objednávka 42/2023 čistiace potreby 41,33 s DPH 16.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Faktúra 231111008 čistiace potreby 41,33 s DPH 42/2023 16.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Objednávka 41/2023 čistiace potreby 32,40 s DPH 15.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Faktúra 231110742 kancelárske potreby 93,24 s DPH 40/2023 14.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Faktúra 2478823 prenájom rohoží - 9.10. - 5.11.2023 34,93 s DPH 13.11.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.11.2023
Faktúra 23232 reproduktor LAMAX 213,00 s DPH 39/2023 13.11.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Faktúra 231110465 čistiace potreby 401,06 s DPH 11.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 1232208881 štátny znak SR 114,60 s DPH 38/2023 10.11.2023 Ševt a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Objednávka 40/2023 kanelárske potreby 93,24 s DPH 10.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Objednávka 39/2023 reproduktor LAMAX 213,00 s DPH 09.11.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.11.2023
Faktúra 432023 školenie - september 2023 35,00 s DPH 07.11.2023 Šľachtič Ján ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 8337864566 telekomunikačné služby 10/2023 70,98 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.11.2023
Faktúra 8422301235 poskytnuté služby 6,7,8/2023 9,24 s DPH 06.11.2023 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.11.2023
Faktúra 7181366184 elektrická energia - nedoplatok 10/2023 429,53 s DPH 06.11.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.11.2023
Faktúra 1202311321 prenájom tlačových zariadení 10/2023 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 06.11.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.11.2023
Objednávka 38/2023 štátny znak SR 114,60 s DPH 05.11.2023 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 2023142 jednorázový ročný poplatok 144,00 s DPH 02.11.2023 Oosobnyudaj.sk.-WB, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Faktúra 8698538600 plyn 11/2023 1 556 s DPH 02.11.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Faktúra 2301405160 pracovná zdravotná služba 10/2023 48,00 s DPH 02.11.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Faktúra 1023110600 ochrana osobných údajov 11/2023 36,00 s DPH 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Faktúra 231011411 kancelárske potreby 112,79 s DPH 34/2023 02.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Faktúra 231011072 kancelárske potreby 32,58 s DPH 35/2023 02.11.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Faktúra 2320000104 vyúčtovanie stočné od 16.4.23 do 15.10.2023 209,26 s DPH 02.11.2023 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 2320000500 vyúčtovanie vodné od 16.4.23 do 15.10.2023 153,84 s DPH 02.11.2023 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 2230836 dvere biele 80 plné INVADO 91,20 s DPH 02.11.2023 PROFIMAT ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 10-2023 stravné 10/2023 986,10 s DPH 31.10.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.10.2023
Faktúra 10/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 10/2023 17,30 s DPH 31.10.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.10.2023
Faktúra 7161552602 elektrická energia - preplatok 1/2023 121,37 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 7161552605 elektrická energia - preplatok 4/2023 83,27 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 7161552601 elektrická energia - preplatok 2/2023 103,33 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 7161552604 elektrická energia - preplatok 3/2023 109,13 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.11.2023
Faktúra 23218 správa PC 10/2023 250,00 s DPH 25.10.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 27.10.2023
Objednávka 35/2023 kanelárske potreby 32,58 s DPH 24.10.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Objednávka 34/2023 kanelárske potreby 112,79 s DPH 23.10.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2023
Faktúra 1023100615 ochrana osobných údajov 10/2023 36,00 s DPH 23.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.10.2023
Faktúra 2381118 učebnice pre deti cudzincov 165,00 s DPH 18.10.2023 AIKur Group, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.10.2023
Faktúra 8412302663 aplikácia Vema Cloud 10/23 - 12/23 140,40 s DPH 13.10.2023 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 15.10.2023
Faktúra 2468487 prenájom rohoží - 11.9. - 8.10.2023 34,93 s DPH 13.10.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 15.10.2023
Faktúra 23210 tonery 250,00 s DPH 11.10.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.10.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 10/2023 24,00 s DPH 11.10.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.10.2023
Faktúra 1202310263 prenájom tlačových zariadení 9/2023 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 10.10.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.10.2023
Faktúra 2023030101 Škola v prírode 4 500,00 s DPH 10.10.2023 Tramptária ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.10.2023
Faktúra 234263 učebnice Bystríkova pomôcka MAT a SJ 218,00 s DPH 10.10.2023 INFRA Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.10.2023
Faktúra 8698501904 plyn 10/2023 1 556 s DPH 10.10.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.10.2023
Faktúra 2301404761 pracovná zdravotná služba 9/2023 48,00 s DPH 05.10.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.10.2023
Faktúra 20230072 Kurz prvej pomoci pre zamestnancov 200,00 s DPH 26/2023 05.10.2023 Swiss-rescue s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.10.2023
Objednávka 29/2023 tonery 166,51 s DPH 03.10.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.10.2023
Faktúra 798656 učebnice Ončianska náuka 34,90 s DPH 03.10.2023 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2023
Objednávka 28/2023 Škola v prírode 4 500,00 s DPH 29.09.2023 Tramtária ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.10.2023
Faktúra 1135128 pracovné odevy a obuv 340,26 s DPH 25/2023 29.09.2023 SAFETY colection ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Objednávka 27/2023 literatúra- Bystríkova pomôcka MAT a SJL 218,00 s DPH 28.09.2023 INFRA Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.10.2023
Objednávka 26/2023 Školenie 1.pomoci pre pedagogických zamestnancov 200,00 s DPH 28.09.2023 Swiss-rescue s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.09.2023
Faktúra 202219962 Školské akcie 35,00 s DPH 26.09.2023 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra 202313734 inovačné vzdelávanie 1 525,00 s DPH 26.09.2023 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra 23186 správa PC 9/2023 250,00 s DPH 26.09.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Objednávka 25/2023 pracovná obuv a odev 340,26 s DPH 26.09.2023 SAFETY colection ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra 230911074 tonery 211,07 s DPH 24/2023 22.09.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra 2458275 prenájom rohoží - 14.8. - 10.9.2023 24,32 s DPH 19.09.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Objednávka 24/2023 tonery 211,07 s DPH 19.09.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra 230811321 kancelárske potreby 161,35 s DPH 19/2023 14.09.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.09.2023
Faktúra 23307 revízia elektr. zariadení a náradia 510,60 s DPH 23/2023 14.09.2023 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.09.2023
Faktúra 1212308683 učebnice pre 1. stupeň ZŠ 145,20 s DPH 22/2023 11.09.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.09.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 9/2023 24,00 s DPH 11.09.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.09.2023
Faktúra 230910148 filcová stierka DAHLE 61,92 s DPH 08.09.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.09.2023
Faktúra 7112459064 elektrická energia - nedoplatok 8/2023 184,88 s DPH 08.09.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.09.2023
Faktúra 1023090607 ochrana osobných údajov 9/2023 36,00 s DPH 06.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 8181663722 plyn 9/2023 1 556 s DPH 06.09.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 8334312448 telekomunikačné služby 8/2023 76,00 s DPH 06.09.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 2301404225 pracovná zdravotná služba 8/2023 48,00 s DPH 06.09.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 3230000585 funkčné vzdelávanie modul M1 69,00 s DPH 06.09.2023 Katolícka univerzita v Ružomberku ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 1202308925 prenájom tlačových zariadení 8/2023 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 06.09.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 8601589677 plyn 7/2023 1 556 s DPH 06.09.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 230910073 čistiace potreby 153,36 s DPH 06.09.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Faktúra 23423399 magnetické biele tabule 187,20 s DPH 06.09.2023 B2B Partner, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2023
Objednávka 22/2023 učebnice pre 1.st. 145,20 s DPH 06.09.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.09.2023
Objednávka 23/2023 Revízia el. spotrebičov a náradia 510,60 s DPH 06.09.2023 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.09.2023
Faktúra 9/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 9/2023 20,50 s DPH 05.09.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2023
Faktúra 9-2023 stravné 9/2023 1 168,50 s DPH 05.09.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2023
Faktúra 2322223 učebnice 1 196,50 s DPH 04.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2023
Faktúra 2310045 paušál IS SAMO 4.Q.2023 72,00 s DPH 04.09.2023 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2023
Faktúra 23168 správa PC 8/2023 250,00 s DPH 29.08.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2023
Faktúra 2315317 učebnice 608,20 s DPH 29.08.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2023
Faktúra 230811024 kancelárske potreby 201,98 s DPH 24.08.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 26.08.2023
Objednávka 21/2023 hygienické a kanelárske potreby 61,92 s DPH 21.08.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.09.2023
Objednávka 20/2023 hygienické a kanelárske potreby 153,36 s DPH 21.08.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.09.2023
Objednávka 19/2023 kanelárske potreby 161,35 s DPH 21.08.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.09.2023
Objednávka 18/2023 kanelárske potreby 201,98 s DPH 21.08.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.09.2023
Faktúra 20230003 čistenie kobercov 394,00 s DPH 17/2023 18.08.2023 Peter Hulík, Čistiareň kobercov ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.08.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 8/2023 24,00 s DPH 18.08.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.08.2023
Faktúra 102023 maliarske a natieračské práce 683,00 s DPH 16/2023 16.08.2023 Milan Baláž ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 17.08.2023
Zmluva Podpora pomáhajúcich profesií s DPH 14.08.2023 Obecný úrad Blatné, Nár. inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.08.2023
Faktúra 623042724 predĺženie registr. domény 5.8.23 - 4.8.24 14,28 s DPH 09.08.2023 WebHouse, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.08.2023
Faktúra 7122125115 elektrická energia - nedoplatok 7/2023 117,91 s DPH 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.08.2023
Faktúra 8332539993 telekomunikačné služby 7/2023 77,30 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.08.2023
Objednávka 17/2023 čistenie kobercov 394,00 s DPH 03.08.2023 Peter Hulík, Čistiareň kobercov ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.08.2023
Objednávka 16/2023 maliarske a natieračské práce 863,00 s DPH 01.08.2023 Milan Baláž ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 17.08.2023
Faktúra 8688751195 plyn 8/2023 1 556 s DPH 01.08.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.08.2023
Faktúra 2301403588 pracovná zdravotná služba 7/2023 48,00 s DPH 01.08.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.08.2023
Faktúra 1023080610 ochrana osobných údajov 8/2023 36,00 s DPH 01.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.08.2023
Faktúra 1202307850 prenájom tlačových zariadení 7/2023 51,60 s DPH 06/09/11/2022/053 31.07.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.07.2023
Faktúra 766396 učebnice Etická výchova 252,00 s DPH 31.07.2023 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.07.2023
Faktúra 23145 VYT - EPSON projektor 739,90 s DPH 31.07.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.07.2023
Faktúra 2023022 administratívne úkony 5,6/2023 200,00 s DPH 31.07.2023 AKCEPTO, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.08.2023
Faktúra 1023070645 ochrana osobných údajov 7/2023 36,00 s DPH 24.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 2307079 Mapa Senec kedysi a dnes 64,80 s DPH 22.07.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 2307078 Mapa Senec kedysi a dnes 288,00 s DPH 22.07.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 2439936 prenájom rohoží - 19.6. - 16.7.2023 10,61 s DPH 21.07.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 2301403078 pracovná zdravotná služba 6/2023 48,00 s DPH 21.07.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 2307045 paušál IS SAMO 3.Q.2023 72,00 s DPH 17.07.2023 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 17.07.2023
Faktúra 766404 učebnice výtvarná výchova 3.r. ZŠ 59,00 s DPH 17.07.2023 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 17.07.2023
Faktúra 20230042 prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF 462,00 s DPH 13.07.2023 Zuzana Ožvaldová ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.07.2023
Faktúra 8412301956 aplikácia Vema Cloud 7/23 - 9/23 140,40 s DPH 13.07.2023 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.07.2023
Faktúra 7201110320 elektrická energia - nedoplatok 6/2023 296,80 s DPH 13.07.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.07.2023
Faktúra 8330780302 telekomunikačné služby 6/2023 77,30 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.07.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 7/2023 24,00 s DPH 10.07.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.07.2023
Faktúra 0972023 ročná revízia plynových kotlov 1 548,00 s DPH 10.07.2023 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.07.2023
Faktúra 8422300703 poskytovanie služieb 6,07 s DPH 10.07.2023 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.07.2023
Faktúra 20230083 školský časopis "Šarfický blesk" 300,00 s DPH 10.07.2023 ÁK- REKLAMA, Ákos Koller ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 10.07.2023
Faktúra 6/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 6/2023 16,70 s DPH 03.07.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra 6-2023 stravné 6/2023 951,90 s DPH 03.07.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra 1212305773 učebnice pre deti cudzincov a krajanov 584,76 s DPH 03.07.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra 1202306614 prenájom tlačových zariadení 6/2023 51,60 s DPH 03.07.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra 23129 správa PC 7/2023 250,00 s DPH 03.07.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra 23130 VYT - počítačová miestnosť 5 950,00 s DPH 03.07.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra 23125 správa PC 6/2023 250,00 s DPH 29.06.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.07.2023
Faktúra 10230019 Aroma oleje 1 668,00 s DPH 29.06.2023 Mgr. Iveta Miháliková ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 02.07.2023
Faktúra 2381029 učebnice pre deti cudzincov a krajanov 225,50 s DPH 27.06.2023 AIKur Group s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.07.2023
Faktúra 2428904 prenájom rohoží - 22.5. - 18.6.2023 48,65 s DPH 23.06.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.06.2023
Objednávka 15/2023 aroma oleje do rozprašovačov 1 668,00 s DPH 23.06.2023 Mgr. Iveta Miháliková ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.09.2023
Faktúra 23215 predplatné BASIC 34,90 s DPH 21.06.2023 Grantexpert s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.06.2023
Faktúra 230610958 sety kovového pera a ceruzky 112,26 s DPH 14/2023 20.06.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.06.2023
Faktúra 9123002495 aSc Agenda Komplet - 2024 519,00 s DPH 15.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.06.2023
Faktúra 756733 učebnice - Matematika pre 2.stupeň 122,00 s DPH 14.06.2023 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.06.2023
Objednávka 14/2023 sety kovového pera a ceruzky 112,26 s DPH 10.06.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 23.06.2023
Faktúra 230610445 tonery 259,91 s DPH 13/2023 09.06.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.06.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 4/2023 24,00 s DPH 09.06.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.06.2023
Faktúra 7201110320 elektrická energia - nedoplatok 5/2023 385,76 s DPH 06.06.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.06.2023
Faktúra 8329001497 telekomunikačné služby 5/2023 76,00 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.06.2023
Faktúra 2310000491 vyúčtovanie vodné od 16.10.22 do 15.4.2023 173,11 s DPH 05.06.2023 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.06.2023
Faktúra 2310000101 vyúčtovanie stočné od 16.10.22 do 15.4.2023 188,92 s DPH 05.06.2023 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.06.2023
Objednávka 13/2023 tonery 259,91 s DPH 05.06.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.06.2023
Faktúra 2309329 učebnice 383,60 s DPH 02.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.06.2023
Faktúra 2301402488 pracovná zdravotná služba 5/2023 48,00 s DPH 02.06.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 02.06.2023
Faktúra 1023060634 ochrana osobných údajov 6/2023 36,00 s DPH 01.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 8191557949 plyn 6/2023 1 556 s DPH 01.06.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 1202305407 prenájom tlačových zariadení 5/2023 51,60 s DPH 01.06.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 7231134 seminár 13.6.23-Prevencia syndrómu vyhorenia pedag. 71,10 s DPH 01.06.2023 Seminaria s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 1212304010 aitec offline ku šlabikárom a SJL 31,92 s DPH 01.06.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 1212304009 šlabikáre a SJL 618,09 s DPH 01.06.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 5-2023 stravné 5/2023 1 077,30 s DPH 01.06.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 5/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 5/2023 18,90 s DPH 01.06.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 23101 správa PC 5/2023 250,00 s DPH 31.05.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.05.2023
Faktúra 230100448 kancelársky papier 239,40 s DPH 30.05.2023 GRAFID, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.05.2023
Faktúra 2418730 prenájom rohoží - 24.4. - 21.5.2023 34,93 s DPH 26.05.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.05.2023
Faktúra 9123000496 aSc Dochádzka - aktualizácia 80,00 s DPH 25.05.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 25.05.2023
Faktúra 230510468 tonery 259,91 s DPH 12/2023 15.05.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 15.05.2023
Faktúra 7201100868 elektrická energia - nedoplatok 4/2023 518,39 s DPH 08.05.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 08.05.2023
Faktúra 8327232548 telekomunikačné služby 4/2023 76,00 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.05.2023
Objednávka 12/2023 tonery 259,91 s DPH 03.05.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 15.05.2023
Faktúra 2023008 administratívne úkony 3/2023 100,00 s DPH 03.05.2023 AKCEPTO, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 2023016 administratívne úkony 4/2023 100,00 s DPH 03.05.2023 AKCEPTO, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 272023 BOZP, PO - 1.Q.2023 105,00 s DPH 03.05.2023 Šľachtič Ján ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 1023050623 ochrana osobných údajov 5/2023 36,00 s DPH 02.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 8191525957 plyn 5/2023 1 556 s DPH 02.05.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 2301401703 pracovná zdravotná služba 4/2023 48,00 s DPH 02.05.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 4/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 4/2023 13,90 s DPH 02.05.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 4-2023 stravné 4/2023 792,30 s DPH 02.05.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 746540 učebnice - Matematika 85,00 s DPH 02.05.2023 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.05.2023
Faktúra 1202304186 prenájom tlačových zariadení 4/2023 51,60 s DPH 28.04.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.07.2023
Faktúra 70603196 Virtuálna knižnica 2/2023 14,14 s DPH 27.04.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra 23080 tlačiareň HP Color Laser 400,00 s DPH 27.04.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra 2304045 paušál IS SAMO 2.Q.2023 72,00 s DPH 27.04.2023 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra 2408761 prenájom rohoží - 27.3. - 23.4.2023 34,93 s DPH 27.04.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra 8412301279 aplikácia Vema Cloud 4/23 - 6/23 140,40 s DPH 24.04.2023 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.04.2023
Faktúra 23078 správa PC 4/2023 250,00 s DPH 24.04.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.04.2023
Faktúra 20230008 revízia komínov a dymovodov 105,20 s DPH 24.04.2023 Jozef Horváth ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.04.2023
Faktúra 70603196 Virtuálna knižnica 4-12/2023 127,22 s DPH 24.04.2023 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.04.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 4/2023 24,00 s DPH 13.04.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.04.2023
Faktúra 20230167 výjazdy za 3/2023 24,00 s DPH 13.04.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.04.2023
Faktúra 7141742284 elektrická energia - nedoplatok 3/2023 669,06 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 13.04.2023
Faktúra Rozhodnutie č. 2310093912-obec Blatné miestny poplatok za komunálny odpad 2023 624,00 s DPH Rozhodnutie č. 2310093912-obec Blatné 05.04.2023 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 2301401324 pracovná zdravotná služba 3/2023 48,00 s DPH 05.04.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 8325468332 telekomunikačné služby 3/2023 76,00 s DPH 05.04.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 23061 výpočtová technika 91,57 s DPH 04.04.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 3-2023 stravné za 3/2023 906,30 s DPH 04.04.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 3/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 3/2023 15,90 s DPH 04.04.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 8601499796 plyn 4/2023 1 556 s DPH 03.04.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 1023040636 ochrana osobných údajov 4/2023 36,00 s DPH 03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 10230005 prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF 309,50 s DPH 11/2023 31.03.2023 Martin Figura Sa Tu club Bowling ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 232000017 vitamíny - hradené zo SF 720,00 s DPH 30.03.2023 BM plus s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 2399267 prenájom rohoží - 27.2. - 26.3.2023 42,38 s DPH 30.03.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 1202303287 prenájom tlačových zariadení 3/2023 51,60 s DPH 30.03.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Faktúra 2023008 výmena svietidiel v triedach a na chodbách 10 860,00 s DPH 10/2023 27.03.2023 Robert Szlezák ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.03.2023
Faktúra 20230040 školský časopis "Šarfický blesk" 300,00 s DPH 27.03.2023 ÁK- REKLAMA, Ákos Koller ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.03.2023
Zmluva Zmluva o dielo- - havária odpadového potrubia 82 710,00 s DPH 24.03.2023 Stell Art design, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.03.2023
Objednávka 11/2023 prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF 309,50 s DPH 24.03.2023 Martin Figura Sa Tu club Bowling ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.04.2023
Objednávka 10/2023 výmena svietidiel v triedach a na chodbách 10 860,00 s DPH 16.03.2023 Robert Szlezák ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 28.03.2023
Faktúra 1023/16 cestovné náhrady 25,00 s DPH 16.03.2023 MP Education, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.03.2023
Faktúra 1023/15 prednášky pre zamestnancov 250,80 s DPH 16.03.2023 MP Education, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.03.2023
Faktúra 2303018 paušál IS SAMO 1.Q.2023 72,00 s DPH 13.03.2023 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.03.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 3/2023 24,00 s DPH 13.03.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.03.2023
Faktúra 8321927323 telekomunikačné služby 1/2023 76,00 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.03.2023
Faktúra 8323707057 telekomunikačné služby 2/2023 76,00 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.03.2023
Faktúra 2389231 prenájom rohoží - 2/2023 34,93 s DPH 08.03.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.03.2023
Faktúra 1023030626 ochrana osobných údajov 3/2023 36,00 s DPH 08.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.03.2023
Faktúra 8601469462 plyn 3/2023 1 556 s DPH 08.03.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.03.2023
Faktúra 2301400686 pracovná zdravotná služba 2/2023 48,00 s DPH 08.03.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.03.2023
Faktúra 1202301825 prenájom tlačových zariadení 2/2023 51,60 s DPH 07.03.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2023
Faktúra 7151604268 elektrická energia - nedoplatok 2/2023 635,27 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2023
Faktúra 2-2023 stravné za 2/2023 655,50 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2023
Faktúra 2/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 2/2023 11,50 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.03.2023
Faktúra 230211376 administratívne úkony 12/2022, 1,2/2023 300,00 s DPH 02.03.2023 AKCEPTO, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 02.03.2023
Faktúra 230211375 kopírovací papier 23,58 s DPH 9/2023 02.03.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 02.03.2023
Faktúra 2301400686 pracovná zdravotná služba 1/2023 48,00 s DPH 01.03.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 02.03.2023
Objednávka 9/2023 kopírovací papier 23,58 s DPH 27.02.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 02.03.2023
Faktúra 20230014 čistenie kanalizačného potrubia 130,00 s DPH 8/2023 17.02.2023 Martin Čapla ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 27.02.2023
Faktúra 70603196 Virtuálna knižnica 1.1.23-31.1.23 14,14 s DPH 13.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.02.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 2/2023 24,00 s DPH 13.02.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.02.2023
Faktúra 2212536 učebnice 183,00 s DPH 13.02.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.02.2023
Objednávka 8/2023 čistenie kanalizačného potrubia 130,00 s DPH 13.02.2023 Martin Čapla ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 27.02.2023
Faktúra 7181271851 elektrická energia - nedoplatok 1/2023 740,41 s DPH 08.02.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.02.2023
Faktúra 29019019 Škola v prírode 29.1. - 3.2.2023 2 000,00 s DPH 07.02.2023 CERES SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.02.2023
Faktúra 29019019 Lyžiarsky výcvik 29.1. - 3.2.2023 4 800,00 s DPH 07.02.2023 CERES SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.02.2023
Faktúra 2379451 prenájom rohoží - 1/2023 34,93 s DPH 03.02.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 23028 správa PC 2/2023 250,00 s DPH 7/2023 02.02.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 1202300711 prenájom tlačových zariadení 1/2023 51,60 s DPH 02.02.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 23057 Mapa Senec kedysi a dnes 432,00 s DPH 02.02.2023 VKÚ Harmanec, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 23029 výpočtová technika 95,69 s DPH 02.02.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 2301400167 pracovná zdravotná služba 1/2023 48,00 s DPH 02.02.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 230210097 čistiace potreby 175,07 s DPH 6/2023 02.02.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 8611111308 plyn 1/2023 1 556 s DPH 02.02.2023 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 1023020630 ochrana osobných údajov 2/2023 36,00 s DPH 02.02.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Zmluva č. 15/2023 zmluva o vykonávaní správy a servisu výpočt. techniky 250mesačne s DPH 01.02.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.02.2023
Faktúra 1-2023 stravné za 1/2023 759,50 s DPH 01.02.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 1/1-2023 príspevok na stravovanie zo SF - 1/2023 15,50 s DPH 01.02.2023 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Objednávka 6/2023 čistiace potreby 175,07 s DPH 31.01.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Objednávka 7/2023 výpočtová technika 95,65 s DPH 31.01.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Objednávka 7/2023 výpočtová technika 95,65 s DPH 30.01.2023 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.02.2023
Faktúra 202300495 Právny kuriér pre školy - ročné predplatné 149,00 s DPH 25.01.2023 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.01.2023
Faktúra 230110976 kancelárske potreby a tonery 100,45 s DPH 5/2023 19.01.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.01.2023
Faktúra 230110737 kancelárske potreby 441,29 s DPH 4/2023 19.01.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.01.2023
Faktúra 2300032 korková rola 393,60 s DPH 2/2023 18.01.2023 Korok Jelínek, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.01.2023
Objednávka 5/2023 kancelárske potreby a tonery 100,45 s DPH 18.01.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.01.2023
Faktúra 230013 sady detských pečiatok 45,00 s DPH 3/2023 18.01.2023 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.01.2023
Objednávka 2/2023 korková rola 393,60 s DPH 17.01.2023 Korok Jelínek, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.01.2023
Faktúra 1870004451 nemecko-slov. a slovensko-nemecký slovník 21,94 s DPH 17.01.2023 Martinus s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 29.01.2023
Objednávka 4/2023 kancelárske potreby 441,29 s DPH 17.01.2023 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.01.2023
Objednávka 3/2023 sady motivačných pečiatok 45,00 s DPH 16.01.2023 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.01.2023
Objednávka 1/2023 učebné pomôcky - mapy 209,10 s DPH 16.01.2023 AbiiCom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.01.2023
Faktúra 67/2022 BOZP, PO - 4.Q.2022 105,00 s DPH 11.01.2023 Šľachtič Ján ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.01.2023
Faktúra 1202214797 prenájom tlačových zariadení 12/2022 51,60 s DPH 10.01.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 18.01.2023
Faktúra 2021188 ochrana objektu 1/2023 24,00 s DPH 09.01.2023 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.01.2023
Faktúra 8320149706 telekomunikačné služby 12/2022 80,20 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.01.2023
Faktúra 2370643 prenájom rohoží - 12/2022 30,19 s DPH 09.01.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.01.2023
Faktúra 2201406002 pracovná zdravotná služba 12/2022 48,00 s DPH 08.01.2023 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.12.2022
Faktúra 1202214760 prenájom tlačových zariadení 10-11/2022 103,20 s DPH 08.01.2023 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.01.2023
Faktúra 1023010671 ochrana osobných údajov 12/2022 36,00 s DPH 08.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.01.2023
Faktúra 7151585891 elektrická energia - nedoplatok 12/2022 259,76 s DPH 07.01.2023 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.01.2023
Faktúra 10-2022 stravné za 12/2022 294,00 s DPH 22.12.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 10/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 12/2022 6,00 s DPH 22.12.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 202223756 Školské dokumenty - dec.. 2022 52,15 s DPH 21.12.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 972022 hudobná produkcia na Vianočnej besiedke - SF 480,00 s DPH 21.12.2022 Gizela Oňová ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 21.12.2022
Faktúra 202003885 tonery - chránené dielne 1 518,00 s DPH 19.12.2022 ABEL-Computer, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 12022010 poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany 360,00 s DPH 19.12.2022 KYBERŠIKANA, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 2022016 administratívne úkony 1 100,00 s DPH 19.12.2022 AKCEPTO, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2022
Faktúra 2022053 revízia komínov a dymovodov 105,20 s DPH 16.12.2022 Jozef Horváth ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 09/2022 interiérové vybavenie - nábytok 2 017,00 s DPH 15.12.2022 Gabriel Bogár ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.12.2022
Faktúra 10/2022 interiérové vybavenie - nábytok 1 535,00 s DPH 15.12.2022 Gabriel Bogár ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.12.2022
Faktúra 223618 výstražná vesta s logom 324,60 s DPH 14.12.2022 Chránené dielne, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 16.12.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 12/2022 24,00 s DPH 09.12.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 2359937 prenájom rohoží - 7.11. - 4.12.2022 30,19 s DPH 09.12.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 2212021 paušál IS SAMO 4.Q.2022 72,00 s DPH 09.12.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 22396 montáž reflektora na budove ZŠ 84,00 s DPH 09.12.2022 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 22410 revízia el. inšt. kotolne a el. inštalácie budovy ZŠ 566,00 s DPH 09.12.2022 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 220101193 zabezp. prednášky: Zdravý životný štýl a pos. imunity 334,32 s DPH 09.12.2022 UNIQUE SR s,r,o, ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 7161454967 elektrická energia - nedoplatok 11/2022 329,31 s DPH 06.12.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 8318300086 telekomunikačné služby 11/2022 76,00 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 2201405312 pracovná zdravotná služba 11/2022 48,00 s DPH 05.12.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 8601377000 plyn 12/2022 1 367.00 s DPH 05.12.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.12.2022
Faktúra 9/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 11/2022 16,90 s DPH 30.11.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.12.2022
Faktúra 9-2022 stravné za 11/2022 828,10 s DPH 30.11.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.12.2022
Faktúra 2220000106 vyúčtovanie stočné od 16.4 do 15.10.2022 125,09 s DPH 24.11.2022 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra 2220000501 vyúčtovanie vodné od 16.4 do 15.10.2022 114,63 s DPH 24.11.2022 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra 221111196 plastové poháre - vzdelávacie poukazy 41,45 s DPH 24.11.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra 202216920 Školské dokumenty - okt.. 2022 50,55 s DPH 24.11.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra 20220130 výroba pečiatok - 4ks 162,00 s DPH 20.11.2022 ÁK REKLAMA ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.11.2022
Faktúra 2350215 prenájom rohoží 10.10. - 6.11.2022 30,19 s DPH 12.11.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.11.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 11/2022 24,00 s DPH 09.11.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.11.2022
Zmluva 06/09/11/2022/053 zmluva o nájme a servisnom zabezp. tlačových zariadení 43mesačne s DPH 08.11.2022 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2022
Faktúra 7131847817 elektrická energia - nedoplatok 10/2022 264,23 s DPH 08.11.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.11.2022
Faktúra 2022148 jednorázový ročný poplatok 144,00 s DPH 07.11.2022 Oosobnyudaj.sk.-WB, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 2201404811 pracovná zdravotná služba 10/2022 48,00 s DPH 07.11.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 8171345090 plyn 11/2022 1 367.00 s DPH 07.11.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 1022110627 ochrana osobných údajov 11/2022 36,00 s DPH 07.11.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 8316464158 telekomunikačné služby 10/2022 76,00 s DPH 07.11.2022 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 7221142 seminár 26.10.2022 - Ako komunikovať s rodičmi žiakov 49,00 s DPH 07.11.2022 Seminaria s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 2201404811 pracovná zdravotná služba 10/2022 48,00 s DPH 03.11.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 8/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 10/2022 19,30 s DPH 31.10.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.11.2022
Faktúra 8-2022 stravné za 10/2022 - zamestnávateľ 407,30 s DPH 31.10.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.11.2022
Faktúra 7/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 9/2022 21,20 s DPH 25.10.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.11.2022
Faktúra 8314626515 telekomunikačné služby 9/2022 76,00 s DPH 25.10.2022 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 09.11.2022
Faktúra 7-2022 stravné za 9/2022 - zamestnávateľ 447,32 s DPH 25.10.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.11.2022
Faktúra 1134201 pracovné odevy a obuv 282,88 s DPH 21.10.2022 SAFETY colection ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 22.10.2022
Zmluva 31810446TTT570 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôch. sporení s DPH 17.10.2022 NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.10.2022
Faktúra 109/02 čistiaca pena na LCD 36,00 s DPH 14.10.2022 Mgr. Peter Moško ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.10.2022
Faktúra 020464 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 125,02 s DPH 14.10.2022 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.10.2022
Faktúra 221010257 tonery 120,20 s DPH 14.10.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.10.2022
Faktúra 221010169 kancelárske potreby 28,25 s DPH 14.10.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.10.2022
Faktúra 2340558 prenájom rohoží 12.9. - 9.10.202 42,05 s DPH 13.10.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.10.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 10/2022 24,00 s DPH 13.10.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.10.2022
Faktúra 2022144 žalúzia s montážou 687,01 s DPH 11.10.2022 Jozef Moravec - CEvAROM ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 14.10.2022
Faktúra 7210975824 elektrická energia - nedoplatok 9/2022 39,29 s DPH 06.10.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 19.10.2022
Faktúra 1202210363 prenájom tlačových zariadení 7-9/2022 154,80 s DPH 03.10.2022 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra 2201404223 pracovná zdravotná služba 9/2022 48,00 s DPH 03.10.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra 1022100650 ochrana osobných údajov 10/2022 36,00 s DPH 03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra 8620650502 plyn 10/2022 1 367.00 s DPH 03.10.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra 2217356 učebnice 2 292,21 s DPH 30.09.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 02.10.2022
Faktúra 220351 servis dochádzkového systému 124,00 s DPH 29.09.2022 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.09.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 9/2022 24,00 s DPH 19.09.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.09.2022
Faktúra 2331037 prenájom rohoží 15.8. - 11.9.2022 9,17 s DPH 19.09.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.09.2022
Zmluva 171/2022 Zmluva o dielo-pozáručný servis agendy IS SAMO 60.-/kvartál bez DPH 15.09.2022 Trimel s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.12.2022
Faktúra 22267 revízia elektr. zariadení a náradia 648,24 s DPH 14.09.2022 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.09.2022
Faktúra 20212484 Školské dokumenty - aug. 2022 51,75 s DPH 14.09.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.09.2022
Faktúra 8312791736 telekomunikačné služby 8/2022 76,00 s DPH 06.09.2022 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 12.09.2022
Faktúra 7171334910 elektrická energia - nedoplatok 8/2022 104,93 s DPH 06.09.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.09.2022
Faktúra 8601278874 plyn 9/2022 1 367.00 s DPH 05.09.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2022
Faktúra 2201403747 pracovná zdravotná služba 8/2022 48,00 s DPH 05.09.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2022
Faktúra 1022090652 ochrana osobných údajov 9/2022 36,00 s DPH 05.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 05.09.2022
Faktúra 220810276 kancelárske potreby 5,65 s DPH 24.08.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.09.2022
Faktúra 22258 montáž svietidiel 840,00 s DPH 23.08.2022 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 20.09.2022
Faktúra 8403106228 plyn - nedoplatok za 1.1. - 31.7.2022 385,72 s DPH 11.08.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra 8171254922 plyn 8/2022 1 367.00 s DPH 11.08.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra 2022210442 ochrana objektu 8/2022 24,00 s DPH 09.08.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra 831094416 telekomunikačné služby 7/2022 76,00 s DPH 09.08.2022 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra 7112334022 elektrická energia - nedoplatok 7/2022 85,75 s DPH 04.08.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 2208070 paušál IS SAMO 3.Q.2022 54,00 s DPH 04.08.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 220810062 čistiace a hygienické potreby 54,53 s DPH 03.08.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 2201403213 pracovná zdravotná služba 7/2022 48,00 s DPH 02.08.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 1022080642 ochrana osobných údajov 8/2022 36,00 s DPH 01.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 220711029 kancelárske potreby 33,44 s DPH 31.07.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 100001215 protišmykové pásky 239,00 s DPH 25.07.2022 TeSe, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra 10/2022 technik PO a BOZP - 2.Q.2022 105,00 s DPH 22.07.2022 Šľachtič Ján ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra 220710559 kancelárske potreby 70,46 s DPH 22.07.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 1222205728 školské tlačivá 259,96 s DPH 22.07.2022 Ševt a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 220710558 čistiace a hygienické potreby 351,98 s DPH 22.07.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 2212861 učebnice - edukačné 756,00 s DPH 22.07.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 220710625 čistiace a hygienické potreby 19,00 s DPH 22.07.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 622043832 predĺženie registr. domény 5.8.22 - 4.8.23 14,28 s DPH 22.07.2022 WebHouse, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 202211278 Zákony v školskej praxi - júl 22 50,55 s DPH 22.07.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 2312760 prenájom rohoží 20.6. - 17.7.2022 20,24 s DPH 21.07.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 30.08.2022
Faktúra 624634 učebnice 213,00 s DPH 14.07.2022 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 15.07.2022
Faktúra 624410 učebnice 450,60 s DPH 14.07.2022 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 15.07.2022
Faktúra 1212205154 učebnice pre 1. stupeň ZŠ 2 250.73 s DPH 11.07.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.07.2022
Faktúra 624142 učebnice CUJ 1 581.90 s DPH 11.07.2022 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.07.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 7/2022 24,00 s DPH 11.07.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.07.2022
Faktúra 1022022 ročná revízia plynových kotlov 1 380.00 s DPH 11.07.2022 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 11.07.2022
Faktúra 7122006551 elektrická energia - nedoplatok 6/2022 209,04 s DPH 06.07.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.07.2022
Faktúra 1022070671 ochrana osobných údajov 7/2022 36,00 s DPH 04.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.07.2022
Faktúra 8601215814 plyn 7/2022 1 367.00 s DPH 04.07.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.07.2022
Faktúra 8309068416 telekomunikačné služby 6/2022 76,00 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.07.2022
Faktúra 2201402882 pracovná zdravotná služba 6/2022 48,00 s DPH 04.07.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 06.07.2022
Faktúra 1202206853 prenájom tlačových zariadení 4-6/2022 154,80 s DPH 30.06.2022 Z+M servis, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.06.2022
Faktúra 12200005 prenájom miestnosti a aparatúry 30.6.2022 zo SF 506,00 s DPH 30.06.2022 Bar pod Lipou - Michal Moravec ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.06.2022
Faktúra 6/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 6/2022 18,00 s DPH 29.06.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.06.2022
Faktúra 6-2022 stravné za 6/2022 522,00 s DPH 29.06.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.06.2022
Faktúra 202210383 Školské dokumenty - jún 2022 51,35 s DPH 24.06.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.06.2022
Faktúra 2303305 prenájom rohoží 23.5. - 19.6.2022 29,08 s DPH 23.06.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.06.2022
Faktúra 202209379 Prevádzka a hosp. školy - jún 2022 46,45 s DPH 20.06.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.06.2022
Faktúra 20220038 čistenie kanalizačného potrubia 410,00 s DPH 15.06.2022 Martin Čapla ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.06.2022
Faktúra 2206026 paušál IS SAMO 2.Q.2022 54,00 s DPH 09.06.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.06.2022
Faktúra 202208649 Zákony v školskej praxi - máj 22 50,55 s DPH 09.06.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.06.2022
Faktúra 8307208284 telekomunikačné služby 5/2022 76,00 s DPH 06.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.06.2022
Faktúra 9122001972 aSc Agenda Komplet - 2023 489,00 s DPH 06.06.2022 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.06.2022
Faktúra 714653905 elektr. energia - nedoplatok 5/2022 226,81 s DPH 03.06.2022 ZSE Energia ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.06.2022
Faktúra 5/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 5/2022 17,60 s DPH 01.06.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 5-2022 stravné 5/2022 510,40 s DPH 01.06.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 8191180983 plyn 6/2022 1 367,00 s DPH 01.06.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 6/2022 24,00 s DPH 01.06.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 1022060663 ochrana osobných údajov 6/2022 36,00 s DPH 01.06.2022 osobnyudaj.sk., s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 2201402355 pracovná zdravotná služba 5/2022 48,00 s DPH 01.06.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 2293219 prenájom rohoží 25.4. - 22.5.2022 29,08 s DPH 26.05.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Faktúra 220162 servisné práce - výpočtová technika 220,00 s DPH 18/2022 24.05.2022 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Faktúra 22030 kazety HP do tlačiarne 135,70 s DPH 17/2022 20.05.2022 D-computers- Doreid Al Ansari ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Objednávka 17/2022 kazety HP do tlačiarne do136 s DPH 18.05.2022 D-computers- Doreid Al Ansari ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Objednávka 18/2022 servisné práce - výpočtová technika do220 s DPH 18.05.2022 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Faktúra 2210000099 vyúčtovanie stočné od 16.10.21 do 15.4.2022 180,41 s DPH 18.05.2022 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Faktúra 2210000489 vyúčtovanie vodné od 16.10.21 do 15.4.2022 165,31 s DPH 18.05.2022 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Faktúra 202207624 Pedagogický asistent v ZŠ 22,00 s DPH 13.05.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Faktúra 202207146 Triedny učiteľ - máj 22 50,55 s DPH 13.05.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.05.2022
Faktúra 7181206587 elektrická energia - nedoplatok 4/2022 248,87 s DPH 03.05.2022 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 2022010 revízia komínov a dymovodov 105,20 s DPH 03.05.2022 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 1220001534 eTlačivá - licencia 12 mesiacov 205,00 s DPH 03.05.2022 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 8305355635 telekomunikačné služby 4/2022 74,01 s DPH 03.05.2022 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 8191152973 plyn 5/2022 1 367,00 s DPH 02.05.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 2201401861 pracovná zdravotná služba 4/2022 48,00 s DPH 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 1022050650 ochrana osobných údajov 5/2022 36,00 s DPH 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 5/2022 24,00 s DPH 02.05.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 4-2022 stravné za 4/2022 414,70 s DPH 30.04.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 4/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 4/2022 14,30 s DPH 30.04.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 2284291 prenájom rohoží 28.3. - 24.4.2022 40,49 s DPH 29.04.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.05.2022
Faktúra 2022031 čistenie kanalizačného potrubia 105,00 s DPH 16/2022 28.04.2022 Martin Čapla ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.05.2022
Faktúra 202206351 Školské dokumenty, Prev. a hosp. školy - apríl 2022 95,40 s DPH 26.04.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.05.2022
Objednávka 16/2022 čistenie kanalizačného potrubia do110 s DPH 26.04.2022 Martin Čapla ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.05.2022
Faktúra 2204048 Upgrade IS SAMO - Finančné výkazy 2022 720,00 s DPH 14/2022 25.04.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.05.2022
Faktúra 7103682393 elektr. energia - nedoplatok 3/2022 295,56 s DPH 07.04.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 8412201054 aktuálne verzie 4/22-3/23 286,08 s DPH 04.04.2022 Solitea Vema, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.04.2022
Faktúra 8303500719 Telekomunikačné služby 3/2022 74,01 s DPH 04.04.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.04.2022
Faktúra 3/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 3/2022 16,60 s DPH 01.04.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 3-2022 stravné za 3/2022 481,40 s DPH 01.04.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 8191125195 plyn 4/2022 1 367,00 s DPH 01.04.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 2274858 prenájom rohoží 3/2022 29,08 s DPH 01.04.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 10220400661 Ochrana osobných údajov 4/2022 36,00 s DPH 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 4/2022 24,00 s DPH 01.04.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 2201401409 pracovná zdravotná služba 3/2022 48,00 s DPH 01.04.2022 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 1202202929 Prenájom tlačových zariadení 1-3/2022 154,80 s DPH 31.03.2022 Z+M servis, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Faktúra 12200001 SF - prenájom miestnosti a aparatúry - Deň učiteľov 506,00 s DPH 15/2022 29.03.2022 Bar pod Lipou - Michal Moravec ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Objednávka 15/2022 SF - prenájom miestnosti a aparatúry - Deň učiteľov do510 s DPH 24.03.2022 Bar pod Lipou - Michal Moravec ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2022
Objednávka 14/2022 Upgrade IS SAMO - účtovnícky program do600 s DPH 18.03.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2022
Faktúra 2203073 preinštalácia programu IS SAMO do nového PC 91,20 s DPH 13/2022 14.03.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.03.2022
Faktúra 220084 inštalácia výpočtovej techniky 636,50 s DPH 1/2022 14.03.2022 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.03.2022
Faktúra 22022 radiátorové kryty na chodbách ZŠ 4 176.00 s DPH 10/2022 08.03.2022 Gabriel Podobek, Stolárstvo ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.03.2022
Faktúra 2265456 prenájom rohoží 2/2022 29,08 s DPH 08.03.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.03.2022
Objednávka 13/2022 preinštalácia programu IS SAMO do nového PC do100 s DPH 04.03.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.03.2022
Faktúra 7112280149 elektr. energia - nedoplatok 2/2022 286,21 s DPH 03.03.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.03.2022
Faktúra 8301642915 telekomunikačné služby 2/2022 74,01 s DPH 03.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.03.2022
Faktúra 2202035 paušál za 1.Q.2022 - IS SAMO 54,00 s DPH 03.03.2022 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 8181098075 plyn 3/2022 1 367,00 s DPH 01.03.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 2-2022 stravné za 2/2022 333,50 s DPH 01.03.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 1022030651 ochrana osobných údajov 3/2022 36,00 s DPH 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu 3/2022 24,00 s DPH 01.03.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 2201400885 pracovná zdravotná služba 2/2022 48,00 s DPH 01.03.2022 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 2/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF - 2/2022 11,50 s DPH 01.03.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 202203222 publ. Prevádzka a hosp. školy - febr. 22 46,05 s DPH 28.02.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 202203458 publ. Zákony v školskej praxi - febr. 22 50,15 s DPH 28.02.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2022
Faktúra 8299133462 Telekomunikačné služby 1/2022 74,01 s DPH 21.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 2220059 dvere biele 90 plné INVADO 486,00 s DPH 5/2022 17.02.2022 PROFIMAT ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 202202210 Školské dokumenty - febr. 22 50,15 s DPH 17.02.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 5072697281 stavebnice Merkur 975,70 s DPH 8/2022 16.02.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 220721030 športové potreby 1 955.69 s DPH 7/2022 16.02.2022 inSPORTline s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 22032 doplnenie osvetlenia v kanceláriách 139,80 s DPH 4/2022 16.02.2022 ŠUPLATA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 2022-3011 náučné mapy 280,00 s DPH 12/2022 15.02.2022 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 220210779 čistiace a hygienické potreby 258,00 s DPH 11/2022 15.02.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Objednávka 12/2022 mapy do280 s DPH 14.02.2022 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Objednávka 11/2022 čistiace a hygienické potreby do258 s DPH 11.02.2022 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Faktúra 3/SK/02/2022 skrinky na odkladanie osobných vecí 7 532,34 s DPH 9/2022 11.02.2022 DOMATOR ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 202201219 publ. Triedny učiteľ - febr. 22 50,15 s DPH 10.02.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.02.2022
Objednávka 9/2022 šatňové skrinky do7540 s DPH 10.02.2022 DOMATOR ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Objednávka 10/2022 radiátorové kryty do4200 s DPH 10.02.2022 Podobek Gabriel - stolárstvo ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Objednávka 8/2022 stavebnice Merkur do1000 s DPH 09.02.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Objednávka 7/2022 športové potreby do2000 s DPH 09.02.2022 inSPORTline s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Faktúra 2256331 prenájom rohoží 1/2022 29,08 s DPH 09.02.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.02.2022
Faktúra 22403870 kancelárske potreby 1 266.58 s DPH 6/2022 07.02.2022 B2B Partner, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2022
Faktúra 7121959316 elektr. energia - nedoplatok 1/2022 349,37 s DPH 04.02.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.02.2022
Objednávka 6/2022 kancelárske potreby do1270 s DPH 02.02.2022 B2B Partner, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Faktúra 8601031554 plyn 1/2022 1 367,00 s DPH 02.02.2022 SPP, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2022
Faktúra 2201400331 pracovná zdravotná služba 1/2022 48,00 s DPH 02.02.2022 TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2022
Faktúra 2021188 ochrana objektu PCO 2/2022 24,00 s DPH 01.02.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2022
Faktúra 1-2022 stravné 1/2022 350,90 s DPH 01.02.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2022
Faktúra 1/1-2022 príspevok na stravovanie zo SF 1/2022 12,10 s DPH 01.02.2022 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2022
Objednávka 5/2022 dvere biele 90 plné INVADO o490 s DPH 01.02.2022 PROFIMAT ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Faktúra 220022 VYT - notebooky do tried 1 792,50 s DPH 3/2022 01.02.2022 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2022
Faktúra 8659129993 plyn 2/2022 1 367,00 s DPH 01.02.2022 SPP, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.02.2022
Faktúra 1022020654 ochrana osobných údajov 2/2022 36,00 s DPH 01.02.2022 osobnyudaj.sk., s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2022
Objednávka 4/2022 montáž svietidiel d140 s DPH 28.01.2022 ŠUPLATA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Faktúra 2021151 ročný poplatok - výkon zodpovednej osoby 144,00 s DPH 27.01.2022 Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.01.2022
Objednávka 3/2022 VYT - 3 ks notebook do1800 s DPH 24.01.2022 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Faktúra 202200480 publik. Právny kuriér pre školy 1.2.22-31.1.23 131,00 s DPH 21.01.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.01.2022
Objednávka 2/2022 školské tlačivá do250 s DPH 19.01.2022 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Objednávka 1/2022 servis výpočtovej techniky do2000 s DPH 19.01.2022 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.02.2022
Faktúra 202200247 publ. Triedny učiteľ - nov. 21 45,35 s DPH 17.01.2022 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.01.2022
Faktúra 2246732 prenájom rohoží 6.12. - 31.12.2021 26,47 s DPH 13.01.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 8403006690 plyn - nedoplatok 12/2021 707,00 s DPH 13.01.2022 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 220110005 reklamné predmety do270 s DPH 11.01.2022 PPS one, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 7141607602 elektr. energia - nedoplatok 2021 267,43 s DPH 06.01.2022 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.01.2022
Faktúra 1022010687 Ochrana osobných údajov 1/2022 36,00 s DPH 03.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.01.2022
Faktúra 2022210039 ochrana objektu 1/2022 24,00 s DPH 03.01.2022 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.01.2022
Faktúra 8297279811 Telekomunikačné služby 12/2021 74,01 s DPH 03.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.01.2022
Faktúra 2101405858 pracovná zdravotná služba 12/2021 48,00 s DPH 03.01.2022 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.01.2022
Faktúra 4200339967 Zrkadlovka Canon s príslušenstvom 1 589,70 s DPH 30.12.2021 DATART-ELEKTROSPED, a,s, ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.12.2021
Objednávka 56/2021 digitálna zrkadlovka Canon do1590 s DPH 30.12.2021 DATART-ELEKTROSPED, a,s, ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Objednávka 54/2021 kávovar Espresso do zborovne do560 s DPH 29.12.2021 DATART-ELEKTROSPED, a,s, ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 102021254 dezinfekčné prostriedky 1 999,99 s DPH 29.12.2021 SoLu Trading, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.12.2021
Objednávka 51/2021 výpočtová technika do2050 s DPH 29.12.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Objednávka 52/2021 dezinfekčné. prostriedky do2000 s DPH 29.12.2021 SoLu Trading, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Objednávka 55/2021 koberec DIAMOND do560 s DPH 29.12.2021 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 20210352 školské potreby - VP 2 400,85 s DPH 29.12.2021 SOPKA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.12.2021
Faktúra 12100531 výpočtová technika 2 049,83 s DPH 29.12.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.12.2021
Faktúra 21776014 koberec DIAMOND 556,80 s DPH 29.12.2021 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.12.2021
Objednávka 55A/2021 kancelárske potreby do2401 s DPH 29.12.2021 SOPKA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 202125112 Zákony v školskej praxi - dec. 21 45,35 s DPH 28.12.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 1900585022 kávovar Espresso do zborovne 1 301,00 s DPH 28.12.2021 OKAY Slovakia ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 1202114715 Prenájom tlačových zariadení 10-12/2021 154,80 s DPH 28.12.2021 Z+M servis, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 4200334596 Espresso Philips do riaditeľne 559,00 s DPH 28.12.2021 DATART-ELEKTROSPED, a,s, ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.12.2021
Objednávka 53/2021 kávovar Espresso - riaditeľňa do1302 s DPH 28.12.2021 OKAY Slovakia ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 211210040 kancel. potreby 1 231.37 s DPH 4/2021 21.12.2021 PPS one, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.12.2021
Faktúra 21076 kazety HP 934 do tlačiarne - Rikková 124,70 s DPH 21.12.2021 D-COMPUTERS ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.12.2021
Objednávka 50/2021 maliarsky materiál do120 s DPH 21.12.2021 Farby-laky ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 21000082 maliarsky materiál 119,82 s DPH 21.12.2021 Farby-laky ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.12.2021
Faktúra 210158 tlačiareň EPSON L3150 179,00 s DPH 21.12.2021 Chlad-servis, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.12.2021
Faktúra 211211688 hygienické a dezinfekčné potreby 452,40 s DPH 21.12.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.12.2021
Faktúra 7171260919 elekr. energia - nedoplatok 11/2021 238,21 s DPH 21.12.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.12.2021
Objednávka 50A/2021 tlačiareň EPSON L3150 do180 s DPH 21.12.2021 Chlad-servis, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 211211689 respirátory a antig. testy 466,50 s DPH 21.12.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.12.2021
Faktúra 8/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 12/2021 4,20 s DPH 20.12.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.12.2021
Faktúra 8-2021 stravné za 12/2021 121,80 s DPH 20.12.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.12.2021
Faktúra 2237430 prenájom rohoží 8.11. - 5.12.2021 26,47 s DPH 20.12.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.12.2021
Faktúra 21120158 prezentačné knihy 24 ks 158,40 s DPH 20.12.2021 CBS s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.12.2021
Faktúra 074/2021 školské potreby pre ŠKD 410,00 s DPH 17.12.2021 Papierníctvo Helena ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.12.2021
Objednávka 47/2021 školské potreby - ŠKD do410 s DPH 17.12.2021 Papierníctvo Helena ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Objednávka 48/2021 dezinfekčné prostriedky do453 s DPH 17.12.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Objednávka 49/2021 testy a respirátory do467 s DPH 17.12.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Objednávka 46/2021 školské potreby - ŠKD do1596 s DPH 16.12.2021 Dráčik - DIVI ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.01.2022
Faktúra 202124455 Prehľad zmien v škol. legislatíve - 12/2021 35,00 s DPH 14.12.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.12.2021
Faktúra 70603196 Virtuálna knižnica 2022 149,04 s DPH 13.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.12.2021
Faktúra 1212208796 školské tlačivá 81,60 s DPH 10.12.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 592021 BOZP, PO - 4.Q.2021 105,00 s DPH 10.12.2021 Šľachtič Ján ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.12.2021
Faktúra 202111 4 ks skriňové zostavy na knihy 5 580,00 s DPH 08.12.2021 Hurajt Ľuboš, výroba nábytku ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 8295424410 poplatok pevná linka a mobil 11/2021 74,01 s DPH 05.12.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2021
Faktúra 7-2021 stravné za 11/2021 200,10 s DPH 03.12.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.12.2021
Faktúra 7/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 11/2021 6,90 s DPH 03.12.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.12.2021
Faktúra 202123522 publ. Triedny učiteľ - aug. 21 45,35 s DPH 01.12.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 8620351357 plyn 12/2021 852,00 s DPH 01.12.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 1021120659 Ochrana osobných údajov 11/2021 36,00 s DPH 01.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 202122908 Odmeňovanie zamestnancov škôl 35,00 s DPH 01.12.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 202123243 Škol. dokumenty, Prev. a hosp. školy - nov.21 87,20 s DPH 01.12.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 2228441 prenájom rohoží 11.10. - 7.11.2021 36,86 s DPH 01.12.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 2101405327 pracovná zdravotná služba 11/2021 48,00 s DPH 01.12.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 2021188 ochrana objektu 12/2021 24,00 s DPH 01.12.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 2021010 administratívne úkony 800,00 s DPH 25.11.2021 AKCEPTO, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.12.2021
Faktúra 2021048 revízia komínov a dymovodov 105,20 s DPH 24.11.2021 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 24.11.2021
Zmluva 9100064038 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 2.06/mesiac s DPH 22.11.2021 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 12021 vianočný med pre zam. - SF 144,00 s DPH 45/2021 13.11.2021 Agrojas Ronava, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.11.2021
Faktúra 521034025 učebnice - minist.. dotácia 93,50 s DPH 42/2021 10.11.2021 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.11.2021
Objednávka 45/2021 vianočný med pre zam. - SF do150 s DPH 10.11.2021 Agrojas Ronava, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.11.2021
Objednávka 44/2021 potlač reklamných predmetov do1300 s DPH 09.11.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.11.2021
Objednávka 43/2021 hlavičkový papier do258 s DPH 08.11.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.11.2021
Faktúra 7171250152 elektr. energia - nedoplatok 10/2021 241,26 s DPH 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.11.2021
Objednávka 42/2021 učebnice - minist.. dotácia do94 s DPH 05.11.2021 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.11.2021
Faktúra 8293564957 Telekomunikačné služby 10/2021 70,23 s DPH 05.11.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.11.2021
Objednávka 41/2021 dávkovače do tried - protipandem. príspevok do490 s DPH 04.11.2021 SIKO KÚPEĽNE, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 300181210 dávkovače do tried - protipandem. príspevok 485,69 s DPH 04.11.2021 SIKO KÚPEĽNE, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 2120000493 vodné od 16.4.21 - 15.10.21 116,97 s DPH 04.11.2021 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 2120000104 stočné od 16.4.21 - 15.10.21 120,00 s DPH 04.11.2021 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 2101404759 pracovná zdravotná služba 10/2021 48,00 s DPH 02.11.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 2021188 ochrana objektu 11/2021 24,00 s DPH 02.11.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 8190976587 plyn 11/2021 852,00 s DPH 02.11.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 6-2021 stravné za 10/2021 350,90 s DPH 02.11.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 102110661 Ochrana osobných údajov 11/2021 36,00 s DPH 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 6/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 10/2021 12,10 s DPH 02.11.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 22210046 poukážky na nákup vitamínov pre zamestnancov - zo SF 480,00 s DPH 28.10.2021 BENU SK 22, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.11.2021
Faktúra 22210043 vitamíny - pandemický príspevok 174,85 s DPH 28.10.2021 BENU SK 22, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.11.2021
Faktúra 202108845 publ. Triedny učiteľ - máj 21 45,35 s DPH 26.10.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.10.2021
Objednávka 40/2021 vitamíny - pandemický príspevok do200 s DPH 20.10.2021 BENU SK 22, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Faktúra 12100410 servis výpočtovej techniky 133,68 s DPH 33/2021 19.10.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.10.2021
Faktúra 2218981 prenájom rohoží 13.9.-10.10.2021 26,47 s DPH 19.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.10.2021
Zmluva Dodatok k zmluve 1-73832058766 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sluzieb 35.-/mesiac s DPH 13.10.2021 Slovak Telekom, a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2021
Objednávka 39/2021 revízia komínov a dymovodov do106 s DPH 13.10.2021 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Faktúra 20210468 oprava hasiacich prístrojov 34,63 s DPH 37/2021 13.10.2021 Rotalix - Ladislav Molnár ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Faktúra 20210448 revízia has.prístr., hydrantov a tlak. skúška pož. hadíc 108,46 s DPH 37/2021 11.10.2021 Rotalix - Ladislav Molnár ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Faktúra 8291708126 Telekomunikačné služby 9/2021 52,01 s DPH 08.10.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2021
Faktúra 711454643 elektrická energia - vyúčtovanie od 1.1.2021 - 30.9.2021 -995,90 s DPH 08.10.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Objednávka 38/2021 poukážky na nákup vitamínov pre zamestnancov - zo SF do500 s DPH 08.10.2021 BENU SK 22, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Objednávka 37/2021 revízia has.prístr., hydrantov a tlak. skúška pož. hadíc do200 s DPH 05.10.2021 Rotalix - Ladislav Molnár ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Faktúra 5068340591 ponorné čerpadlo 40,70 s DPH 05.10.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Faktúra 2110016 paušál za 4.Q.2021 - IS SAMO 54,00 s DPH 74/2019 05.10.2021 TRIMEL s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 202118102 publ. Zákony v školskej praxi - sept. 21 45,35 s DPH 04.10.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 2021188 ochrana objektu 10/2021 24,00 s DPH 04.10.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 8180949409 plyn 10/2021 852,00 s DPH 04.10.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 2021003284 pracovné odevy a obuv 211,48 s DPH 35/2021 01.10.2021 DUAL BP, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.10.2021
Objednávka 36/2021 dezinf. oleje do dezinf. zariadení do330 s DPH 01.10.2021 New Aroma, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 2101404251 pracovná zdravotná služba 9/2021 48,00 s DPH 01.10.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 1021100687 Ochrana osobných údajov 10/2021 36,00 s DPH 01.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 202101023 dezinf. oleje do dezinf. zariadení 320,00 s DPH 36/2021 01.10.2021 New Aroma, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 1202110805 prenájom tlačiarne 7-9/2021 154,80 s DPH 06/27/11/2019/043 30.09.2021 Z+M servis, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2021
Faktúra 212014419 školské potreby -SZP 200,60 s DPH 34/2021 30.09.2021 Daffer, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.10.2021
Objednávka 35/2021 pracovné odevy a obuv do212 s DPH 30.09.2021 DUAL BP, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.10.2021
Faktúra 21091829 hygienické potreby - vrecia čierne 82,80 s DPH 30.09.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2021
Faktúra 5/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 9/2021 12,20 s DPH 30.09.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.10.2021
Faktúra 5-2021 stravné za 9/2021 353,80 s DPH 30.09.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.10.2021
Objednávka 34/2021 školské potreby -SZP do201 s DPH 29.09.2021 Daffer, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.10.2021
Faktúra 2116763 ministerské učebnice 1 067,40 s DPH 28.09.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.09.2021
Faktúra 202117648 publ. Školské dokumenty - sept. 21 45,35 s DPH SK4225 - zákaznícke číslo 24.09.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.09.2021
Faktúra 202117367 publ. Prevádzka a hosp. školy - sept. 21 42,39 s DPH SK4225 - zákaznícke číslo 24.09.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.09.2021
Faktúra 12100359 preloženie kabeláže a servis 2 PC-zborovňa, ekonómka 739,50 s DPH 33/2021 22.09.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.09.2021
Faktúra 2209985 prenájom rohoží 16.8. - 12.9.2021 18,43 s DPH 22.09.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.09.2021
Faktúra 521020212 učebnice - minist.. dotácia 147,50 s DPH 20.09.2021 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.09.2021
Faktúra 521019489 učebnice - minist.. dotácia 672,40 s DPH 17.09.2021 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.09.2021
Objednávka 33/2021 preloženie kabeláže a servis 2 PC-zborovňa, ekonómka do720 s DPH 13.09.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.09.2021
Faktúra 8289863719 poplatok pevná linka 8/2021 52,01 s DPH 08.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.09.2021
Faktúra 7741104473 elektrická energia 9/2021 303,28 s DPH 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.09.2021
Faktúra 2101403784 pracovná zdravotná služba 8/2021 48,00 s DPH 06.09.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.09.2021
Faktúra 8639623052 plyn 9/2021 852,00 s DPH 06.09.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.09.2021
Faktúra 2021188 ochrana objektu PCO 9/2021 24,00 s DPH 01.09.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.09.2021
Faktúra 1021090677 ochrana osobných údajov 9/2021 36,00 s DPH 01.09.2021 osobnyudaj.sk., s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.09.2021
Faktúra 21249 revízia el. spotrebičov a náradia 608,28 s DPH 28/2021 25.08.2021 ŠUPLATA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.08.2021
Faktúra 21246 prekládka video vrátnika 216,00 s DPH 32/2021 25.08.2021 ŠUPLATA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.08.2021
Faktúra 1212206956 školské tlačivá 14,21 s DPH 23.08.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.08.2021
Objednávka 32/2021 prekládka video vrátnika do220 s DPH 19.08.2021 ŠUPLATA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.08.2021
Faktúra 12100293 výpočtová technika - servisné práce 355,50 s DPH 30A/2021 16.08.2021 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.08.2021
Objednávka 30A/2021 výpočtová technika - servisné práce 355,50 s DPH 12.08.2021 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra F210853739 Školský nábytok 510,00 s DPH 09.08.2021 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Faktúra 2021342 ochrana objektu PCO 8/2021 24.-/mesiac s DPH 09.08.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Faktúra 12100282 Servis a preinštalácia 2 PC 261,20 s DPH 09.08.2021 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Faktúra 12100283 Refurbished NTB - 6 ks 3 594,00 s DPH 09.08.2021 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Objednávka 31/2021 vybavenie knižnice - skriňová zostava do5580 s DPH 09.08.2021 Hurajt - výroba čal. nábytku ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 8288017710 poplatok za telekomunikačné služby 7/2021 52,01 s DPH 06.08.2021 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Objednávka 30/2021 Servis a preinštalácia 2 PC do262 s DPH 04.08.2021 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Objednávka 28/2021 Revízia el. spotrebičov a náradia do600 s DPH 04.08.2021 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Objednávka 29/2021 Refurbished NTB - 6 ks do3600 s DPH 04.08.2021 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Faktúra 7701397693 elektrická energia 8/2021 303,28 s DPH 04.08.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Faktúra 2101403219 pracovná zdravotná služba 7/2021 48,00 s DPH 04.08.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Faktúra 8180897745 plyn 8/2021 852,00 s DPH 04.08.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Faktúra 4-2021 stravné za zamestnávateľa - 7/2021 9,00 s DPH 02.08.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Faktúra 2107031 paušál za 3.Q.2021 - IS SAMO 54,10 s DPH 02.08.2021 TRIMEL s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Faktúra 2193010 prenájom rohoží 21.6. - 18.7.2021 18,43 s DPH 02.08.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Faktúra 4/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 7/2021 0,60 s DPH 02.08.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Faktúra 1021080676 Ochrana osobných údajov 8/2021 36,00 s DPH 01.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2021
Objednávka 27/2021 Revízia kotolňa/ neperiodická do1500 s DPH 26.07.2021 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.08.2021
Faktúra 210069 servisné nastavenie plynových horákov 216,00 s DPH 20.07.2021 SIMTEC s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 26.07.2021
Faktúra 1212206183 školské tlačivá 84,77 s DPH 20.07.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 26.07.2021
Faktúra 12100236 servis výpočtovej techniky 246,60 s DPH 15.07.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.07.2021
Faktúra 12100232 servis dochádzkového systému PEDAGÓG 420,00 s DPH 15.07.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.07.2021
Faktúra 8286167268 poplatok pevná linka a mobil 6/2021 52,01 s DPH 09.07.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 210066 neperiodická revízia kotolne ZŠ 1 144,80 s DPH 09.07.2021 SIMTEC s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.07.2021
Faktúra 202122 prenájom priestorov a ozvučovacej techniky dňa 2.7.2021 na koncoročnú poradu 365,00 s DPH 26/2021 08.07.2021 STAVZAM, Alexander Švorc ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.07.2021
Faktúra 621045216 predĺženie registr. domény 5.8.21 - 4.8.22 14,28 s DPH 07.07.2021 WebHouse, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.07.2021
Faktúra 7575209580 elektrická energia 7/2021 303,28 s DPH 06.07.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 210710091 čistiace a kanceláske potreby 795,73 s DPH 25/2021 02.07.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.07.2021
Faktúra 2021188 ochrana objektu 7/2021 24,00 s DPH 02.07.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 1021070702 Ochrana osobných údajov 7/2021 36,00 s DPH 01.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.07.2021
Faktúra 8600863296 plyn 7/2021 852,00 s DPH 01.07.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.07.2021
Faktúra 2101402719 pracovná zdravotná služba 6/2021 48,00 s DPH 01.07.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.07.2021
Faktúra 1202107580 prenájom tlačiarne 4-6/2021 154,80 s DPH 01.07.2021 Z+M servis, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 3-2021 stravné za zamestnávateľa - 6/2021 264,62 s DPH 01.07.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 3/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 6/2021 10,10 s DPH 01.07.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 2184239 prenájom rohoží 24.5. - 20.6.202 26,47 s DPH 29.06.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.06.2021
Faktúra 202112836 Zákony v školskej praxi - jún 21 45,35 s DPH 28.06.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.06.2021
Faktúra 210060 ročná servisná prehliadka vykur. zariadení, plynových a tlakových zariadení 690,00 s DPH 28.06.2021 SIMTEC s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.06.2021
Objednávka 26/2021 prenájom priestorov a ozvučovacej techniky dňa 2.7.2021 na koncoročnú poradu do400 s DPH 25.06.2021 STAVZAM, Alexander Švorc ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.07.2021
Objednávka 25/2021 čistiace a kanceláske potreby do800 s DPH 24.06.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.06.2021
Objednávka 24/2021 školské lavice a stoličky do512 s DPH 24.06.2021 Daffer, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.06.2021
Faktúra 81492021 vlajky Slovensko a Európska únia 130,34 s DPH 23/2021 24.06.2021 VLAJKY.eu ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.06.2021
Faktúra 202112138 Prevádzka a hosp. školy - jún 21 41,75 s DPH 23.06.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.06.2021
Objednávka 23/2021 vlajky Slovensko a Európska únia do131 s DPH 23.06.2021 VLAJKY.eu ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 24.06.2021
Faktúra 5/2021 nájomné a poplatok za energie - 6/2021 350,00 s DPH 22.06.2021 Stará škola 1894 ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.06.2021
Faktúra 202111649 Školské dokumenty - jún 21 46,05 s DPH 21.06.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.06.2021
Faktúra 9121002618 aktualizácia aSc Dochádzka 50,00 s DPH 15.06.2021 ASC Applied Software Consultans, s.r.i. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.06.2021
Faktúra 9121002014 aSc Agenda Komplet - 2022 449,00 s DPH 09.06.2021 ASC Applied Software Consultans, s.r.i. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.06.2021
Faktúra 8284326609 poplatok pevná linka 5/2021 52,61 s DPH 08.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.06.2021
Faktúra 2021024 revízia komínov a dymovodov 105,20 s DPH 22A/2021 03.06.2021 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.06.2021
Faktúra 7711363792 elektrická energia 6/2021 303,28 s DPH 03.06.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.06.2021
Faktúra 8629873063 plyn 6/2021 852,00 s DPH 02.06.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 1210008221 eTlačivá - licencia na 12 mesiacov 175,00 s DPH 02.06.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 2101402286 pracovná zdravotná služba 5/2021 48,00 s DPH 02.06.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 2021188 ochrana objektu 6/2021 24,00 s DPH 02.06.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 2122088 školenie učiteľov - Valachovičová 20,00 s DPH 02.06.2021 Junior Achievement Slovensko, n.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 1021060694 Ochrana osobných údajov 6/2021 36,00 s DPH 01.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 2/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 5/2021 9,00 s DPH 01.06.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 2-2021 stravné za zamestnávateľa - 5/2021 135,00 s DPH 01.06.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 2175467 prenájom rohoží 26.4.-23.5.2021 36,86 s DPH 01.06.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2021
Objednávka 22B/2021 čítačka k ASC dochádzkovému systému do50 s DPH 28.05.2021 ASC Applied Software Consultans, s.r.i. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.06.2021
Faktúra 1-2021 stravné za zamestnávateľa - 4/2021 114,00 s DPH 27.05.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.05.2021
Faktúra 1/1-2021 príspevok na stravovanie zo SF - 4/2021 7,60 s DPH 27.05.2021 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.05.2021
Faktúra 2110000484 vodné od 16.10.20 - 15.4.21 61,60 s DPH 20.05.2021 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.05.2021
Faktúra 4/2021 nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 5/2021 350,00 s DPH 20.05.2021 Stará škola 1894, Občianske združenie ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.05.2021
Faktúra 2110000096 stočné od 16.10.20 - 15.4.21 63,20 s DPH 20.05.2021 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.05.2021
Objednávka 22A/2021 revízia komínov a dymovodov do106 s DPH 20.05.2021 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.06.2021
Faktúra 210495 knihy - Slovensko v čase 237,60 s DPH 21/2021 17.05.2021 CBS, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.05.2021
Faktúra Rozhodnutie č. 2110093912-obec Blatné miestny poplatok za komunálny odpad 624,00 s DPH Rozhodnutie 2110093912 17.05.2021 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.05.2021
Objednávka 21/2021 knihy - Slovensko v čase do396.0 s DPH 14.05.2021 CBS, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.05.2021
Faktúra 202100024 knihy - Projekt Čítame radi 285,01 s DPH 20/2021 14.05.2021 PERFEKT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.05.2021
Faktúra 4347 knihy - Projekt Čítame radi 518,85 s DPH 19/2021 14.05.2021 DOVIM, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.05.2021
Objednávka 20/2021 knihy - Projekt Čítame radi do285 s DPH 12.05.2021 PERFEKT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.05.2021
Objednávka 19/2021 knihy - Projekt Čítame radi do519 s DPH 11.05.2021 DOVIM, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.05.2021
Objednávka 18/2021 servis výpočtovej techniky do420 s DPH 11.05.2021 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.05.2021
Faktúra 7585139504 elektrická energia 5/2021 303,28 s DPH 11.05.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 8282477492 poplatok pevná linka 4/2021 52,01 s DPH 11.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 2105005 Paušál IS SAMO 2.Q.2021 54,00 s DPH 11.05.2021 TRIMEL, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 210510332 dezinfekčné prostriedky zo VP 107,28 s DPH 17/2021 07.05.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 2110957 učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia 156,00 s DPH 15/2021 06.05.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Objednávka 17/2021 dezinfekčné prostriedky zo VP do110 s DPH 06.05.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 2166679 prenájom rohoží 29.3.-25.4.2021 26,47 s DPH 05.05.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.05.2021
Faktúra 8412102939 aktuálne verzie 4/21 - 3/22 274,08 s DPH 05.05.2021 Solitea Vema ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.05.2021
Faktúra 1212101621 učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia 2 289,32 s DPH 14/2021 05.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 20211894 Mesačný paušál za pripojenie na PCO 4/2021 41,82 s DPH 05.05.2021 LAMA SK, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.05.2021
Objednávka 14/2021 učebnice pre 1.st. - ministerské financie do2290 s DPH 05.05.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Objednávka 15/2021 učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia do160 s DPH 05.05.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Objednávka 16/2021 - STORNO objednávky učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia do40 s DPH 05.05.2021 Spolok sv. Vojtecha ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 8170824494 plyn 5/2021 852,00 s DPH 04.05.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.05.2021
Faktúra 2021203 ochrana objektu 5/2021 24,00 s DPH 2021188 04.05.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.05.2021
Faktúra 20210116 programovanie, nastavenie, pripojenie PCO 60,00 s DPH 2021188 04.05.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.05.2021
Faktúra 202108573 publikácia Zákony v škol. praxi - apr. 21 45,35 s DPH 04.05.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.05.2021
Faktúra 2101401788 pracovná zdravotná služba 4/2021 48,00 s DPH 03.05.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.05.2021
Faktúra 1021050680 Ochrana osobných údajov 5/2021 36,00 s DPH 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.05.2021
Zmluva 2/2021 Poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu 24.-/mesiac s DPH 30.04.2021 Defense Pro, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.04.2021
Faktúra 3/2021 nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 4/2021 279,84 s DPH 28.04.2021 Stará škola 1894, Občianske združenie ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.05.2021
Faktúra 12100125 počítač HP ProDesk 400 pre ZRŠ 1 578.12 s DPH 27.04.2021 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.05.2021
Faktúra 12100122 výpočtová technika - financie z MŠ 1 886,40 s DPH 27.04.2021 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.05.2021
Faktúra 202107461 publikácia Prevádzka a hosp. školy - apríl 21 42,39 s DPH 26.04.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.04.2021
Faktúra 102021076 dezinfekčné oleje 330,00 s DPH 13/2021 22.04.2021 SoLu Trading, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.04.2021
Objednávka 13/2021 dezinfekčné oleje do330 s DPH 21.04.2021 SoLu Trading, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.04.2021
Objednávka 12/2021 montáž dochádzkového systému do1580 s DPH 19.04.2021 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.04.2021
Faktúra 202107051 Školské dokumenty - apríl 2021 45,35 s DPH 19.04.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.04.2021
Objednávka 11/2021 digitalizácia - ministerská dotácia do2000 s DPH 12.04.2021 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.04.2021
Faktúra 210410338 hygienické a čistiace potreby 635,15 s DPH 8/2021 09.04.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.04.2021
Faktúra 7731146887 elektrická energia 4/2021 303,28 s DPH 09.04.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 2156938 prenájom rohoží 3/2021 26,47 s DPH 09.04.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 8280637458 telekomunikačné služby 3/2021 52,01 s DPH 09.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 8678199328 Plyn 4/2021 852,00 s DPH 07.04.2021 SPP, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.04.2021
Faktúra 20211369 Mesačný paušál za pripojenie na PCO 3/2021 41,82 s DPH 07.04.2021 LAMA SK, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.04.2021
Faktúra 2101401232 pracovná zdravotná služba 3/2021 48,00 s DPH 01.04.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.04.2021
Faktúra 1021040687 Ochrana osobných údajov 4/2021 36,00 s DPH 01.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.04.2021
Faktúra 2021001 administratívne úkony 300,00 s DPH 30.03.2021 AKCEPTO, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.04.2021
Faktúra 1202103285 prenájom tlačiarne 1-3/2021 154,80 s DPH 30.03.2021 Z+M servis, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.04.2021
Faktúra 9121000451 elektronický dochádzkový systém 439,00 s DPH 10/2021 29.03.2021 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.04.2021
Objednávka 10/2021 elektronický dochádzkový systém do440 s DPH 26.03.2021 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.04.2021
Faktúra 20210094 darčekový tovar ku Dňu učiteľov zo SF 196,00 s DPH 9/2021 25.03.2021 Mgr. Elena Krajčiová ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.04.2021
Faktúra 2212200965 školské tlačivá s DPH 5/2021 22.03.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.04.2021
Objednávka 9/2021 darčekový tovar ku Dňu učiteľov zo SF do196 s DPH 15.03.2021 Mgr. Elena Krajčiová ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.04.2021
Faktúra 1212200947 školské tlačivá 112,20 s DPH 5/2021 11.03.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.03.2021
Faktúra 8278789383 telekomunikačné služby 2/2021 52,01 s DPH 11.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.03.2021
Faktúra 2149490 prenájom rohoží 2/2021 36,86 s DPH 11.03.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.03.2021
Faktúra 202104630 Umenie byť učiteľom - Sociálny fond 196,40 s DPH 11.03.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.03.2021
Objednávka 8/2021 čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky do650 s DPH 11.03.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.04.2021
Faktúra 202109195 balíček - Deň učiteľov zo SF 22,27 s DPH 6/2021 11.03.2021 ALBI, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.04.2021
Objednávka 6/2021 darčekový tovar ku Dňu učiteľov zo SF do23 s DPH 10.03.2021 ALBI, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.04.2021
Objednávka 7/2021 knižné publikácie ku Dňu učiteľov zo SF do200 s DPH 10.03.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.04.2021
Objednávka 5/2021 školské tlačivá do250 s DPH 05.03.2021 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.04.2021
Faktúra 1021030679 Ochrana osobných údajov 3/2021 36,00 s DPH 05.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.03.2021
Faktúra 7711287607 elektrická energia 3/2021 303,28 s DPH 05.03.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.03.2021
Faktúra 20210643 mesačný paušál PCO 2/2021 41,82 s DPH 05.03.2021 LAMA SK, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.03.2021
Faktúra 8150768403 plyn 3/2021 852,00 s DPH 04.03.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.03.2021
Faktúra 21014007700 pracovná zdravotná služba 2/2021 48,00 s DPH 02.03.2021 TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.03.2021
Faktúra 202103420 publ. Zákony v školskej praxi - febr. 21 45,35 s DPH 26.02.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.02.2021
Faktúra 2/2021 nájomné a poplatok za energie - 2/202 161,00 s DPH zo dňa 1.9.2020 25.02.2021 Stará škola 1894 ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.02.2021
Faktúra 210210538 kopírovací papier + hygiencké utierky 94,09 s DPH 22.02.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.02.2021
Faktúra 202102993 publ. Prevádzka a hosp. školy - febr. 21 42,39 s DPH 22.02.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.02.2021
Objednávka 4/2021 kopírovací papier + hygienické utierky do95 s DPH 18.02.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.02.2021
Faktúra 202102312 publ. Školské dokumenty - febr. 21 46,05 s DPH 18.02.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.02.2021
Faktúra 210210965 hygienické potreby 113,04 s DPH 17.02.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.02.2021
Faktúra 210125 čipová karta Gemalto 35,00 s DPH 12.02.2021 DISIG, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.02.2021
Faktúra 2139625 prenájom rohoží 1/2021 26,47 s DPH 10.02.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.02.2021
Zmluva 1/2021 ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ MC 0.- s DPH 09.02.2021 SNCA ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.02.2021
Objednávka 3/2021 kopírovací papier + zásobník na utierky do220 s DPH 08.02.2021 TRIPSY, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 7631718851 elektrická energia 2/2021 303,28 s DPH 08.02.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 20210018 mesačný paušál PCO 1/2021 41,82 s DPH 08.02.2021 LAMA SK, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 8276950186 telekomunikačné služby 1/2021 52,01 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 202101400 publikácia Triedny učiteľ - febr. 2021 45,35 s DPH 08.02.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 8620083997 záloha plyn 2/2021 852,00 s DPH 04.02.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Objednávka 2/2021 čípová karta Gemalto ID do40 s DPH 03.02.2021 DISIG, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 21010 revízia bleskozvodu 150,00 s DPH 02.02.2021 ŠUPLATA, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2021
Faktúra 1021020679 Ochrana osobných údajov 2/2021 36,00 s DPH 01.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2021
Faktúra 2101400312 pracovná zdravotná služba 1/2021 48,00 s DPH 01.02.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2021
Faktúra 9001115418 stravné kupóny a poplatky s DPH 23.01.2021 Edenred, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.02.2021
Faktúra 9001115418 stravné kupóny a poplatky 3 454,20 s DPH 21.01.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.01.2021
Faktúra 1/2021 nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 1/2021 112,00 s DPH zo dňa 1.9.2020 20.01.2021 Stará škola 1894, Občianske združenie ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.01.2021
Faktúra 2101028 paušál za 1.Q.2021 - IS SAMO 54,00 s DPH Zmluva o dielo 74/2019 19.01.2021 TRIMEL s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra 202100206 predplatné 2/21-1/22 - Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 19.01.2021 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra 8180710747 plyn 1/2021 852,00 s DPH 18.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra 7552349325 elektrická energia 1/2021 303,28 s DPH 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra 8402778436 plyn - vyúčtovanie za 2020 -289,61 s DPH 15.01.2021 SPP, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra 2130498 prenájom rohoží 12/2020 28,86 s DPH 14.01.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra 7112083129 elektrická energia 12/2020 366,77 s DPH 12.01.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra 8275084981 telekomunikačné služby 12/2020 52,01 s DPH 08.01.2021 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.01.2021
Faktúra 1202015055 Prenájom tlačových zariadení 10-12/2020 154,80 s DPH 08.01.2021 Z+M servis, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.01.2021
Faktúra 20207222 mesačný paušál PCO 12/2020 41,82 s DPH 08.01.2021 LAMA SK, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.01.2021
Objednávka 1/2021 revízia bleskozvodu do150 s DPH 04.01.2021 Šuplata, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.01.2021
Faktúra 1021010710 Ochrana osobných údajov 1/2021 36,00 s DPH 04.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.01.2021
Faktúra 2001405287 pracovná zdravotná služba 12/2020 48,00 s DPH 04.01.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.01.2021
Faktúra 12000437 tabuľa TRIPTYCH 3ks, CD Epson 3 ks 10 500,00 s DPH 29.12.2020 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.01.2021
Objednávka 52/2020 3 kusy interaktívny set + montáž do10.500 s DPH 27.12.2020 ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 202027174 Školské dokumenty - dec. 20 46,05 s DPH 21.12.2020 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 12000414 servisné práce výpočtovej techniky 296,00 s DPH 50/2020 16.12.2020 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.12.2020
Objednávka 51/2020 3 ks notebook Acer - dištančné vzdelávanie do2000 s DPH 16.12.2020 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.12.2020
Faktúra 12000411 3 ks notebook Acer - dištančné vzdelávanie 2 000,00 s DPH 51/2020 16.12.2020 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.12.2020
Faktúra 2020001 administratívne úkony - ver. obstarávanie 300,00 s DPH mandátna zmluva 1.9.2020 15.12.2020 AKCEPTO s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.12.2020
Zmluva ZK01/VK/09/09/062 Dodatok k zmluve č. VK/09/09/062 s DPH 10.12.2020 02.02.2021 Jana Parajková riaditeľka školy 08.02.2021
Faktúra 4/2020 poplatky el.energia, plyn a nájomné 12/2020 350,00 s DPH zo dňa 1.9.2020 10.12.2020 Stará škola 1894, Občianske združenie ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.12.2020
Faktúra 75/2020 BOZP, PO za 4.Q.2020 105,00 s DPH 09.12.2020 Šlachtič Ján, Senec ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.12.2020
Objednávka 50/2020 servisné práce výpočtov ej techniky do300 s DPH 09.12.2020 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.12.2020
Faktúra 2121394 prenájom rohoží 11/2020 25,06 s DPH 26602505 08.12.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.12.2020
Faktúra 8273216663 poplatok pevná linka 11/2020 52,01 s DPH 08.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.12.2020
Faktúra 2020047 revízia komínov a dymovodov 105,20 s DPH 07.12.2020 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.12.2020
Faktúra 002004144 renovácia tonerov 1 381,21 s DPH 49/2020 07.12.2020 ABEL-Computer, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.12.2020
Faktúra 8658747531 plyn 12/2020 852,00 s DPH 9100064038 07.12.2020 SPP, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.12.2020
Faktúra 5022016144 Verejná správa - ročný prístup 0,00 s DPH 46/2020 02.12.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.12.2020
Faktúra 20206557 Mesačný paušál za pripojenie na PCO 11/2020 41,82 s DPH 02.12.2020 LAMA SK, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.12.2020
Faktúra 2001404840 pracovná zdravotná služba 11/2020 48,00 s DPH 01.12.2020 TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2020
Faktúra 1020120685 ochrana osobných údajov 12/2020 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 01.12.2020 osobnyudaj.sk., s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.12.2020
Objednávka 49/2020 renovácia tonerov 1 381,21 s DPH 27.11.2020 ABEL-Computer, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.12.2020
Faktúra 7010773706 elektr. energia - preplatok -1 320,58 s DPH 6500039430 27.11.2020 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.11.2020
Faktúra 21/2020 knižné publikácie zo SF 224,50 s DPH 47/2020 26.11.2020 Ľubomír Pajtinka ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.11.2020
Faktúra 20399 osadenie a montáž zásuviek 108,00 s DPH 48/2020 25.11.2020 Šuplata, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.11.2020
Faktúra 70603196 Virtuálna knižnica - obdobie 2021 0,00 s DPH 23.11.2020 KOMENSKY s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.11.2020
Objednávka 48/2020 osadenie a montáž zásuviek do110 s DPH 23.11.2020 Šuplata, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.11.2020
Objednávka 47/2020 knižné publikácie zo SF do230 s DPH 23.11.2020 Ľubomír Pajtinka ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.11.2020
Faktúra 202024558 publikácie: Zákony v škol.praxi,Prevádz. a hosp. školy 85,10 s DPH 20.11.2020 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.11.2020
Faktúra 5920025202 Verejná správa - ročný prístup 165,00 s DPH 46/2020 20.11.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.11.2020
Faktúra 202025112 publikácie 2 kusy - Lenivý učiteľ 40,00 s DPH 19.11.2020 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.11.2020
Faktúra 2202208928 školské tlačivá - vysvedčenia 0,00 s DPH 16.11.2020 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.11.2020
Objednávka 46/2020 Verejná správa - ročný prístup do170 s DPH 16.11.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.11.2020
Objednávka 45/2020 dezinf. difuzéry a dezinf. oleje do2000 s DPH 13.11.2020 SoLu Trading, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.11.2020
Faktúra 202024262 publikácia Triedny učiteľ - nov.20 45,35 s DPH 13.11.2020 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra 30200045 profesionálne difuzéry 1 933,00 s DPH 13.11.2020 SoLu Trading, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2020000481 vyúčtovanie vodného od 16.4. - 15.10.2020 45,38 s DPH 13.11.2020 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2020000091 vyúčtovanie stočného od 16.4. - 15.10.2020 45,88 s DPH 13.11.2020 Obecný úrad Blatné ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 2112274 prenájom rohoží 5.10. - 31.10.2020 25,06 s DPH 11.11.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 8649036330 Plyn 11/2020 852,00 s DPH 10.11.2020 SPP, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 3/2020 nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 11/2020 350,00 s DPH zo dňa 1.9.2020 10.11.2020 Stará škola 1894, Občianske združenie ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 20205898 Mesačný paušál za pripojenie na PCO 10/2020 41,82 s DPH 10.11.2020 LAMA SK, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 70603196 Virtuálna knižnica - obdobie 2021 119,52 s DPH 10.11.2020 KOMENSKY s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 8271356708 poplatok pevná linka 10/2020 52,01 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 1202208687 školské tlačivá 82,52 s DPH 10.11.2020 ŠEVT, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 7522999669 elektrická energia 11/2020 303,28 s DPH 10.11.2020 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Objednávka 44/2020 publikácia Lenivý učiteľ do40 s DPH 09.11.2020 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 153/20 pracovné odevy 165,47 s DPH 40/2020 06.11.2020 DUAL BP - Marian Bagita ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 2001404349 pracovná zdravotná služba 10/2020 48,00 s DPH 02.11.2020 TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.11.2020
Faktúra 2020138 jednorázový ročný poplatok 144,00 s DPH 02.11.2020 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.11.2020
Faktúra 1020110682 výkon zodpovednej osoby 11/2020 36,00 s DPH 02.11.2020 osobnyudaj.sk., s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.11.2020
Faktúra 5058105924 PC tablety pre znevýhodnených žiakov 295,40 s DPH 43/2020 29.10.2020 Internet Mall Slovakia, s.r..o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 2024298 ministerské učebnice 280,00 s DPH 38/2020 28.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Objednávka 43/2020 didaktická technika - PC tablet pre znevýhod. žiakov do300 s DPH 28.10.2020 Internet Mall Slovakia, s.r..o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2020
Faktúra 2024060 ministerské učebnice 602,00 s DPH 38/2020 28.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.10.2020
Faktúra 22200203 ministerské učebnice 164,93 s DPH 36/2020 28.10.2020 ABCedu, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.10.2020
Faktúra 2023563 ministerské učebnice 1 010.00 s DPH 38/2020 27.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.10.2020
Faktúra 2043487 ministerské učebnice 234,80 s DPH 42/2020 26.10.2020 AD REM, distribučná agentúra Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 20202969 ochranné rúška 330,44 s DPH 41/2020 22.10.2020 ALKA SK, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 42/2020 ministerské učebnice do1830 s DPH 21.10.2020 AD REM, distribučná agentúra Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 40/2020 pracovné odevy do168 s DPH 21.10.2020 Duál PB, Pezinok ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 41/2020 ochranné rúška do340 s DPH 21.10.2020 ALKA SK, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 9001087997 stravné lístky 3 454,20 s DPH 39/2020 20.10.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 9001087997 stravné lístky - vyúčtovanie 0,00 s DPH 39/2020 20.10.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 1212008420 ministerské učebnice 291,17 s DPH 37/2020 19.10.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 39/2020 stravné lístky do3500 s DPH 19.10.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 38/2020 ministerské učebnice do1895 s DPH 19.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 37/2020 ministerské učebnice do292 s DPH 19.10.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 36/2020 Pracovné učebnice Financie v praxi do165 s DPH 19.10.2020 ABCedu, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 20200124 Respirátory - 100 ks 132,00 s DPH 19.10.2020 T&P TRADE SK, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.10.2020
Faktúra 202022421 Školské dokumenty 10/20 46,05 s DPH 19.10.2020 RAABE, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.10.2020
Faktúra 2034819 ministerské učebnice 276,00 s DPH 16.10.2020 AD REM, distribučná agentúra Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.10.2020
Faktúra 70603196 Poplatok za Certifikáciu CODiV 22,00 s DPH 16.10.2020 KOMENSKY s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.10.2020
Objednávka 34/2020 Certifikácia CODiV 22,00 s DPH 15.10.2020 KOMENSKY s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.10.2020
Objednávka 35/2020 Respirátory v počte 100 ks do140 s DPH 15.10.2020 T&P TRADE SK, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.10.2020
Faktúra 20200522 Oprava hasiacich prístrojov 76,94 s DPH 15.10.2020 Rotalix - Ladislav Molnár ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.10.2020
Faktúra 55/2020 BOZP, PO za 2. a 3.Q.2020 140,00 s DPH 15.10.2020 Šlachtič Ján, Senec ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.10.2020
Faktúra 12000282 Servisné služby, diagnostika siete Edunet 739,99 s DPH 14.10.2020 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2020
Faktúra 2103208 Prenájom rohoží 7.9. - 4.10.2020 15,22 s DPH 13.10.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.10.2020
Faktúra 2021401526 Preventívna prehliadka-Ing. Horváthová Zuzana 25,80 s DPH 12.10.2020 TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.10.2020
Faktúra 2/2020 nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 10/2020 350,00 s DPH 12.10.2020 Stará škola 1894, Občianske združenie ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.10.2020
Faktúra 20200514 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 68,66 s DPH 12.10.2020 Rotalix - Ladislav Molnár ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.10.2020
Faktúra 2010046 Paušál IS SAMO 4.Q.2020 54,00 s DPH 09.10.2020 TRIMEL, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.10.2020
Faktúra 8269490957 Telekomunikačné služby 9/2020 52,01 s DPH 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2020
Faktúra 2021819 ministerské učebnice 142,80 s DPH 07.10.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.10.2020
Faktúra 7542273281 Elektrická energia 10/2020 303,28 s DPH 06.10.2020 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.10.2020
Objednávka 33/2020 Servisné služby, diagnostika siete Edunet do740.00 s DPH 05.10.2020 ERCOMP Trnava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.10.2020
Faktúra 8639332499 Dodávka plynu 10/2020 852,00 s DPH 05.10.2020 SPP, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2020
Faktúra 20205247 Mesačný paušál za pripojenie na PCO 9/2020 41,82 s DPH 05.10.2020 LAMA SK, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.10.2020
Objednávka 32/2020 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov do250 s DPH 04.10.2020 Rotalix - Ladislav Molnár ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.10.2020
Faktúra 2001403945 Pracovná zdravotná služba 9/2020 48,00 s DPH 01.10.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.10.2020
Faktúra 1020100688 Ochrana osobných údajov 10/2020 36,00 s DPH 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.10.2020
Faktúra 1202011203 Prenájom tlačových zariadení 7-9/2020 154,80 s DPH 01.10.2020 Z+M servis, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.10.2020
Faktúra F2037898 ministerské učebnice 540,92 s DPH 30.09.2020 AD REM, distribučná agentúra Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.09.2020
Faktúra F2037476 ministerské učebnice 1 049,52 s DPH 28.09.2020 AD REM, distribučná agentúra Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.09.2020
Objednávka 31/2020 poukážky na nákup vitamínov zo SF do500 s DPH 24.09.2020 BENU SK 22, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.10.2020
Faktúra 22200010 poukážky na nákup vitamínov zo SF 500,00 s DPH 22.09.2020 BENU SK 22, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.09.2020
Faktúra 1/2020 nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 350,00 s DPH 17.09.2020 Stará škola 1894, Občianske združeniee ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.09.2020
Faktúra 1102003004 učebnice - ministerská dotácia 0,00 s DPH 17.09.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.09.2020
Faktúra 502000036 bezkontaktné dezinf. dávkovače + stojany 460,52 s DPH 17.09.2020 Euro Data Services, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.09.2020
Zmluva 3/2020 Administratívne služby VO 100.-/mesiac s DPH 11.09.2020 Akcepto,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková 14.09.2020
Faktúra 8267642977 Telekomunikačné služby 8/2020 52,01 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.09.2020
Faktúra 1212004510 učebnice - minist.. dotácia 1 336,50 s DPH 08.09.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.09.2020
Faktúra 7561944148 elektrická energia 9/2020 303,28 s DPH 08.09.2020 ZSE Energia, a.s. Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.09.2020
Faktúra 258/2020 nastavenie školských hodín ES-2.2 56,40 s DPH 07.09.2020 ELEKTROČAS, s.r.o. Bernolákovo ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.09.2020
Faktúra 20297 Revízia el. spotrebičov a náradia 581,64 s DPH 04.09.2020 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 8180605673 Dodávka plynu 9/2020 852,00 s DPH 03.09.2020 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Objednávka 30/2020 Ochranné prostriedky - dezinfekcia 460,52 s DPH 02.09.2020 Eura Data Services s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 20204591 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/2020 41,82 s DPH 02.09.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 2032476 Učebnice - Ministerstvo 471,50 s DPH 02.09.2020 AD REM distribučná agentúra Bratislava ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 2001403219 Pracovná zdravotná služba 8/2020 48,00 s DPH 02.09.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 770376679 Stravné lístky s DPH 02.09.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 102090675 Výkon zodpovednej osoby 9/2020 36,00 s DPH 02.09.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Zmluva 2/2020 Prenájom priestorov elokovanej triedy a oddelenia ŠKD 350,00 s DPH 01.09.2020 Stará škola 1884 ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.09.2020
Faktúra 130/20 Lavice a stoličky 4160.- s DPH 31.08.2020 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.08.2020
Objednávka 29/2020 Nastavenie školských hodín do70 s DPH 28.08.2020 Elektročas s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 200811192 Čist. prostriedky 609,92 s DPH 27.08.2020 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková 27.08.2020
Faktúra 202017759 Školské dokumenty 8/20 46,75 s DPH 27.08.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková 27.08.2020
Objednávka 28/2020 Revízia el. spotrebičov a náradia do600 s DPH 26.08.2020 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra ZA900101536 Stravné lístky 2 879.70 s DPH 26.08.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková 27.08.2020
Objednávka 27/2020 Stravné lístky do2900 s DPH 24.08.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2020
Faktúra 202016912 Triedny učiteľ 8/20 45,35 s DPH 20.08.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková 26.08.2020
Faktúra 200810842 Kancelárske potreby 365,50 s DPH 20.08.2020 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková 26.08.2020
Faktúra 2202205286 Tlačivá pre šk. rok 2020/21 0.- s DPH 17.08.2020 Ševt a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková 26.08.2020
Faktúra 202014 Renovácia podláh v 3 učebniach 3 100,00 s DPH 17.08.2020 Pavol Blaško ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 26.08.2020
Faktúra 20044 Tonery - ekonomka 54,90 s DPH 17.08.2020 Doreid Al Ansari - D-Computers ZŠ Blatné Jana Parajková 17.08.2020
Objednávka 26/2020 Tonery - ekonomka 54,90 s DPH 14.08.2020 Soreid Al Ansari D-COmputers ZŠ Blatné riaditeľka školy 17.08.2020
Faktúra SPF20417846 Schodisková rudla a plošinový vozík 320,40 s DPH 14.08.2020 B2Bpartner ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.08.2020
Objednávka 24/2020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky do610.- s DPH 13.08.2020 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková 12.08.2020
Objednávka 25/2020 Schodisková rudla a plošinový vozík do321.- s DPH 12.08.2020 B2Bpartner ZŠ Blatné Jana Parajková 12.08.2020
Objednávka 23/2020 Kancelárske potreby do370.- s DPH 12.08.2020 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková 12.08.2020
Faktúra 7532743982 Dodávka elektriny 8/20 303,28 s DPH 10.08.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková 12.08.2020
Faktúra 8265796925 Služby za mobilné a pevné siete 52,01 s DPH 06.08.2020 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.08.2020
Faktúra 15/2020 Nábytkové kovanie - vešiaky, renovácia šatní 255,12 s DPH 04.08.2020 JUDr. Drahoš Tučnovič ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.08.2020
Faktúra 8658643381 Dodávka plynu 8/2020 852,00 s DPH 04.08.2020 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.08.2020
Faktúra 20203932 Pripojenie PCO 7/2020 41,82 s DPH 03.08.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 21/2020 renovácia podláh v 3 učebniach 3 100,00 bez DPH 03.08.2020 Pavol Blaško ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.08.2020
Faktúra 1020080676 Výkon zodpovednej osoby 8/2020 36,00 s DPH 03.08.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.08.2020
Faktúra 2001403038 Pracovná zdravotná služba 7/2020 48.- s DPH 03.08.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 22/2020 Nábytkové kovanie - trojvešiaky a dvojvešiaky - renovácia šatní 255,12 s DPH 03.08.2020 JUDr. Drahoš Tučnovič ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.08.2020
Faktúra 2020019 Dokumentácia a audit verejného obstarávania 500.- s DPH 29.07.2020 Bc. Martina Papová ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.07.2020
Objednávka 20/2020 Dokumentácia a audit verejného obstarávania 500.- s DPH 28.07.2020 Mgr. Martina Papová ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.07.2020
Faktúra 2077069 Prenájom rohoží 15.6. - 12.7.2020 3,80 s DPH 23.07.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.07.2020
Faktúra 12000203 Servis počítačov v učebni DT 1 099.80 s DPH 21.07.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.07.2020
Faktúra 12000204 Montáž projektoru do triedy+ notebook HP 1 568.20 s DPH 21.07.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.07.2020
Faktúra 200054 Ročná servisná prehliadka PK 2020 690,00 s DPH 20.07.2020 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.07.2020
Objednávka 19/20 Školské lavice a stoličky 4160.- s DPH 20.07.2020 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.07.2020
Faktúra 1202205285 Ševt - dokumentácia 112,06 s DPH 17.07.2020 Ševt a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.07.2020
Faktúra 3127201307 Likvidácia chemikálií, doprava, zneškodnenie, váženie, balenie 1 078.80 s DPH 13.07.2020 Marius Pedersen ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.07.2020
Faktúra 2007046 Servis IS SAMO - 3.kv/2020 54.-/kvartál s DPH 13.07.2020 Trimel s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.07.2020
Faktúra 8263936612 telefón 6/2020 52,49 s DPH 13.07.2020 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.07.2020
Faktúra 12000196 Servisné práce PC - miestnosť zástupcu, počítačová miestnosť 304,00 s DPH 07.07.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.07.2020
Objednávka 18/2020 Montáž projektoru do triedy+ notebook HP do1580 s DPH 07.07.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.07.2020
Objednávka 17/2020 Servis PC v učebni DT do1100.- s DPH 06.07.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková 22.07.2020
Faktúra 7522821339 Dodávka elektriny 7/20 303,28 s DPH 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra F200753130 MON doska buk, žiacke lavice 120,00 s DPH 03.07.2020 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 8150556441 Dodávka plynu 7/20 852,00 s DPH 03.07.2020 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 20014002574 PZS 6/2020 48.- s DPH 01.07.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 1202006996 Prenájom tlač. zariadení 154,80 s DPH 01.07.2020 Z+M servis a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 1020070697 Výkon zodpovednej osoby 7/20 36,00 s DPH 01.07.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 20203277 Pripojenie PCO 6/2020 41,82 s DPH 01.07.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra VYSK202013685 Lisované rolky na brúsenie parkiet 0,00 s DPH 30.06.2020 Ing. Josef Chmelař ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 2068333 Prenájom rohoží 18.5. - 14.6.2020 15,22 s DPH 25.06.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra ZA1242009260 Lisované rolky na brúsenie parkiet 191,99 s DPH 24.06.2020 Ing. Josef Chmelař ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Objednávka 16/2020 lisované rolky na brúsenie parkiet do200.- s DPH 24.06.2020 Ing. Josef Chmelař ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 202014597 Prevádzka a hosp. školy 6/20 42,39 s DPH 23.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Objednávka 15/2020 Likvidácia chemikálií, doprava, zneškodnenie, váženie, balenie do1100 s DPH 19.06.2020 Marius Pedersen ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 202013855 Integrácia v škole 6/20, Zákony v školskej praxi 6/20 90,10 s DPH 17.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 202013525 Telesná a športová výchova ZD 6/20 47,45 s DPH 17.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Objednávka 14/2020 Náhradné drevené dosky na žiacke lavice do125.- s DPH 17.06.2020 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 2058321 Prenájom rohoží 20.4. - 17.5.2020 25,06 s DPH 17.06.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.07.2020
Faktúra 91-20-001436 aScAgenda Komplet 2021 399,00 s DPH 10.06.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.06.2020
Faktúra 8262051522 Služby za mobilné a pevné siete 52,01 s DPH 10.06.2020 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.06.2020
Faktúra 7522790540 Dodávka elektriny 6/20 303,28 s DPH 04.06.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.06.2020
Faktúra 8677938685 Dodávka plynu 6/20 852,00 s DPH 02.06.2020 Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 20202598 Pripojenie PCO 5/2020 41,82 s DPH 02.06.2020 ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 2001402120 Pracovná zdravotná služba 5/2020 48.- s DPH 01.06.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 1020060639 Výkon zodpovednej osoby 6/2020 36/mesiac s DPH 01.06.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 202012235 Prevádzka a hosp.školy 4/2020 41,75 s DPH 27.05.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 02.06.2020
Objednávka 13/2020 Bezdotykové teplomery do140.- s DPH 25.05.2020 Lekáreň Salvator ZŠ Blatné Jana Parajková 22.07.2020
Objednávka 12/2020 Ochranné štíty do200.- s DPH 25.05.2020 Bright,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková 22.07.2020
Faktúra 202010800 Aktualizácia TU 05/2020 45,35 s DPH 21.05.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.05.2020
Faktúra 202003735 HP LJ zariadenie + tonery 468,00 s DPH 20.05.2020 MagicPrint ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.05.2020
Faktúra 9001042450 Stravné lístky 5-8/2020 2 535,00 s DPH 18.05.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.05.2020
Objednávka 11/20 Stravné lístky do2600 s DPH 15.05.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2020
Objednávka 10/20 Zariadenia HP LaserJet + toner do470 s DPH 15.05.2020 MagicPrint ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2020
Faktúra 8258530179 Telek. služby 4/2020 52,01 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.05.2020
Faktúra 7522765472 Dodávka elektriny 5/20 303,28 s DPH 07.05.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.05.2020
Faktúra 202010228 školské dokumenty 5/20 47,80 s DPH 07.05.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.05.2020
Objednávka 9/20 Knihy do knižnice 312,00 s DPH 06.05.2020 Perfekt,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2020
Faktúra 2001401685 Pracovná zdravotná služba 4/2020 48.- s DPH 06.05.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.05.2020
Faktúra 8639195000 Dodávka elektriny 5/20 852,00 s DPH 05.05.2020 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 20201949 Pripojenie PCO 4/2020 41,82 s DPH 05.05.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.05.2020
Objednávka 8/20 Servisné práce PC - miestnosť zástupcu, počítačová miestnosť do305.- s DPH 04.05.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.05.2020
Faktúra 2010000104 Stočné k 15.04.2020 135,48 s DPH 04.05.2020 Obecný úrad Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 2010000469 Vodné k 15.4.2020 134.0.- s DPH 04.05.2020 Obecný úrad Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 102050625 Výkon zodpovednej osoby 5/2020 36,00 s DPH 01.05.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 2049380 prenájom a čistenie rohoží 23.3.- 19.04.2020 34,90 s DPH 28.04.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková 29.04.2020
Faktúra 27/2020 Poskytovanie služieb PO 105.-/1/2020 s DPH 3/2018 27.04.2020 Ján Šľachtič ZŠ Blatné Jana Parajková 28.04.2020
Faktúra 202008641 Zákony v školskej praxi 4/2020 46,75 s DPH 20.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková 28.04.2020
Faktúra 2004113 Paušál IS SAMO 2.kv/2020 54.-/kvartál s DPH 15.04.2020 Trimel s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.04.2020
Faktúra 202008146 Prevádzka a hosp.školy 2/2020 41,75 s DPH 15.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o 15.04.2020
Faktúra 20041 Tlač a frézovanie, príprava a spracovanie podkladov 153.72pozľave10.92 s DPH 15.04.2020 Hulík reklama ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.04.2020
Faktúra 202006915 Integrácia v škole 3/20 46,75 s DPH 08.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.04.2020
Faktúra 8256257581 Poplatok za telekomunikačné služby 3/20 52,19 s DPH 08.04.2020 Slovak Telekom ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.04.2020
Faktúra 20201299 Pripojenie PCO 3/2020 41,82 s DPH 07.04.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 7601500103 Dodávka elektriny 4/20 303,28 s DPH 07.04.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 8668199840 Dodávka plynu 4/2020 852,00 s DPH 03.04.2020 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.04.2020
Faktúra 202007434 TSV - aktualizácia 4/2020 46,75 s DPH 03.04.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o 03.04.2020
Objednávka 7/20 Tlač a frézovanie, príprava a spracovanie podkladov do160.- s DPH 03.04.2020 Hulík reklama ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.04.2020
Faktúra 2001401213 Pracovná zdravotná služba 3/2020 48.- s DPH 01.04.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.04.2020
Faktúra 1020040632 Výkon zodpovednej osoby 4/2020 36,00 s DPH 01.04.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.04.2020
Faktúra 2039599 Prenájom a čistenie rohoží 24.2. - 22.3.20 25,06 s DPH 01.04.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.04.2020
Faktúra 1202003183 Prenájom tlačových zariadení 01/2020 -03/2020 154,80 s DPH 06/27/11/2019/043 30.03.2020 Z+M servis a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 01.04.2020
Faktúra 202006042 Prevencia a hygiena v prípade infek. ochorení 17,00 s DPH 24.03.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o 01.04.2020
Faktúra 2202200986 Tlačivá pre šk. rok 2020/21 74,22 s DPH 20.03.2020 Ševt a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.03.2020
Faktúra 12000058 Elektroinštalačné služby 1 624,51 s DPH 18.03.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.03.2020
Faktúra 202004719 Školské dokumenty 3/2020+CD 45,35 s DPH 09.03.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.03.2020
Faktúra 8253991087 Telekomunikačné služby 2/2020 52,01 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.03.2020
Faktúra 20200642 Pripojenie PCO 2/2020 41,82 s DPH 06.03.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.03.2020
Faktúra SK00185766 Písací materiál - reklamný 104,50 s DPH 05.03.2020 Nationalpen ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.03.2020
Faktúra 7479838202 Dodávka elektriny 3/20 303,28 s DPH 05.03.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.03.2020
Faktúra 2030637 Prenájom a čistenie rohoží 27.1.2020 - 23.2.2020 25,06 s DPH 04.03.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.03.2020
Faktúra 8639133198 Dodávka plynu 3/2020 852,00 s DPH 03.03.2020 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2020
Faktúra 1020030626 Výkon zodpovednej osoby 3/2020 36/mesiac s DPH 02.03.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2020
Faktúra 2001400760 Pracovná zdravotná služba 2/2020 48.-/mesiac s DPH 02.03.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.03.2020
Faktúra VF200325 Vlajky, konzola, tyče s otočnými ramenami 154,60 s DPH 27.02.2020 Signo, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.02.2020
Faktúra 202002588 Zákony v školskej praxi 2/2020 47,10 s DPH 17.02.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.02.2020
Faktúra 2002009 Paušálny poplatok servis IS SAMO /1. kvartál 54.-/kvartál s DPH 12.02.2020 Trimel s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.02.2020
Faktúra 202001953 Aktualizácia TU 02/2020 45,35 s DPH 12.02.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.02.2020
Objednávka 6/2020 Elektroinštalačné služby do1700.- s DPH 12.02.2020 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.03.2020
Faktúra 20200001 Technická konzultácia so Slovak Telekom a starostom obce 60,00 s DPH 11.02.2020 Ing. Pavel Belluš ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.02.2020
Faktúra 502000499 Školské dokumenty 80,45 s DPH 10.02.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.02.2020
Faktúra 502000461 Prevádzka a hospodárenie školy 70,05 s DPH 10.02.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.02.2020
Faktúra 9001013759 Stravné poukážky 3 447,00 s DPH 07.02.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 10.02.2020
Faktúra 20200010 Pripojenie PCO 1/2020 41,82 s DPH 06.02.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 8251739846 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2020 52,01 s DPH 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 7469847571 Dodávka elektriny 2/20 303,28 s DPH 06.02.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 2021725 prenájom a čistenie rohoží 30.12.2019 - 26.1.2020 25,06 s DPH 06.02.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.02.2020
Faktúra 8677813318 Dodávka plynu 2/20 852,00 s DPH 04.02.2020 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 200140035 Pracovná zdravotná služba 1/2020 48.- s DPH 03.02.2020 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.02.2020
Faktúra 1020020629 Výkon zodpovednej osoby 2/2020 36,00 s DPH 03.02.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.02.2020
Zmluva 1/20 Zmluva o dielo 54.-/kvartál s DPH 03.02.2020 Trimel s.r.o. Jana Parajková 04.02.2020
Faktúra 202001236 TSV - aktualizácia február 2020 45,35 s DPH 31.01.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra FV42000012 Ilustrované mapy SR (A3) žiacke 47,00 s DPH 31.01.2020 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 202003913 Tonery 283,13 s DPH 28.01.2020 Soft-Tech, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľ školy 29.01.2020
Objednávka 5/2020 Učebnice ANJ - dofinancovanie do60.- s DPH 27.01.2020 Oxico ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.01.2020
Objednávka 4/2020 Tonery do290 s DPH 27.01.2020 Soft-Tech, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.01.2020
Objednávka 3/2020 Ilustrované mapy SR (A3) žiacke 47,00 s DPH 22.01.2020 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.01.2020
Faktúra DOBROPIS 56157 Vrátenie za poukážky 2019 1 302,20 s DPH 22.01.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 2000292 Dotácia učebnice ANJ 58,14 s DPH 22.01.2020 Oxico ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.02.2020
Objednávka 2/2020 Vlajky, konzola, tyče s otočnými ramenami do200.- s DPH 20.01.2020 Signo, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 27.02.2020
Faktúra 202000282 Integrácia v škole 1/2020 46,75 s DPH 20.01.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 8448818936 Vyúčtovacia FA za plyn 2019 467,83 s DPH 17.01.2020 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 202000532 Predplatné - Právny kuriér 2020- 2021 119,00 s DPH 17.01.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.01.2020
Faktúra 7522646231 Dodávka elektriny 1/20 303,28 s DPH 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 8190363110 Plyn 1/20 852,00 s DPH 15.01.2020 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 20.01.2020
Faktúra 5329601563 Stravné lístky 1-3/2020 3 454,20 s DPH 14.01.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.01.2020
Faktúra 2012663 prenájom a čistenie rohoží 01.12.2019 - 29.12.2019 22.99.- s DPH 14.01.2020 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.01.2020
Faktúra 70603196 Ročná licencia - Virtuálna knižnica 2020 119,52 s DPH 10.01.2020 Komensky viral, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.01.2020
Faktúra 7230757167 Vyúčtovacia FA elektrinu 2019 603,69 s DPH 10.01.2020 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.01.2020
Objednávka 1/20 Stravné lístky 1-3/2020 do3460 s DPH 09.01.2020 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.01.2020
Faktúra 8249479553 Služby za mobilné a pevné siete 52,01 s DPH 09.01.2020 Slovak Telekom ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.01.2020
Faktúra 20196882 Pripojenie na PCO 12/19 41,82 s DPH 08.01.2020 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra 1020010652 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 36,00 s DPH 02.01.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra 1201914237 Prenájom tlačových zariadení 51,60 s DPH 6/27/11/2019/043 30.12.2019 Z+M servis a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.12.2019
Faktúra 1901404817 Pracovná zdravotná služba 12/2019 48.- s DPH 30.12.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.12.2019
Zmluva 4/2019 Darovacia zmluva/ Notebbok LenovoT480s 0.- s DPH 17.12.2019 Ing. Adriana Richterová Jana Parajková riaditeľka školy 03.02.2020
Faktúra 1019110634 Výkon zodpovednej osoby 11 36,00 s DPH 16.12.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.12.2019
Faktúra 1901403783 Pracovná zdravotná služba 48,00 s DPH 16.12.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.12.2019
Faktúra 11900515 Dodávka počítač. techniky a projektoru 5 999,40 s DPH 13.12.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.12.2019
Faktúra 11900512 Preinštalácia PC 240,00 s DPH 13.12.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.12.2019
Faktúra 152190064 Licencia k digitálnym materiálom MegaKozmix 149.- s DPH 12.12.2019 Agemsoft, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.12.2019
Faktúra 20190073 Poskytnutie službieb pri organizovaní slávnostnej PP 178.- s DPH 11.12.2019 Lančarič, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Objednávka 47/2019 licencia k digitálnym materiálom MegaKozmix 149.- s DPH 11.12.2019 Agemsoft, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2000
Faktúra 19541 Náhradné plnenie 1 068,00 s DPH 11.12.2019 Chránené dielne, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 2003616 prenájom a čistenie rohoží 04.11.2019 - 30.11.2019 22,99 s DPH 10.12.2019 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Objednávka 45/2019 Čistiace prostriedky a prac. náradie 700,00 s DPH 10.12.2019 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 8247260183 Poplatky za telekomunikačné služby 56,34 s DPH 10.12.2019 Slovak Telekom ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 125/2019 Poskytovanie služieb PO č. 3/2018 za 4. štvrťrok 2019 105,00 s DPH 10.12.2019 Ján Šľachtič ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 120193463 Zariadenie HP + inštalácia 84,00 s DPH 10.12.2019 Z+M servis a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 21926616 Zákony v školskej praxi 12/2019 45,35 s DPH 10.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Objednávka 46/2019 Notebooks, projektor do6000.- s DPH 09.12.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 19411 Odb. prehliadka a odb. skúška el. inštalácie kotolne a budovy ZŠ 516,00 s DPH 09.12.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 30190005 Themis bag s potlačou loga -230ks 787,70 s DPH 06.12.2019 Martin Vancák - Themis ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra 191200391 kartotéka, klzáky 265,70 s DPH 06.12.2019 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Objednávka 42/2019 Hračky do ŠKD 599,77 s DPH 05.12.2019 Dráčik - DIVI spol.s.r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra 2019070222 Nákup hračiek a spotrebného materiálu do ŠKD 599,77 s DPH 05.12.2019 Dráčik - DIVI spol.s.r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Objednávka 43/2019 Kartotéka, klzáky do300.- s DPH 05.12.2019 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 09.12.2019
Faktúra 11900498 HP EliteBook/3 ks do1 500.00 s DPH 05.12.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra 20196237 Pripojenie na PCO 11/19 41,82 s DPH 04.12.2019 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Objednávka 41/2019 Themis bag 787,70 s DPH 04.12.2019 Martin Vancák - Themis ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 05.12.2019
Faktúra 8190335788 Plyn 12/19 814,00 s DPH 04.12.2019 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Objednávka 44/2019 HP EliteBook/3 ks+ preinštalácia PC 1 700.00 s DPH 04.12.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ŠKD pri ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra 1019120634 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 36,00 s DPH 02.12.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra 2019048 Čistenie a kontrola komína 105,20 s DPH 02.12.2019 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra 21925403 TSV - november /aktualizácia 46,05 s DPH 02.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Objednávka 40/2019 Poskytnutie služieb pri organizovaní slávnostnej PP 178,00 s DPH 02.12.2019 Lančarič, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 03.12.2019
Faktúra 1901404382 Pracovná zdravotná služba 11/2019 48.- s DPH 02.12.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.12.2019
Objednávka 38/2019 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do106 s DPH 28.11.2019 Jozef Horváth ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.11.2019
Objednávka 39/2019 Interaktívne softvéry 550.- s DPH 28.11.2019 EuroDidact ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 29.11.2019
Objednávka 37/2019 Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácie budovy ZŠ 420.- s DPH 27.11.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Zmluva 06/27/11/2019/043 Zmluva o prenájme tlačových zariadení 48.-/mesiac s DPH 27.11.2019 Z+M servis a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 21924957 Integrácia v škole 11/19 46,75 s DPH 26.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 26.11.2019
Faktúra 20190072 Kurz prvej pomoci pre zamestnancov 110.- s DPH 18.11.2019 Swiss-rescue s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.11.2019
Faktúra 1920000488 Vodné k 15.10.2019 91,46 s DPH 14.11.2019 Obec Blatné 15.11.2019
Faktúra 1920000154 Stočné k 15.10.2019 92,47 s DPH 14.11.2019 Obec Blatné 15.11.2019
Faktúra 11900456 Servisné práce - diagnostika, konfigurácia, nastavenie aSc agendy, inštalácia tlačiarne, server, zalohovanie 949,24 s DPH 13.11.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.11.2019
Faktúra 1994388 Prenájom rohoží 10-11 22,99 s DPH 13.11.2019 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 14.11.2019
Faktúra 21922982 Aktualizácia TU 11/2019 45,35 s DPH 11.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.11.2019
Faktúra 8245057991 Telek. služby 10/2019 29,82 s DPH 08.11.2019 Slovak Telekom ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 1192209623 Listy - bianco - vysvedčenia - promofaktúra 75,61 s DPH 08.11.2019 Ševt a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 7561632790 Dodávka elektriny 11/2019 206,56 s DPH 08.11.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 2019591 Oprava hasiacich prístrojov 161,09 s DPH 05.11.2019 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 8190308767 Dodávka plynu 11/2019 814,00 s DPH 05.11.2019 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 20195584 Pripojenie PCO 10/2019 41,82 s DPH 05.11.2019 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 119198 Interaktívna HUV, CHE, Žánre hudobnej náuky 540,00 s DPH 04.11.2019 euroDidact ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 20190585 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak. skúška požiarnych hadíc 87,19 s DPH 04.11.2019 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 201900631 Služba- Študetský časopis 9,90 s DPH 04.11.2019 Komensky viral, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra 2019033 Zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločneskej činnosti 144,00 s DPH 04.11.2019 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Zmluva 1-73832058766 Zmluva o poskytovaníverejných služieb a zmluva o predaji zariadenia 3.-/mesiac+24.- s DPH 02.11.2019 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.11.2019
Objednávka 36/2019 Školenie 1.pomoci pre pedagogických zamestnancov do250.- s DPH 29.10.2019 Swiss-rescue s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.11.2019
Faktúra 1022019 Poskytovanie služieb PO 105,00 s DPH 3/2018 25.10.2019 Šlachtič ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.10.2019
Objednávka 35/2019 Všestranné riešenie úložiska optimalizovaného pre ochranu dát a riešenie zrýchlenia PC, diagnostika siete, servisné služby, konfiguráci PC a siete ako server aSc agendy do950.- s DPH 24.10.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 13.11.2019
Zmluva ZO/2019WBS6630-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločneskej činnosti u zamestnávateľa 144.- s DPH 24.10.2019 Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.11.2019
Faktúra F191055799 Učebné pomôcky pre ž. v HN 49,80 s DPH 21.10.2019 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.10.2019
Objednávka 34/2019 Pomôcky pre žiakov v HN/ 1. polrok 2019/2020 49,80 s DPH 17.10.2019 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 17.10.2019
Faktúra 26602505 prenájom a čistenie rohoží 09.09.-06.10.2019 22,99 s DPH 16.10.2019 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.10.2019
Zmluva SC/19/10/163 Poskytovanie služby Študetský časopis bez námahy 9.90.-/6mesiacov s DPH 16.10.2019 Komensky viral, s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.11.2019
Zmluva 9100064038 Dodatok č. 004 k zmluve o dodávke plynu 2.06.-/mesiac s DPH 14.10.2019 SPP,a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.11.2019
Faktúra 8242833558 poplatok za telekomunikačné služby 40,26 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.10.2019
Faktúra 20194951 pripojenie na PCO 9/2019 41,82 s DPH 08.10.2019 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2019
Faktúra 7551843371 Elektrina 10/2019 206,56 s DPH 08.10.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2019
Faktúra 190140355 Pracovné oblečenie pre nepedag.zamestnancov 232,80 s DPH 08.10.2019 Dual BP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2019
Faktúra 190151 Oprava plynového horáka- výmena tesnenia, oprava a funkčná skúška, cestovné náklady 190,08 s DPH 08.10.2019 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2019
Faktúra 9000968672 Stravné lístky 3 454.20 s DPH 04.10.2019 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.10.2019
Faktúra 8140289650 Dodávka plynu 10/2019 814,00 s DPH 03.10.2019 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2019
Faktúra 1905018 Učebnice ANJ - dotácia - Ministerstvo 385,00 s DPH 03.10.2019 Oxico ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2019
Objednávka 33/2019 Stravné lístky 3 460,00 s DPH 03.10.2019 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.10.2019
Objednávka 32/2019 Pracovné oblečenie pre nepedag.zamestnancov do300.- s DPH 02.10.2019 Marián Bagita - Duál PB ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 1901403551 Pracovná zdravotná služba 9/2019 48,00 s DPH 01.10.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.10.2019
Faktúra 1019100641 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 36,00 s DPH 01.10.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 06.10.2019
Faktúra 51904244 Konferencia ŠKOLA 2019/2020 70,00 s DPH 25.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.09.2019
Faktúra 1904607 Učebnice ANJ - dotácia - Ministerstvo 418,00 s DPH 25.09.2019 Oxico ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.10.2019
Faktúra 1901401 Školenie -kurič 60,00 s DPH 25.09.2019 OPRaS-TZ,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.09.2019
Faktúra 19953091 Ročné predplatné -online knižnica 253,79 s DPH 24.09.2019 Verlag Dashoffer s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.09.2019
Faktúra 21919096 Zákony v školskej praxi 9/19 47,45 s DPH 23.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o Jana Parajková riaditeľka školy 25.09.2019
Faktúra 19120 Obnova vchodových dvier- nálepky 224,59 s DPH 23.09.2019 Hulík reklama ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.09.2019
Objednávka 31/2019 Dvere - obnova, nálepky cca.230 s DPH 20.09.2019 Hulík reklama ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra 1211904662 Prvouka pre druhákov 108,90 s DPH 18.09.2019 Aitec,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 25.09.2019
Faktúra 13/19 - 1976714 Prenájom rohoží 8-9/2019 13,97 s DPH 18.09.2019 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.09.2019
Faktúra 21918560 Integrácia v škole 9/19 46,75 s DPH 17.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o Jana Parajková 25.09.2019
Objednávka 30/2019 Učebnice PRV - dotácia cca110 s DPH 17.09.2019 Aitec,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.09.2019
Objednávka 29/2019 Školenie kurič 60,00 s DPH 17.09.2019 OPRaS-TZ,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.09.2019
Faktúra 11/19 - 21917439 Prechod na nový zákon 35,00 s DPH 16.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.09.2019
Faktúra 10/19 - 51904106 Telesná a športová výchova ZD 79,35 s DPH 13.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 18.09.2019
Faktúra 7469676924 Elektrina 9/2019 206.56.- s DPH 09.09.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.09.2019
Faktúra 415/2019 Nastavenie školských hodín 56,40 s DPH 09.09.2019 Elektročas s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.09.2019
Faktúra 1921401572 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/EKG, základné vyšetrenie 25,80 s DPH 09.09.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.09.2019
Faktúra 8240666318 Telekomunikačné služby 8/2019 29,00 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.09.2019
Objednávka 28/2019 Nastavenie školských hodín cca.60.- s DPH 05.09.2019 Elektročas s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.09.2019
Faktúra 20194282 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/19 41,82 s DPH 04.09.2019 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2019
Faktúra 19259 Revízia el. spotrebičov a náradia 581,64 s DPH 04.09.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2019
Faktúra 864864416 Dodávka plynu 9/2019 814,00 s DPH 03.09.2019 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2019
Faktúra 1901406055 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 8/19 48.- s DPH 01.09.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2019
Faktúra 1019090631 Výkon zodpovednej osoby 9/2019 36/mesiac s DPH 01.09.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 04.09.2019
Objednávka 27/2019 Učebnice ANJ - dotácia - Ministerstvo 795,00 s DPH 23.08.2019 Oxico ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.09.2019
Faktúra 1968676 Prenájom rohoží 7-8/2019 13,97 s DPH 20.08.2019 Lindström ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2019
Faktúra 20190029 Triedenie agendy, registratúra, spracovanie archívnych dokumentov, konzultácie 495.- s DPH 20.08.2019 Slovkor-M, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2019
Faktúra 21914628 Triedny učiteľ- august/ aktualizácia 45,35 s DPH 16.08.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 21.08.2019
Faktúra 190810723 Kancelársky tovar 992,09 s DPH 16.08.2019 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.08.2019
Faktúra 1901402200 PZS 6/2019 48.- s DPH 16.08.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 16.08.2019
Faktúra 8238521882 7/2019 26,11 s DPH 09.08.2019 Slovak Telekom,a.s ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 2 633 146 Kancelárske stoličky 1125.60. s DPH 08.08.2019 Sconto nábytok s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Objednávka 26/2019 Kancelársky tovar do1000.- s DPH 07.08.2019 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 7601260152 8/2019 206.56.- s DPH 06.08.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Objednávka 23/2019 Triedenie agendy, spracovanie archívnych dokumentov, archív, boxy a konzlutácie RP a P 495.- s DPH 06.08.2019 Slovkor-M, s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Objednávka 24/2019 Revízia elek. spotrebičov a náradia 4.44/ks s DPH 06.08.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Objednávka 25/2019 Revízia elekt. zariadenia v kotolni ZŠ (plán. december) s DPH 06.08.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 20193986 Výjazd 19,92 s DPH 06.08.2019 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 8619586132 8/2019 814,00 s DPH 02.08.2019 SPP ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 20193638 PCO 7/2019 41,82 s DPH 02.08.2019 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 1000119727 Portréty prezidentky SR 126.- s DPH 02.08.2019 .tasr. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 1019080633 Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 36.- s DPH 01.08.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné 01.08.2019
Faktúra 1901402635 7/2019 48.- s DPH 01.08.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra SPF19415217 Renovácia zborovne/ nábytok 3 805,92 s DPH 01.08.2019 B2Bpartner ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 1959052 Prenájom rohoží 6-7/2019 22.99.- s DPH 01.08.2019 Lindström ZŠ Blatné 01.08.2019
Objednávka 21/2019 Ročná licencia Škola efektívne 201,60 s DPH 31.07.2019 Verlag Dashoffer s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.07.2019
Objednávka 22/2019 renovácia zborovne/ nábytok 3810.- s DPH 31.07.2019 B2Bpartner ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.07.2019
Faktúra 19602907 Ročná licencia Škola efektívne 204,60 s DPH 21/2019 31.07.2019 Verlag Dashoffer s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.07.2019
Objednávka 20/2019 Lokálne meranie elektromagnetického poľa + posudok cca.300.- s DPH 30.07.2019 Ing. Pavel Belluš ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 31.07.2019
Faktúra 2019/3 Maľovanie a oprava triedy, zborovne+ sokel 798.- s DPH 19/2019 29.07.2019 Benkovský, R. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 30.07.2019
Objednávka 19/2019 Maľovanie a opravy triedy, zborovne+sokel 800.- s DPH 26.07.2019 Benkovský, R. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 26.07.2019
Objednávka 18/2019 Kancelárske stoličky 1340.- s DPH 26.07.2019 Sconto nábytok s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 28.07.2019
Faktúra 770288244 Stravné lístky na 7-10/ 2019 2 709,13 s DPH 17/19 10036270 23.07.2019 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 23.07.2019
Objednávka 17/2019 Stravné lístky 2 709.13 s DPH 10036270 22.07.2019 Edenred Slovakia,s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 22.07.2019
Faktúra 190118 Servisná prehliadka vykurovacích zariadení a revízií plyn.a tlak. zariadení 690,00 s DPH 263/06 20.07.2019 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné 22.07.2019
Faktúra 110190973 Magnetoplan - vyreklamovaný tovar 316.03. s DPH 18.07.2019 Kancelária24h s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 12.08.2019
Faktúra 110190972 Nábytková zostava /kancelária RŠ+PAM 2 971.32 s DPH 16/2019 18.07.2019 Kancelária24h s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 26.07.2019
Objednávka 16/2019 Nábytková zostava + pracovný materiál/kancelária RŠ+PAM 3 287.35 s DPH 16/2019 14.07.2019 Kancelária24h s.r.o. ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 15.07.2019
Faktúra 20190002 Maliarske práce+ materiál 700,00 s DPH 15/2019 12.07.2019 Okuliar, Michal ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 19.07.2019
Objednávka 15/2019 maliarske a natieračske práce v rozsahu 341,5 m2 (materiál+práca) 1850.- s DPH 08.07.2019 Okuliar, Michal ZŠ Blatné Jana Parajková riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 7541781793 Záloha elektrina 1.7. 2019 - 31.7.2019 206,56 s DPH 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Blatné 08.07.2019
Faktúra 20192982 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/19 41,82 s DPH 04.07.2019 Lama SK s.r.o. ZŠ Blatné 08.07.2019
Faktúra 8667951353 faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 814,00 s DPH 9100064038 04.07.2019 SPP ZŠ Blatné 08.07.2019
Faktúra 1950778 prenájom a čistenie rohoží 20.5.2019 - 16.6.2019 22,99 s DPH 26602505 01.07.2019 Lindström ZŠ Blatné 08.07.2019
Faktúra 1019070646 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 07/19 36,00 s DPH Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné 05.07.2019
Faktúra 49/2019 BOZP, PO 2/4 2019 105,00 s DPH 3/2018 26.06.2019 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 26.06.2019
Faktúra PF 1192205484 Tlačivá ŠEVT 75,95 s DPH tlačivo ŠEVT 26.06.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.06.2019
Faktúra 21911521 Integrácia v škole 6/19 46,45 s DPH 17.06.2019 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.06.2019
Faktúra 1910000407 Stočné k 5.04.2019 103,22 s DPH 110/2019 13.06.2019 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.06.2019
Faktúra 1910000473 Vodné k 15.04.2019 102,10 s DPH 111/2019 13.06.2019 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.06.2019
Faktúra 94-19-001894 aSc agenda - licencia 2020 (predĺženie) 399,00 s DPH 13.06.2019 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 14.06.2019
Faktúra 7469565347 záloha el. 6/2019 206,56 s DPH E- výhoda 2014 07.06.2019 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.06.2019
Faktúra 21910027 Zákony v školskej praxi 6/19 45,05 s DPH 07.06.2019 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.06.2019
Faktúra 8234285385 telefón 5/19 979,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.06.2019 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.06.2019
Objednávka 14/2019 Stravné lístky na 6/2019 1 447.20 s DPH 10036270 05.06.2019 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.06.2019
Faktúra 18553011564 Stravné lístky na 6/ 2019 1 447.20 s DPH 14/19 10036270 05.06.2019 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.06.2019
Faktúra 1901401789 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 5/2019 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 05.06.2019 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.05.2019
Faktúra 8629212958 Zál. faktúra plyn 6/19 814,00 s DPH 04.06.2019 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.06.2019
Faktúra 1019060636 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 06/19 36,00 s DPH Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.06.2019
Faktúra 20192338 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/19 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 31.05.2019 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 31.05.2019
Faktúra 190511530 Čist. prostriedky 203,40 s DPH 13/2019 31.05.2019 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 31.05.2019
Faktúra 1942566 prenájom a čistenie rohoží 22.4.2019 - 19.5.2019 32,02 s DPH 27.05.2019 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.05.2019
Objednávka 13/2019 Čistiace prostriedky 300,00 s DPH 17.05.2019 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.05.2019
Faktúra 21908687 Triedny učiteľ 5/19 45,05 s DPH 17.05.2019 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.05.2019
Faktúra 1190001124 eTlačivá - na 24 mesiacov - predĺženie licencie 321,00 s DPH 10.05.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.06.2017
Faktúra 8232192429 telefón 4/19 32,39 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 09.05.2019 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.05.2019
Faktúra 1910093912 Poplatok za komunálny odpad 2019 524,00 s DPH VZN 7/2016 07.05.2019 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.05.2019
Faktúra 2019010 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 06.05.2019 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra 7512763773 záloha el. 5/2019 206,56 s DPH E- výhoda 2014 06.05.2019 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.05.2019
Faktúra 20191726 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/19 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 06.05.2019 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.05.2019
Faktúra PF 1192202734 Tlačivá ŠEVT 94,39 s DPH tlačivo ŠEVT 03.05.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.05.2019
Faktúra 8609831677 Zál. faktúra plyn 5/19 814,00 s DPH 02.05.2019 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.05.2019
Faktúra 1019050624 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 05/19 36,00 s DPH Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.05.2019
Faktúra 1901401387 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 4/2019 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 02.05.2019 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.05.2019
Faktúra 1933917 prenájom a čistenie rohoží 25.3.2019 - 21.4.2019 22,99 s DPH 30.04.2019 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.04.2019
Zmluva 111/2019 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu v obci Blatné 0.7090/m3 s DPH 29.04.2019 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.04.2019
Zmluva 110/2019 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd v obci Blatné 0.7168/m3 s DPH 29.04.2019 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.04.2019
Faktúra 158/2019 Konferencia Združenia Základných škôl Slovenska 190,00 s DPH prihláška 29.04.2019 Združenie záíkladných škôl Slovenska ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.04.2019
Faktúra 43/2019 BOZP, PO 1/4 2019 105,00 s DPH 3/2018 29.04.2019 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 29.04.2019
Faktúra 11900155 Inter-aktívna tabuľa - výmena lampy a servis 220,00 s DPH 12/2019 23.04.2019 Ing. Gabriel Erent - ERCOMP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.04.2019
Faktúra 8230114644 telefón 3/19 39,79 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 23.04.2019 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.04.2019
Faktúra 21906727 Zákony v školskej praxi 4/19 47,85 s DPH 17.04.2019 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 720192313 licencia 4/19 - 3/20 256,32 s DPH 17.04.2019 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 21906952 Integrácia v škole 4/19 46,45 s DPH 17.04.2019 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 19098 Opravu a výmenu nočného osvetlenia vestibulu 92,40 s DPH 11/2019 17.04.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.04.2019
Objednávka 12/2019 Údržba I-A tabule a výmena lampy 250,00 s DPH 15.04.2019 Ing. Erent Gabriel Ercomp ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.04.2019
Faktúra 6201908511 Tonery pre PAM 29,90 s DPH 10/2019 10.04.2019 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.04.2019
Objednávka 10/2019 Tonery pre PAM 29,90 s DPH 08.04.2019 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.04.2019
Objednávka 11/2019 Opravu a výmenu nočného osvetlenia vestibulu 100,00 s DPH 08.04.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.04.2019
Faktúra 7479472293 záloha el. 4/2019 206,56 s DPH E- výhoda 2014 05.04.2019 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.04.2019
Faktúra 20191102 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/19 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 02.04.2019 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 1901400607 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 3/2019 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 02.04.2019 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.04.2021
Faktúra 8619484799 Zál. faktúra plyn 4/19 814,00 s DPH 02.04.2019 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 1925272 prenájom a čistenie rohoží 25.2.2019 - 24.3.2019 22,99 s DPH 02.04.2019 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.04.2019
Faktúra 1901400232 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 2/2019 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 01.04.2019 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.04.2021
Faktúra 1019040618 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 04/19 36,00 s DPH Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.04.2019
Faktúra 201913 Vitrína na poháre 949,20 s DPH 7/19 27.03.2019 Hurajt - výroba nábytku ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.03.2019
Zmluva dodatok k zmluve 2029974402 - 62/2019 Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov 29/mesiac s DPH 26.03.2019 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.03.2019
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018Z6630 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb 36/mesiac s DPH 26.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.03.2019
Faktúra 19067 Oprava a výmena osvetlenia 5 488.80 s DPH 8/2019 15.03.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.03.2019
Faktúra 1745127 Drôtené košíky na odkladanie zošitov 399,84 s DPH 9/2019 11.03.2019 Školex Spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.03.2019
Faktúra 7459822663 záloha el. 3/2019 206,56 s DPH E- výhoda 2014 07.03.2019 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.03.2019
Faktúra 8228053632 telefón 2/19 29,70 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.03.2019 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.03.2019
Faktúra 1916946 prenájom a čistenie rohoží 28.1.2019 - 24.2.2019 22,99 s DPH 06.03.2019 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.03.2019
Faktúra 20190548 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/19 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.03.2019 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 8180104341 Zál. faktúra plyn 3/19 814,00 s DPH 04.03.2019 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.03.2019
Faktúra 1019030608 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 03/19 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 04.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.03.2019
Objednávka 9/2019 Drôtené košíky na odkladanie zošitov 399,84 s DPH 22.02.2019 Školex Spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.02.2019
Objednávka 8/2019 Opravu a výmenu osvetlenia 5 488.80 s DPH 22.02.2019 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.02.2019
Faktúra 19003 Inštalácia certifikátu a elektzronického podpisu a aplikáie elektronikému podpisu 36,00 s DPH 7/2019 19.02.2019 Bc. Štefan Pap - Softnet ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.02.2019
Objednávka 7/19 Vitrína na poháre 949,20 s DPH 15.02.2019 Hurajt - výroba nábytku ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.02.2019
Faktúra 9040901551 Stravné lístky na 2-4/2019 3 607.20 s DPH 5/2019 10036270 15.02.2019 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.02.2019
Objednávka 5/2019 Stravné lístky na 2-4/2019 3 607.20 s DPH 10036270 08.02.2019 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.02.2019
Faktúra 7479420904 záloha el. 2/2019 206,56 s DPH E- výhoda 2014 07.02.2019 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.02.2019
Faktúra 8226009636 telefón 1/19 29,71 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.02.2019 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.02.2019
Faktúra 1908222 prenájom a čistenie rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019 22,99 s DPH 05.02.2019 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.02.2019
Faktúra 21901059 Triedny učiteľ + zákony v šk. praxi 2/19 90,50 s DPH 05.02.2019 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.02.2019
Faktúra 1901400232 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 1/2019 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 04.02.2019 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.11.2020
Faktúra 1019020612 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 02/19 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 04.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 20190010 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/19 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.02.2019 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.02.2019
Faktúra 8170077377 Zál. faktúra plyn 2/19 814,00 s DPH 04.02.2019 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.02.2019
Objednávka 4/2019 Inštalácia certifikátu a elektzronického podpisu a aplikáie elektronikému podpisu 36,00 s DPH 25.01.2019 Bc. Štefan Pap - Softnet ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.01.2019
Faktúra 110190059 Nábytok - zást. r. 1 529,33 s DPH 2/2019 23.01.2019 Kancelária 24h s.r.o. Jozef Slezko riaditeľ školy 23.01.2019
Faktúra 8404888162 Vyúčtovacia FA za plyn 2018 -1 577,12 s DPH 18.01.2019 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.01.2019
Faktúra 1006401319 Lyžiarsky výcvik 5 250.00 s DPH 27/2018 297/18 17.01.2019 WACHUMBA ck, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.01.2019
Faktúra 8619407764 Zál. faktúra plyn 1/19 814,00 s DPH 16.01.2019 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.01.2019
Zmluva 14/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 s DPH 15.01.2019 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.01.2019
Faktúra 7459745658 záloha el. 1/2019 206,56 s DPH E- výhoda 2014 14.01.2019 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 14.01.2019
Faktúra 8223982945 telefón 12/18 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 11.01.2019 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.01.2019
Faktúra 7220790561 zúčtovacia FA -114,71 s DPH E- výhoda 2014 11.01.2019 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.11.2018
Faktúra 1900242 prenájom a čistenie rohoží 01.12. - 30.12.2018 22,99 s DPH 11.01.2019 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.01.2019
Faktúra 1019010619 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 01/19 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 11.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.01.2019
Faktúra 2018619 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 11.01.2019 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.01.2019
Faktúra 18/2019 BOZP, PO 4/4 2018 105,00 s DPH 3/2018 11.01.2019 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 14.01.2019
Faktúra 19FV00148 Reflexn vesty pre žiakov 64,81 s DPH 3/2019 11.01.2019 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.01.2019
Objednávka 3/2019 Reflexné vesty 64,81 s DPH 09.01.2019 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.01.2019
Objednávka 2/2019 Nábytok 1 529,35 s DPH 09.01.2019 24h s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.01.2019
Objednávka 1/2019 Podložka pod nohy, magnetická tabuľa, čistič a popisovače 331,68 s DPH 09.01.2019 B2B Partner ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra 1801403931 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 12/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 28.12.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.12.2018
Faktúra 2812003 Servisný poplatok za ekonomický systém IS SAMO 2019 180,00 s DPH 39/2016 20.12.2018 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.12.2018
Faktúra 2018004 Materiál na praktickú činnosť ŠKD 110,00 s DPH 19.12.2018 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.12.2018
Faktúra 180562 Učenbé pomôcky na fyziku 332,40 s DPH 44/2018 19.12.2018 Učebné pomôcky, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.12.2018
Faktúra 20180004 Materiál na praktickú činnosť ŠKD 317,50 s DPH 49/2018 19.12.2018 EVIK ART s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.12.2018
Faktúra 18409 Montáž videovrátnika pre ŠKD 720,00 s DPH 39/2018 19.12.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.12.2018
Faktúra 180200 Rádio s CD 3 ks pre ŠKD 267,01 s DPH 47/2018 17.12.2018 Chlad-servis spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.12.2018
Objednávka 49/2018 Materiál na praktickú činnosť ŠKD 320,00 s DPH 14.12.2018 EVIK ART s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.12.2018
Objednávka 48/2018 Materiál na praktickú činnosť ŠKD 110,00 s DPH 14.12.2018 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2018
Objednávka 47/2018 Rádio s CD 3 ks pre ŠKD 270,00 s DPH 14.12.2018 Chlad-servis spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.12.2018
Faktúra 1891361 prenájom a čistenie rohoží 05.11. - 30.11.2018 32,02 s DPH 12.12.2018 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.12.2018
Faktúra 770246931 Stravné lístky na 12/ 2018 1 627.20 s DPH 46/2018 10036270 12.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.12.2018
Faktúra 21828169 Triedny učiteľ + Integrácia 12/18 88,75 s DPH 11.12.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.12.2018
Objednávka 46/2018 Stravné lístky na 12. 2018 1 627,20 s DPH 10036270 10.12.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 597/2018 Učebné pomôcky 361,75 s DPH 43/2018 07.12.2018 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2018
Faktúra 8221937013 telefón 11/18 30,07 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.12.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 14.01.2019
Faktúra 2018120701 Učebné pomôcky na TSV, CHEM, FYZ 250,00 s DPH 45/2018 07.12.2018 LegalSoft s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 45/2018 Učebné pomôcky na TSV, CHEM, FYZ 250,00 s DPH 06.12.2018 LegalSoft s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 44/2018 Učenbé pomôcky na fyziku 350,00 s DPH 06.12.2018 Učebné pomôcky, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2018
Objednávka 43/2018 Učebné pomôcky 400,00 s DPH 06.12.2018 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.12.2018
Faktúra Z181200263 Školský nábytok 2 289.00 s DPH 41/2018 408/14 04.12.2018 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra 18010946 Oprava PC - spúšťací mechanizmus 32,40 s DPH 28/2018 04.12.2018 Simmons Slovakia s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra 8140025071 Zál. faktúra plyn 12/2018 934,00 s DPH 04.12.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra Súčasti ozvučenie 697,96 s DPH 35/2018 03.12.2018 Muziker, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Objednávka 41/2018 Školský nábytok 2 300,00 s DPH 408/14 03.12.2018 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.12.2018
Objednávka 42/2018 Hry a hračky do ŠKD 600,00 s DPH 03.12.2018 Dráčik DIVI s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.12.2018
Faktúra 1018120611 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 12/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 03.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra 20185588 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 03.12.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra 1801403572 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 11/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 03.12.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra 180842 Gemalto Pack - mandátny certifikát 67,01 s DPH 40/2018 03.12.2018 Disig, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Faktúra 720191061 Zvýšenie licencie na 30 osč. 63,60 s DPH 03.12.2018 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2018
Objednávka 40/2018 Gemalto Pack - mandátny certifikát 67,01 s DPH 30.11.2018 Disig, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2018
Objednávka 39/2018 Montáž videovrátnika pre ŠKD 720,00 s DPH 30.11.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2018
Faktúra 81000041 Mixpult Behringer Europower PMP 4000 359,00 s DPH 38/2018 30.11.2018 Toho Music ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2018
Objednávka 38/2018 Mixpult Behringer Europower PMP 4000 359,00 s DPH 29.11.2018 Toho Music ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.11.2018
Faktúra 181111625 Čist. prostr., sety na úmývanie, výstražné tabule 309,04 s DPH 32/2018 29.11.2018 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.11.2018
Faktúra 2018016742 Odpredaj použitého nábytku 1,68 s DPH 37/2018 1033/2018/CE 29.11.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.11.2018
Zmluva 1033/2018/CE Odpredaj použitého nábytku 1,68 s DPH 27.11.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2018
Objednávka 37/2018 Odpredaj použitého nábytku 1,68 s DPH 1033/2018/CE 27.11.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2018
Faktúra 180101297 Špeciálne lopty na TSV 258,00 s DPH 31/18 27.11.2018 Meru sport s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2018
Faktúra 18359 Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia 144,00 s DPH 9/2017 1/2014 26.11.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 21827083 Zákony v školskej praxi 11/2018 46,80 s DPH 26.11.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.11.2018
Faktúra 2018036 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 23.11.2018 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.11.2018
Objednávka 35/2018 Súčasti ozvučenie 698,00 s DPH 23.11.2018 Muziker, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.11.2018
Objednávka 34/2018 Čistenie odtoku WC - havária 100,00 s DPH 22.11.2018 Martin Čapla ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2018
Faktúra 078/2018 Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania 950,00 s DPH 33/2018 20.11.2018 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.11.2018
Objednávka 33/2018 Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania 950,00 s DPH 16.11.2018 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.11.2018
Faktúra 18110043 Štartové čísla s logom školy od 1 - 200 903,50 s DPH 29/2018 16.11.2018 Marta Benčková CreativeArt ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.11.2018
Faktúra 80/2018 BOZP, PO 2,3/4 2018 210,00 s DPH 3/2018 15.11.2018 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 15.11.2018
Objednávka 32/2018 Čist. prostr., sety na úmývanie, výstražné tabule 400,00 s DPH 14.11.2018 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.11.2018
Faktúra 70603196 Predĺženie licencie programu Zborovňa na 2019 119,52 s DPH 12.11.2018 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 12.11.2018
Faktúra 18200003 Stočné k 31.10.2018 84,58 s DPH VZN 7/2016 09.11.2018 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.11.2018
Faktúra 1820000494 Vodné k 31.10.2018 83,66 s DPH VZN 7/2016 09.11.2018 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.11.2018
Faktúra 7459657061 záloha el. 11/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 07.11.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.11.2018
Faktúra 8219926300 telefón 10/18 29,97 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.11.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.11.2018
Faktúra PF 1182210387 Tlačivá ŠEVT 67,20 s DPH tlačivo ŠEVT 07.11.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.11.2018
Objednávka 31/18 Špeciálne lopty na TSV 258,00 s DPH 07.11.2018 Meru sport s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.11.2018
Faktúra 21824955 Triedny učiteľ 11/18 47,15 s DPH 05.11.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 18321 Montáž zásuvky na mliekomat 96,00 s DPH 21/2018 05.11.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 7204366138 Zál. faktúra plyn 11/2018 934,00 s DPH 05.11.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 1801403224 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 10/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 05.11.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 1018110611 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 11/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 05.11.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 20185010 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 10/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.11.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 180101159 Odpadkové koše na triedený odpad 1 015,30 s DPH 30/2018 26.10.2018 Ekoplast Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.10.2018
Objednávka 30/2018 Odpadkové koše na triedený odpad 1 029,00 s DPH 24.10.2018 Ekoplast Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.10.2018
Objednávka 29/2018 Štartové čísla s logom školy od 1 - 200 920,00 s DPH 24.10.2018 Marta Benčková CreativeArt ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.10.2018
Faktúra 2018221244 Software finančná gramotnosť pre 1. stupeň + pracovné zošity 137,76 s DPH 26/2018 24.10.2018 LittelLane, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.10.2018
Zmluva 279/18 Obstaranie zájazdu - lyžiarsky kurz 8 380.00 s DPH 23.10.2018 WACHUMBA ck, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2018
Faktúra 1867037 prenájom a čistenie rohoží 10.09. - 07.10.2018 22,03 s DPH 22.10.2018 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 181010760 Výstražné tabule - klzká podlaha 64,88 s DPH nákup cez pokladňu 22.10.2018 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 9001163162 Tlač peňažných poukazov 17,27 s DPH nákupcez pokladňu 22.10.2018 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 47-10-18/2018 Seminár - archívnictvo a registratúra 39,97 s DPH prihláška 22.10.2018 VESNA ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 105 Konferencia Združenia Základných škôl Slovenska 140,00 s DPH prihláška 22.10.2018 Zduženie základných škôl Slovenska ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Zmluva 266/18 Zmluva o SOÚ- RAJO dodávka mlieka 0,00 s DPH 22.10.2018 RAJO a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 114/18 Osobné ochranné prostriedky 207,30 s DPH 25/2018 22.10.2018 Dual BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 20180535 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška hadíc - odstránenie zistených nedostatkov 104,87 s DPH 23/2018 22.10.2018 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Objednávka 28/2018 Oprava PC - spúšťací mechanizmus 40,00 s DPH 22.10.2018 Simmons Slovakia s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.10.2018
Objednávka 27/2018 Lyžiarsky výcvik 5 850,00 s DPH 19.10.2018 WACHUMBA ck, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.10.2018
Objednávka 26/2018 Software finančná gramotnosť pre 1. stupeň + pracovné zošity 140,00 s DPH 16.10.2018 LittelLane, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.10.2018
Objednávka 25/2018 Osobné ochranné prostriedky 230,00 s DPH 12.10.2018 Dual BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.11.2016
Zmluva 262/2018 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov 0,00 s DPH 12.10.2018 RAJO a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.10.2018
Faktúra 66814 Posypová a tabletová soľ 108,96 s DPH 24/2018 11.10.2018 BETRIX s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko 11.10.2018
Faktúra 21816676 Integrácia v škole 10/18 46,45 s DPH 10.10.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.10.2018
Objednávka 24/2018 Posypová a tabletová soľ 150,00 s DPH 10.10.2018 BETRIX s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko 10.10.2018
Faktúra 6927401555 Stravné lístky na 10. -11. 2018 3 967.20 s DPH 22/2018 10036270 09.10.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.10.2018
Objednávka 23/2018 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška hadíc - odstránenie zistených nedostatkov 250,00 s DPH 08.10.2018 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.10.2018
Objednávka 22/2018 Stravné lístky na 10. -11. 2018 3 967,20 s DPH 10036270 05.10.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.10.2018
Faktúra 8217933219 telefón 9/18 29,40 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 05.10.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 05.10.2018
Faktúra 2018090049 Piesok do doskočiska 162,00 s DPH 20/2018 05.10.2018 Roman Čič ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.10.2018
Faktúra 20184438 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 9/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.10.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.10.2018
Faktúra 7489781645 záloha el. 10/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 04.10.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.10.2018
Faktúra 7239260166 Zál. faktúra plyn 10/2018 934,00 s DPH 02.10.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.10.2018
Faktúra 1801402858 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 9/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 01.10.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.10.2018
Faktúra 1018100631 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 10/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.10.2018
Objednávka 21/2018 Montáž zásuvky na mliekomat 96,00 s DPH 28.09.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.09.2018
Objednávka 20/18 Piesok do doskočiska 162,00 s DPH 25.09.2018 Roman Čič ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.09.2018
Faktúra 1867037 prenájom a čistenie rohoží 13.08. - 09.09.2018 22,03 s DPH 19.09.2018 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.09.2018
Faktúra FV41800183 Predĺženie licencie na Datakabinet 399,00 s DPH 19/2018 14.09.2018 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.09.2018
Faktúra 180237 Odstránenie poruchy automatiky horáka - havarijný stav 1 032.00 s DPH 15/2018 14.09.2018 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.09.2018
Objednávka 19/2018 Predĺženie licencie na Datakabinet 399,00 s DPH 11.09.2018 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.09.2018
Faktúra 282402 Dekoračné siete 28,45 s DPH 18/18 11.09.2018 Firma Košík siete s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.09.2018
Faktúra 1865 Odborná prehliadka spotrebičov a náradia 550,56 s DPH 8/2018 1/2014 11.09.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.09.2018
Faktúra 21819920 Zákony v školskej praxi 9/2018 47,50 s DPH 11.09.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.09.2018
Faktúra 745990422 záloha el. 9/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 11.09.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 13.09.2018
Objednávka 18/18 Dekoračné siete 30,00 s DPH 07.09.2018 Firma Košík siete s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.09.2018
Faktúra 2018/4 Vymaľovanie jednej triedy a oprava omietky 410,00 s DPH 16/2018 06.09.2018 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.09.2018
Faktúra 821595334 telefón 8/18 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.09.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.09.2018
Faktúra 01092018 Úprava podlahy v dvoch triedach 4 839.36 s DPH 14/2018 05.09.2018 PPM GROUP s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 20183893 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.09.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.09.2018
Faktúra 1018090609 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 9/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 04.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.09.2018
Faktúra 1801402540 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 8/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 04.09.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.09.2018
Faktúra 7194305466 Zál. faktúra plyn 9/2018 934,00 s DPH 04.09.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.09.2018
Faktúra 1857935 prenájom a čistenie rohoží 16.7.2018 - 12.8.2018 13,01 s DPH 28.08.2018 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.08.2018
Faktúra 183912 Prvouka 2 - pracovná 85,80 s DPH internetová objednávka 28.08.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.08.2018
Objednávka 17/2018 Korková nástenka - rola 102,00 s DPH 27.08.2018 Karol Jelínek s.r.p. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.08.2018
Faktúra 18VFP00773 Korková nástenka - rola 88,20 s DPH 17/2018 27.08.2018 Karol Jelínek s.r.p. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.08.2018
Objednávka 16/2018 Vymaľovanie jednej triedy a oprava omietky 410,00 s DPH 23.08.2018 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.08.2018
Faktúra 201817 Vstavaná skriňa 1 284.00 s DPH 12/2018 14.08.2018 Hurajt - výroba nábytku ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.08.2018
Faktúra 13/2018 Odsránenie havarijných porúch kotolne 4 993,60 s DPH 13/2018 09.08.2018 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.08.2018
Faktúra 20183353 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 7/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 09.08.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.08.2018
Faktúra 7126057759 Zál. faktúra plyn 8/2018 934,00 s DPH 09.08.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.08.2018
Faktúra 7489708256 záloha el. 8/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 09.08.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 09.08.2018
Faktúra 21816676 Triedny učiteľ a Integrácia 8/18 86,30 s DPH 09.08.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.08.2018
Faktúra 8213988241 telefón 7/18 29,65 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 09.08.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.08.2018
Objednávka 15/2018 Odstránenie poruchy automatiky horáka - havarijný stav 1 032.00 s DPH 08.08.2018 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.08.2018
Objednávka 14/2018 Úprava podlahy v dvoch triedach 4 839,36 s DPH 08.08.2018 PPM GROUP s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.08.2018
Objednávka 13/2018 Odstránenie havarijných porúch 4 994.00 s DPH 06.08.2018 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 1801402172 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 7/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 01.08.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.08.2018
Faktúra 1018083958 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 8/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.08.2018
Faktúra 1849974 prenájom a čistenie rohoží 18.6.2018 - 15.7.2018 22,03 s DPH 25.07.2018 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.07.2018
Faktúra PF 1182207263 Tlačivá ŠEVT 58,04 s DPH tlačivo ŠEVT 18.07.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.07.2018
Faktúra 20182792 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/18 + výjazd 61,74 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 10.07.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.07.2018
Faktúra 8212055511 telefón 6/18 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 10.07.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.07.2018
Faktúra 7459500069 záloha el. 7/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 10.07.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 10.07.2018
Zmluva 193/18 SOÚ aSc agenda 0,00 s DPH 10.07.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.07.2018
Faktúra 719426576 Zál. faktúra plyn 7/2018 934,00 s DPH 03.07.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.07.2018
Faktúra 8217006047 Knihy do školskej knižnice 18,87 s DPH 10/2018 03.07.2018 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.07.2018
Objednávka 12/2018 Vstavaná skriňa 1 284.00 s DPH 02.07.2018 Hurajt - výroba nábytku ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.07.2018
Faktúra 1018072348 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 7/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.07.2018
Faktúra 1801401823 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 6/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 02.07.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.07.2018
Objednávka 11/2018 Tonery do tlačiarne Brother DCP 9020 393,00 s DPH 28.06.2018 Soft - Tech ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.06.2018
Faktúra 41800124 Nástenné mapy 129,80 s DPH 4/2018 28.06.2018 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.06.2018
Faktúra 1842154 prenájom a čistenie rohoží 21.5.2018 - 17.6.2018 22,03 s DPH 28.06.2018 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.06.2018
Faktúra 21814645 Zákony v školskej praxi 6/2018 45,05 s DPH 28.06.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.06.2018
Objednávka 9/2018 Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia 144,00 s DPH 1/2014 26.06.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.06.2018
Objednávka 10/2018 Knihy do školskej knižnice 22,00 s DPH 26.06.2018 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.06.2018
Objednávka 8/2018 Odborná prehliadka spotrebičov a náradia 4.44/ks s DPH 1/2014 26.06.2018 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.06.2018
Faktúra 91- 8 - 0001776 aSc agenda - licencia 2019 (predĺženie) 199,00 s DPH 19.06.2018 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 19.06.2018
Faktúra 180610964 Čistiace prostriedky na letné upratovanie 319,86 s DPH 6/2018 19.06.2018 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.06.2018
Objednávka 7/2018 knihy pre anglický jazyk 300,00 s DPH 15.06.2018 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.06.2018
Faktúra 180154 Revízia plynovej kotolne 2018 690,00 s DPH 263/06 12.06.2018 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.06.2018
Faktúra 2018020 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 11.06.2018 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.06.2018
Faktúra PF 1182204171 Tlačivá ŠEVT 78,40 s DPH 36/18 - tlačivo ŠEVT 07.06.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.06.2018
Objednávka 6/2018 Čistiace prostriedky na letné upratovanie 300,00 s DPH 06.06.2018 TRIPSY s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.06.2018
Faktúra 2806076 Upgrade ekonomického systému IS SAMO 2018 120,00 s DPH 39/2016 06.06.2018 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.06.2018
Faktúra 8209927420 telefón 5/18 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.06.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.06.2018
Faktúra 180100571 Kolieska k lavičkám 67,20 s DPH 3/2018 06.06.2018 Športujeme s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.06.2018
Faktúra 7249137242 Zál. faktúra plyn 6/2018 934,00 s DPH 04.06.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.06.2018
Faktúra 20182221 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.06.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.06.2018
Faktúra 7459500069 záloha el.6/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 04.06.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.06.2018
Faktúra 770211389 Stravné lístky na 5. - 8./2018 3 955,34 s DPH 5/2018 10036270 01.06.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.06.2018
Objednávka 5/18 Stravné lístky na 5.-8.2018 3 955.34 s DPH 10036270 01.06.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.06.2018
Faktúra 1018061117 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 6/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 01.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.06.2018
Faktúra 1801401485 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 5/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 01.06.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.06.2018
Faktúra 1834124 prenájom a čistenie rohoží 23.04. - 20.05.2018 31,06 s DPH 28.05.2018 Lindström ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.05.2018
Faktúra 2018043 Pobyt v ŠkVP - Detský Babylon - 21.05. - 25.05. 2018 pre 45 žiakov z toho 33 na štátnu dotáciu 3 300.00 s DPH 17/2017 25.05.2018 Detský Babylon ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.05.2018
Zmluva 110/2018 Zmluva o SOÚ - PZS 0,00 s DPH 25.05.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.05.2018
Faktúra 1810000472 Vodné k 15.4.2018 184,00 s DPH VZN 7/2016 23.05.2018 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.05.2018
Faktúra 1810000385 Stočné k 15.4.2018 131,89 s DPH VZN 7/2016 23.05.2018 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.05.2018
Zmluva 107/18 Zmluva o SOÚ BOZP 0.- s DPH 23.05.2018 Ján Šľachtič ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.05.2018
Zmluva 108/17 Zmluva o SOÚ PO 0.- s DPH 23.05.2018 Ján Šľachtič ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.05.2018
Faktúra 51802873 Integrácia v škole 70,45 s DPH 21.05.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.05.2018
Faktúra 8207919037 telefón 4/18 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 09.05.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.05.2018
Faktúra 21809649 Triedny učiteľ 5/18 47,15 s DPH 09.05.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.05.2018
Faktúra 20181669 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.05.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2018
Faktúra 20181669 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.05.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.05.2018
Faktúra 7551336272 záloha el. 5/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 04.05.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.05.2018
Faktúra 1801401157 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 4/2018 48,00 s DPH PZS/330/2018 PZS/330/2018 02.05.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 1018050663 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 5/18 36,00 s DPH ZO/2018Z6630 02.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 7106324065 Zál. faktúra plyn 5/2018 934,00 s DPH 02.05.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 1827051 prenájom a čistenie rohoží 26.03. - 22.04.2018 22,03 s DPH 30.04.2018 Lindström ZŠ Blatné 30.04.2018
Faktúra 41/2018 BOZP, PO 1/4 2018 105,00 s DPH 30.04.2018 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 30.04.2018
Faktúra 20201804359 OOÚ - výkon zodpovednej osoby 0,46x4/18 16,56 s DPH ZO/2018Z6630 26.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.04.2018
Zmluva ZO/2018Z6630 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb 36/mesiac s DPH 20.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 720180859 licencia 4/18 - 3/19 226,92 s DPH 18.04.2018 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.04.2018
Faktúra 1810093912 Poplatok za komunálny odpad 2018 198,00 s DPH VZN 7/2016 16.04.2018 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.04.2018
Faktúra 21808149 Zákony v školskej praxi 4/2018 45,05 s DPH 16.04.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.04.2018
Objednávka 4/2018 Nástenné mapy 130,00 s DPH 10.04.2018 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.04.2018
Faktúra 8205921898 telefón 3/18 29,20 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.04.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.04.2018
Faktúra 7459452677 záloha el. 4/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 06.04.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.04.2018
Faktúra 20181118 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.04.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.03.2018
Faktúra 1818192 prenájom a čistenie rohoží 26.02. - 25.03.2018 22,03 s DPH 04.04.2018 Lindström ZŠ Blatné 04.04.2018
Faktúra 7185853322 Zál. faktúra plyn 4/2018 934,00 s DPH 04.04.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2018
Zmluva PZS/330/2018 O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 48/mesiac s DPH 01.04.2018 TeamPrevent Santé s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.04.2018
Zmluva 3/2018 Poskytovanie služieb BOZP a PO 105/štvrťrok s DPH 01.04.2018 Šľachtič Ján ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2018
Faktúra 180800001 Gymnactické lavičky 2 ks (Vario set) 692,00 s DPH 3/2018 23.03.2018 Športujeme s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.03.2018
Faktúra 76/2018 Príručka - Účtovné súvsťažnosti 26,00 s DPH na základe ponuky 23.03.2018 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.03.2018
Objednávka 3/2018 Gymnactické lavičky 2 ks (Vario set) + kolieska 800,00 s DPH 19.03.2018 Športujeme s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.03.2018
Faktúra 8203937890 telefón 2/18 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 12.03.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 12.03.2018
Faktúra 7106278487 Zál. faktúra plyn 3/2018 934,00 s DPH 12.03.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 20180556 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 12.03.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 1811312 prenájom a čistenie rohoží 29.01. - 25.02.2018 31,06 s DPH 12.03.2018 Lindström ZŠ Blatné 12.03.2018
Faktúra 7449943346 záloha el. 3/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 12.03.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 12.03.2018
Faktúra 2803013 Servisný poplatok za ekonomický systém IS SAMO 2018 180,00 s DPH 39/2016 12.03.2018 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.03.2018
Faktúra 1117318 Porada riaditeľov v Piešťanoch 170,00 s DPH Prihláška na Školskom úrade v Senci 02.03.2018 Bittner Travel s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.03.2018
Faktúra 2018008 Montáž interiérového žalúzia 245,30 s DPH 2/2018 28.02.2018 Jozef Moravec - CEvAROM ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.02.2018
Objednávka 36/18 - tlačivo ŠEVT Tlačivá ŠEVT 80,00 s DPH 28.02.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.02.2018
Faktúra 21802876 Zákony v školskej praxi 2/2018 46,10 s DPH 16.02.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.02.2018
Faktúra 180045 Havária - motor zmiešavača - kotolňa 660,00 s DPH 36/2017 14.02.2018 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.02.2018
Objednávka 2/2018 Montáž interiérového žalúzia do PC 250,00 s DPH 13.02.2018 Jozef Moravec - CEvAROM ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.02.2018
Faktúra 21802189 Triedny učiteľ 2/18 46,80 s DPH 08.02.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.02.2018
Faktúra 20180013 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/18 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 07.02.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.02.2018
Faktúra 8201966705 telefón 1/18 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.02.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.02.2018
Faktúra 7449858824 záloha el. 2/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 06.02.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.02.2018
Faktúra 7125929543 Zál. faktúra plyn 2/2018 934,00 s DPH 06.02.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.02.2018
Faktúra 1802878 prenájom a čistenie rohoží 01.01. - 28.01.2018 22,03 s DPH 06.02.2018 Lindström ZŠ Blatné 06.02.2018
Faktúra 21800596 Predplatné - Právny kuriér pre školy 2019 119,00 s DPH 22.01.2018 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.01.2018
Faktúra 7209131914 Zál. faktúra plyn 1/2018 934,00 s DPH 18.01.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.01.2018
Faktúra 7450265879 Vyúčtovacia faktúra plyn 2017 -82,60 s DPH 17.01.2018 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.01.2018
Faktúra 7449803977 záloha el. 1/2018 227,91 s DPH E- výhoda 2014 15.01.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 15.01.2018
Faktúra 7170956970 Vyúčtovacia Fa za elektrinu 2017 -108,47 s DPH E- výhoda 2014 09.01.2018 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 09.01.2018
Faktúra 8200012887 telefón 12/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 09.01.2018 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.01.2018
Objednávka 1/2018 Stravné lístky na 1.-3./2018 3 387.20 s DPH 10036270 09.01.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.01.2018
Faktúra 1791964 prenájom a čistenie rohoží 4.12.2017-31.12.2017 22,03 s DPH 09.01.2018 Lindström ZŠ Blatné 09.01.2018
Faktúra 20175956 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 09.01.2018 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.01.2018
Faktúra 770193258 Stravné lístky na 1.-3./2018 3 387.20 s DPH 1/2018 10036270 09.01.2018 Edenred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.01.2018
Faktúra 171211532 Čistiace prostriedky 77,06 s DPH cez pokladňu 22.12.2017 Tripsy s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra 78/2017 BOZP, PO, ZS 2,3,4,/2017 245,00 s DPH 22.12.2017 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 22.12.2017
Objednávka 43/2017 Učebné pomôcky 460,00 s DPH 20.12.2017 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.12.2017
Faktúra 21810615 Učebné pomôcky 453,80 s DPH 43/2017 20.12.2017 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.12.2017
Faktúra 170763 Učenbé pomôcky na fyziku 2 950.00 s DPH 40/2017 19.12.2017 Učebné pomôcky, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.12.2017
Faktúra 170418 Havária - obslužný panel 448,80 s DPH 37/2017 19.12.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.09.2017
Faktúra 2017059 Smernica o finančnom riadení 720,00 s DPH 34/17 19.12.2017 OVeS, s.r.o ZŠ Blatné 20.12.2017
Objednávka 42/2017 Notebook ASUS VivoBook Max X541UA-DM1233T 500,00 s DPH 18.12.2017 Simmons ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.12.2017
Faktúra 117 Kancelárske potreby 147,95 s DPH Pokladňa - nákup na firemnú kartu 16.12.2017 Metro Cash a Carry SR s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.12.2017
Faktúra 626/2017 Učebné pomôcky 1 079.44 s DPH 41/2017 15.12.2017 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.12.2017
Objednávka 41/2017 Učebné pomôcky 1 100.00 s DPH 14.12.2017 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2017
Faktúra PFA 1711806148 Stravné lístky na 12/2017 1 697.20 s DPH 39/2017 10036270 14.12.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2017
Objednávka 40/2017 Učenbé pomôcky na fyziku 2 950,00 s DPH 14.12.2017 Učebné pomôcky, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2017
Objednávka 39/2017 Stravné lístky na 12/2017 1 697.20 s DPH 10036270 14.12.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2017
Objednávka 41/2017 Učebné pomôcky 1 100.00 s DPH 14.12.2017 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2017
Objednávka 37/2017 Havária kotlov - obslužný panel 500,00 s DPH 13.12.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2017
Objednávka 36/2017 Havária kotlov - motor zmiešavača 700,00 s DPH 13.12.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2017
Faktúra 1707411 knihy pre anglický a nemecký jazyk 989,01 s DPH 38/2007 13.12.2017 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2017
Faktúra 170408 Havária kotlov - servisné služby 208,80 s DPH 35/2017 13.12.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.09.2017
Faktúra 2017056 Odb. konzultácia k finanč. riad.školy, vypracovanie správy z vykonaného preverenia stavu finanč. riad., odbo. konzultácia k elektr. schránke 600,00 s DPH 32/17 13.12.2017 OVeS, s.r.o ZŠ Blatné 13.12.2017
Objednávka 38/2007 knihy pre anglický a nemecký jazyk 990,00 s DPH 12.12.2017 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2017
Objednávka 35/2017 Havária kotlov - servisné služby 300,00 s DPH 12.12.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.09.2017
Objednávka 34/17 Vypracovanie komplexnej ekonomickej smernice vrátane rozpočtovania, finančnej kontroly, účtovníctva,verejného obstarávania,inventarizácie, zásad tvorby účovného rozvrhu, cestovných náhrad 720,00 s DPH 12.12.2017 OVeS, s.r.o ZŠ Blatné 13.12.2017
Faktúra 1784325 prenájom a čistenie rohoží 6.11.2017-3.12.2017 31,06 s DPH 11.12.2017 Lindström ZŠ Blatné 11.12.2017
Faktúra 21727679 Rýchlokurz dobrého riaditeľa 11,70 s DPH ponuka 08.12.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2017
Faktúra 17003 Kosačka + olej 320,20 s DPH 33/17 08.12.2017 Martin Kubovčák - S.O.M.M. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2017
Faktúra 1144029311 Knihy do ŠK - dobierka 76,72 s DPH 31/17 08.12.2017 Martinus s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2017
Faktúra 20170002 Dekoračný materiál na tvorivé dielne 99,60 s DPH 28/17 08.12.2017 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2017
Objednávka 33/17 Kosačka + olej 321,00 s DPH 07.12.2017 Martin Kubovčák - S.O.M.M. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2017
Faktúra 8104651027 telefón 11/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.12.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.12.2017
Objednávka 32/17 Odb. konzultácia k finanč. riad.školy, vypracovanie správy z vykonaného preverenia stavu finanč. riad., odbo. konzultácia k elektr. schránke 600,00 s DPH 06.12.2017 OVeS, s.r.o ZŠ Blatné 06.12.2017
Faktúra 7194114843 plyn 12/17 1 000.00 s DPH 05.12.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.12.2017
Faktúra 20175395 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.12.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.12.2017
Zmluva Dodatok č. 3 Dodávka plynu od 101.01.2018 do 31.12.2019 0.02230/kWh s DPH 05.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.12.2017
Objednávka 31/17 Knihy do ŠK - dobierka 90,00 s DPH 04.12.2017 Martinus s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2017
Faktúra 20172364 Knihy do knižného fondu školskej knižnice-dobierka 128,20 s DPH 29/17 28.11.2017 Antikvariát Lea Cabalová ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2017
Faktúra 2017070199 Hračky, didaktické a spoločenské hry - ŠKD 598,65 s DPH 26/17 27.11.2017 Dráčik DIVI s.r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2017
Faktúra 092/2017 Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania 400,00 s DPH 27/17 27.11.2017 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2017
Faktúra 124315 Pracovné ochranné prostriedky 195,01 s DPH 24/2017 27.11.2017 Dual- BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2017
Faktúra 101065 Zasklievanie poškodených okien 473,14 s DPH 25/17 27.11.2017 Jozef Sedlárik , Sklenárstvo- rámovanie obrazov ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2017
Objednávka 30/17 Oprava a údržba IKT 395,00 s DPH 23.11.2017 Ing. Erent Gabriel Ercomp ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.11.2017
Objednávka 29/17 Knihy do knižného fondu školskej knižnice-dobierka 129,00 s DPH 22.11.2017 Antikvariát Lea Cabalová ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2017
Faktúra 1700200382 Stočné k 15.10.2017 65,95 s DPH VZN 7/2016 20.11.2017 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.05.2017
Faktúra 1720100470 Vodné k 15.10.2017 65,23 s DPH VZN 7/2016 20.11.2017 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.11.2017
Objednávka 27/17 Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania 400,00 s DPH 20.11.2017 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2017
Objednávka 26/17 Hračky, didaktické a spoločenské hry - ŠKD 600,00 s DPH 20.11.2017 Dráčik DIVI s.r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2017
Objednávka 28/17 Dekoračný materiál na tvorivé dielne 100,00 s DPH 20.11.2017 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2017
Faktúra 1775814 prenájom a čistenie rohoží 9.10.2017-5.11.2017 22,03 s DPH 13.11.2017 Lindström ZŠ Blatné 13.11.2017
Faktúra 7469143379 Fa za elektrinu 11/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 10.11.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 10.11.2017
Faktúra 21723703 Triedny učiteľ 11/17 45,05 s DPH 10.11.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.11.2017
Faktúra 70603196 Predĺženie licencie programu Zborovňa na 2018 119,52 s DPH 10.11.2017 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 10.11.2017
Faktúra 8102765063 telefón 10/17 29,17 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 10.11.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.11.2017
Objednávka 25/17 Zasklievanie poškodených okien 475,00 s DPH 03.11.2017 Jozef Sedlárik , Sklenárstvo- rámovanie obrazov ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.11.2017
Faktúra 7209016827 plyn 11/17 1 000.00 s DPH 03.11.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.11.2017
Faktúra 20174841 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 10/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 03.11.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.11.2017
Faktúra 2017172 Montáž interiérového žalúzia 848,24 s DPH 22/2017 25.10.2017 Jozef Moravec - CEvAROM ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.10.2017
Faktúra 2017026 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 20.10.2017 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.10.2017
Zmluva 285/17 Letná škola v prírode 110/žiak s DPH 19.10.2017 OZ Detský Babylon ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.10.2017
Faktúra 23/2017 Tonery do tlačiarne Brother DCP 9020 302,80 s DPH 23/2017 19.10.2017 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.10.2017
Faktúra 20170491 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakova skuska hadic - odstránenie zistených nedostatkov 75,14 s DPH 21/2017 18.10.2017 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.10.2017
Faktúra 1768391 prenájom a čistenie rohoží 11.9. - 8.10.2017 22,03 s DPH 16.10.2017 Lindström ZŠ Blatné 16.10.2017
Objednávka 24/2017 Pracovné ochranné prostriedky 200,00 s DPH 16.10.2017 Dual- BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.10.2017
Objednávka 23/2017 Tonery do tlačiarne Brother DCP 9020 315,00 s DPH 11.10.2017 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.10.2017
Faktúra 170100166 Jolly Phonics Whiteboard 472,90 s DPH 18/2017 11.10.2017 Edukacion initiative, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.10.2017
Faktúra 11/2017 Odborná prehliadka spotrebičov a náradia 594,96 s DPH 1/2014 09.10.2017 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.10.2017
Objednávka 22/2017 Montáž interiérového žalúzia 849,00 s DPH 09.10.2017 Jozef Moravec - CEvAROM ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.10.2017
Objednávka 21/2017 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakova skuska hadic - odstránenie zistených nedostatkov 150,00 s DPH 09.10.2017 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.10.2017
Faktúra 20174286 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 9/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 06.10.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.10.2017
Faktúra 7459280954 Fa za elektrinu 10/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 06.10.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.10.2017
Faktúra 3100903217 telefón 9/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.10.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.10.2017
Faktúra FV41700239 Licencia Premium -Datakabinet 399,00 s DPH 19/2017 06.10.2017 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.10.2017
Faktúra 20170065 Čistenie kanalizácie - havária 220,00 s DPH 20/2017 06.10.2017 Martin Čapla ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.10.2017
Objednávka 20/2017 Čistenie kanalizácie - havária 220,00 s DPH 03.10.2017 Martin Čapla ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.10.2017
Objednávka 19/2017 Licencia Premium -Datakabinet 399,00 s DPH 03.10.2017 Publicom s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.10.2017
Faktúra 7125841785 plyn 10/17 1 000.00 s DPH 03.10.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.10.2017
Objednávka 18/2017 Jolly Phonics Whiteboard 470,00 s DPH 27.09.2017 Edukacion initiative, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.09.2017
Objednávka 17/2017 Pobyt v ŠkVP - Detský Babylon - 21.05. - 25.05. 2018 pre 45 žiakov z toho 32 na štátnu dotáciu 110/žiak-spolu-4950-z-toho-33-žiakov-na-štátnu-dotáciu-tj.-3300 s DPH 22.09.2017 Detský Babylon ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.09.2017
Faktúra 1761015 prenájom a čistenie rohoží 14.8. - 10.9.2017 22,03 s DPH 20.09.2017 Lindström ZŠ Blatné 21.09.2017
Faktúra PFA 1711804353 Stravné lístky na 9.,10.,11./2017 2 880.20 s DPH 16/2017 10036270 18.09.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.09.2017
Objednávka 16/2017 Stravné lístky na 9.,10.,11./2017 2 880.20 s DPH 10036270 18.09.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.09.2017
Faktúra 01092016 Úprava podlahy v dvoch triedach a riaditeľni 5 776,18 s DPH 10/2017 13.09.2017 PPM GROUP s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.09.2017
Faktúra 170279 Neperiodické revízie - plyn 1 080.00 s DPH 14/2017 13.09.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.10.2017
Faktúra 170280 Odstránenie poruchy- výmena ventilov 780,00 s DPH 13/2017 13.09.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.09.2017
Faktúra PF: 21173778 Prvouka pre druhákov 66,00 s DPH 13.09.2017 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.09.2017
Faktúra 21718291 Zákony v školskej praxi 9/17 45,40 s DPH 11.09.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.09.2017
Faktúra 2171829 Oprava maľovky, maľovanie triedy a riaditeľne 580,00 s DPH 11.09.2017 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.09.2017
Objednávka 15/2017 Prvouka pre druhákov 66,00 s DPH 08.09.2017 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.09.2017
Faktúra 20173726 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 06.09.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.09.2017
Faktúra 7459236205 Fa za elektrinu 9/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 06.09.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.09.2017
Faktúra 2799868829 telefón 8/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.09.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.09.2017
Faktúra 7209044641 plyn 9/17 1 000.00 s DPH 06.09.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.09.2017
Objednávka 14/2017 Neperiodické revízie 1 080.00 s DPH 05.09.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.10.2017
Objednávka 13/2017 Odstránenie poruchy- výmene ventilov 780,00 s DPH 05.09.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.09.2017
Faktúra 1753873 prenájom a čistenie rohoží 17.7. - 13.8.2017 13,01 s DPH 28.08.2017 Lindström ZŠ Blatné 28.08.2017
Faktúra 0798882516 telefón 7/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 09.08.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.08.2017
Faktúra 21715208 Triedny učiteľ 8/17 45,05 s DPH 07.08.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.08.2017
Faktúra 7429828924 Fa za elektrinu 8/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 07.08.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.08.2017
Faktúra 20173206 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 7/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 02.08.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.08.2017
Faktúra 1746810 prenájom a čistenie rohoží 19.6. - 16.7.2017 22,03 s DPH 02.08.2017 Lindström ZŠ Blatné 02.08.2017
Faktúra 7185680371 plyn 8/17 1 000.00 s DPH 02.08.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.08.2017
Objednávka 12/2017 Oprava maľovky, maľovanie triedy a riaditeľne 580,00 s DPH 28.07.2017 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.07.2017
Faktúra 1172206816 Školské tlačivá 2016/2017 89,58 s DPH 28/2016 13.07.2017 ŠEVT ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 13.07.2017
Faktúra 6797896985 telefón 6/17 29,50 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 10.07.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.07.2017
Faktúra 7459158459 Fa za elektrinu 7/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 10.07.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 10.07.2017
Objednávka 11/2017 Odborná prehliadka spotrebičov a náradia 4.44/ks s DPH 1/2014 06.07.2017 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.07.2017
Faktúra 7278838948 plyn 7/17 1 000.00 s DPH 04.07.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.07.2017
Objednávka 10/2017 Úprava podlahy v dvoch triedach a riaditeľni 5 770,00 s DPH 04.07.2017 PPM GROUP s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.07.2017
Faktúra 20172666 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 03.07.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.07.2017
Faktúra 1/2017 Čistiace prostriedky 178,20 s DPH 9/2017 28.06.2017 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.06.2017
Faktúra 1740177 prenájom a čistenie rohoží 22.5 - 18.6.2017 22,03 s DPH 23.06.2017 Lindström ZŠ Blatné 23.06.2017
Faktúra 2172007732 eTlačivá - na 24 mesiacov - predĺženie licencie 238,00 s DPH elektronická 15.06.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné 16.06.2017
Objednávka 9/2017 Čistiace prostriedky 200,00 s DPH 14.06.2017 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.06.2017
Faktúra 170185 Revízia plynovej kotolne 690,00 s DPH 263/06 14.06.2017 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.07.2016
Objednávka 8/2017 Drôtenky na parkety 205,00 s DPH 08.06.2017 KINEKUS ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.06.2017
Faktúra FV/17004837 Drôtenky na parkety 189,00 s DPH 8/2017 08.06.2017 KINEKUS ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.06.2017
Faktúra 7796914805 telefón 5/17 29,33 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.06.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.06.2017
Faktúra 7459119740 Fa za elektrinu 6/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 07.06.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.06.2017
Faktúra 91-7-0001230 aSc agenda - licencia 2018 (predĺženie) 199,00 s DPH 06.06.2017 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 07.06.2017
Faktúra 1711802692 Stravné lístky 2 035.20 s DPH 7/2017 10036270 06.06.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.06.2017
Objednávka 7/2017 Stravné lístky 2 035,20 s DPH 10036270 05.06.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.06.2017
Faktúra 20172140 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.06.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.06.2017
Faktúra 21711023 Zákony v školskej praxi 6/17 47,50 s DPH 02.06.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.06.2017
Faktúra 7228937408 plyn 6/17 1 000.00 s DPH 02.06.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.06.2017
Faktúra 1700100365 Stočné k 15.4.2017 83,87 s DPH VZN 7/2016 26.05.2017 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.05.2017
Faktúra 1710103399 Vodné k 15.4.2017 82,95 s DPH VZN 7/2016 26.05.2017 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.05.2017
Faktúra 1732825 prenájom a čistenie rohoží 24.4 - 21.5.2017 31,06 s DPH 26.05.2017 Lindström ZŠ Blatné 26.05.2017
Faktúra 21709388 Triedny učiteľ 5/17 45,05 s DPH 18.05.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.05.2017
Faktúra 1725541 prenájom a čistenie rohoží 27.3. - 23.4.2017 22,03 s DPH 09.05.2017 Lindström ZŠ Blatné 10.05.2017
Faktúra 20171619 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 09.05.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.05.2017
Faktúra 2795938241 telefón 4/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 09.05.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.05.2017
Faktúra 7283775599 plyn 5/17 1 000.00 s DPH 09.05.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.05.2017
Faktúra 7459086455 Fa za elektrinu 5/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 09.05.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 10.05.2017
Faktúra 24/2017 BOZP, PO, ZS 1/2017 105,00 s DPH 27.04.2017 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 28.04.2017
Faktúra 720170835 licencia 4/17 - 3/18 226,92 s DPH 20.04.2017 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.04.2017
Faktúra 21706890 Zákony v školskej praxi 417 46,45 s DPH 19.04.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.04.2017
Faktúra 2017008 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 19.04.2017 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.04.2017
Faktúra 20170252 Futbalová sada 2x20 dresy, 20x šortky, 20x štucne, potlač číslo a logo 595,00 s DPH 6/2017 12.04.2017 Roman Michalík ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.04.2017
Faktúra 7459059479 Fa za elektrinu 4/2017 214,40 s DPH E- výhoda 2014 07.04.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.04.2017
Faktúra 3794962729 telefón 3/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 06.04.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.04.2017
Faktúra 2703015 Servisný poplatok za ekonomický systém IS SAMO 2017 180,00 s DPH 39/2016 05.04.2017 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.04.2017
Faktúra 1710093912 Poplatok za komunálny odpad 2017 198,00 s DPH VZN 7/2016 05.04.2017 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.04.2017
Faktúra 7258803667 plyn 4/17 1 000,00 s DPH 05.04.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.04.2017
Faktúra 20107006 Knihy pre školskú knižnicu 103,97 s DPH 5/2017 04.04.2017 Kníhkupectvo Ing. Soňa Soyková - Via Natura ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2017
Faktúra 1717444 prenájom a čistenie rohoží 27.2. - 26.3.2017 22,03 s DPH 04.04.2017 Lindström ZŠ Blatné 04.04.2017
Faktúra 20171096 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.04.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2017
Objednávka 6/2017 Futbalová sada 2x20 dresy, 20x šortky, 20x štucne, potlač číslo a logo 600,00 s DPH 29.03.2017 Roman Michalík ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.03.2017
Objednávka 5/2017 Knihy pre školskú knižnicu 103,98 s DPH 22.03.2017 Kníhkupectvo Ing. Soňa Soyková - Via Natura ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.03.2017
Faktúra 17020 Notebook pre ekonómku + USB kľúč 425,50 s DPH 4/2017 20.03.2017 D-computers- Doreid Al Ansari ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.03.2017
Objednávka 4/2017 Notebook pre ekonómku 410,00 s DPH 16.03.2017 D-computers- Doreid Al Ansari ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.03.2017
Faktúra 4793993176 telefón 2/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 10.03.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.03.2017
Faktúra 1711801253 Stravné lístky 2 880.20 s DPH 3/2017 10036270 07.03.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.03.2017
Objednávka 3/2017 Stravné lístky 2 880,20 s DPH 10036270 07.03.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.03.2017
Faktúra 1710843 prenájom a čistenie rohoží 30.1. - 26.2.2017 22,03 s DPH 06.03.2017 Lindström ZŠ Blatné 06.03.2017
Faktúra 7175584421 plyn 3/17 970,00 s DPH 03.03.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.03.2017
Faktúra 7429561025 Fa za elektrinu 3/2017 213,54 s DPH E- výhoda 2014 03.03.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 03.03.2017
Faktúra 20170549 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/17 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 03.03.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.03.2017
Faktúra 21703892 Triedny učiteľ 2/17 42,65 s DPH 24.02.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.02.2017
Faktúra VS: 3007007823 Povinné poistenie PC dodaných MPC Bratislava 66,00 s DPH 3007007823 17.02.2017 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ Blatné 17.02.2017
Faktúra 1/2017 Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova - Dejiny 1 360,00 s DPH 1/2017 16.02.2017 Mestský úrad Senec ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.02.2017
Faktúra 1/2017 Učebné pomôcky na ANJ a CHE 64,90 s DPH 1/2017 16.02.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.02.2017
Objednávka 2/2017 Učebné pomôcky na ANJ a CHE 64,00 s DPH 10.02.2017 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.02.2017
Faktúra 21702272 Zákony v školskej praxi 2/17 45,05 s DPH 10.02.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.02.2017
Faktúra 6793029093 telefón 1/17 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 08.02.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.02.2017
Faktúra 1703966 prenájom a čistenie rohoží 1.1. - 29.1.2017 22,03 s DPH 07.02.2017 Lindström ZŠ Blatné 07.02.2017
Faktúra 7213860703 plyn 2/17 970,00 s DPH 07.02.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.02.2017
Objednávka 1/2017 Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova - Dejiny 1 360,00 s DPH 06.02.2017 Mestský úrad Senec ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.02.2017
Faktúra 7429512013 Fa za elektrinu 2/2017 213,54 s DPH E- výhoda 2014 06.02.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.02.2017
Faktúra 20170022 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/2017 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 01.02.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.02.2017
Faktúra 2117025 Pobyt v Hoteli Kristína Hruštín 15. 1 - 20. 1 2017 - lyžiarsky výcvik - 32 žiakov 4 800,00 s DPH 13/2016 26.01.2017 MIRO TOURS s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 21700930 Predplatné - Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 24.01.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.01.2017
Faktúra 7431248478 Vyúčtovacia FA - plyn 7-12/16 -200,20 s DPH 18.01.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.01.2017
Faktúra 21700405 Triedny učiteľ 11/16 42,65 s DPH 18.01.2017 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.01.2017
Faktúra 7115670861 plyn 1/17 970,00 s DPH 18.01.2017 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.01.2017
Faktúra 7429477326 Fa za elektrinu 1/2017 213,54 s DPH E- výhoda 2014 18.01.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 18.01.2017
Faktúra 1680743 prenájom a čistenie rohoží 5.12. - 31.12.2016 22,03 s DPH 13.01.2017 Lindström ZŠ Blatné 13.01.2017
Faktúra 1792075036 telefón12/16 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 13.01.2017 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 13.01.2017
Faktúra 20165733 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 13.01.2017 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.01.2017
Faktúra 7150927321 Vyúčtovacia Fa za elektrinu 2016 395,30 s DPH E- výhoda 2014 13.01.2017 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 13.01.2017
Faktúra Výmena svietidiel v špec. učebni 919,20 s DPH 35/2016 22.12.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.12.2016
Objednávka 35/2016 Výmena svietidiel v špec. učebni 920,00 s DPH 22.12.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 1611805726 Stravné lístky 2 583.85 s DPH 34/2016 10036270 22.12.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.12.2016
Objednávka 34/2016 Stravné lístky 2 583,85 s DPH 10036270 22.12.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.12.2016
Faktúra 16411 Odstránenie závad a nedostatkov po revízii 150,00 s DPH 33/2016 20.12.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.12.2016
Faktúra učebné pomôcky 351,50 s DPH 32/2016 20.12.2016 KVANT s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.12.2016
Objednávka 32/2016 učebné pomôcky 360,00 s DPH 19.12.2016 KVANT s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.12.2016
Objednávka 33/2016 Odstránenie závad a nedostatkov po revízii 200,00 s DPH 19.12.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.12.2016
Faktúra 76108555683 Telefon ŠKD 2 8.11.-7.912.2016 9,66 s DPH dodatok k zmluve 894210248000572655 16.12.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.12.2016
Faktúra 7610792272 Telefon ŠKD 1 8.11.- 7.12.2016 9,77 s DPH 8942102380000637304 16.12.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.12.2016
Faktúra 160714 Učebné pomôcky pre chémiu 595,55 s DPH 31/2016 16.12.2016 Učebné - pomôcky s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.12.2016
Faktúra 2/2016 Čistiace prostriedky 300,00 s DPH 26/2016 16.12.2016 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.12.2016
Faktúra 1674183 prenájom a čistenie rohoží 7.11. - 4.12.2016 31,06 s DPH 15.12.2016 Lindström ZŠ Blatné 15.12.2016
Faktúra 16398 Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia 144,00 s DPH 14/16 1/2014 15.12.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.12.2016
Faktúra 16399 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie školy 420,00 s DPH 15/16 1/2014 15.12.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.12.2016
Faktúra 16400 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie kotolne 96,00 s DPH 16/16 1/2014 15.12.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.12.2016
Faktúra 109/2016 Hračky a spotrebný materiál do ŠKD 1 250.00 s DPH 27/2016 15.12.2016 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.12.2016
Faktúra 16122 Tonery pre účtovníčku 65,90 s DPH 30/2016 15.12.2016 Doreid Al Ansari - D - COMPUTERS ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.12.2016
Faktúra 2020662237 Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova 360,00 s DPH 29/2016 15.12.2016 Mestský úrad Senec ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.12.2016
Objednávka 31/2016 Učebné pomôcky pre chémiu 600,00 s DPH 14.12.2016 Učebné - pomôcky s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2016
Objednávka 30/2016 Tonery pre účtovníčku 66,00 s DPH 12.12.2016 Doreid Al Ansari - D - COMPUTERS ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2016
Objednávka 29/2016 Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova 360,00 s DPH 12.12.2016 Mestský úrad Senec ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.12.2016
Objednávka 28/2016 Školské tlačivá 2016/2017 90,00 s DPH 12.12.2016 ŠEVT ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 12.12.2016
Faktúra 24/2016 Basketbalové lopty + poštovné 97,00 s DPH 24/2016 12.12.2016 Meru sport s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.12.2016
Faktúra 6003931209 Elektrostavebnice pre fyziku 1 820.00 s DPH 25/2016 09.12.2016 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.12.2016
Objednávka 27/2016 Hračky a spotrebný materiál do ŠKD 1 250,00 s DPH 09.12.2016 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.12.2016
Faktúra 2791129274 telefón11/16 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.12.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.12.2016
Objednávka 26/2016 Čistiace prostriedky 300,00 s DPH 07.12.2016 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2016
Faktúra 008-045762 Kancelárske potreby 104,11 s DPH nákup na metrokartu 07.12.2016 Metro - Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2016
Faktúra 21625917 Zákony v školskej praxi 11/2016 46,10 s DPH 07.12.2016 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2016
Objednávka 25/2016 Elektrostavebnice pre fyziku 1 820,00 s DPH 07.12.2016 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2016
Faktúra 6003581206 Stoly do učebne PC 530,00 s DPH 23/2016 07.12.2016 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2016
Objednávka 24/2016 Basketbalové lopty 90,00 s DPH 06.12.2016 Meru sport s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.12.2016
Objednávka 23/2016 Stoly do učebne PC 530,00 s DPH 06.12.2016 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.12.2016
Faktúra 7253733172 plyn 12/16 999,00 s DPH 05.12.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.12.2016
Faktúra 20165186 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.12.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.12.2016
Faktúra 128/16 Osobné ochranné prostriedky 218,58 s DPH 19/2016 05.12.2016 Dual BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.12.2016
Faktúra 6002831125 Kancelársky nábytok - stoličky 449,00 s DPH 22/2016 29.11.2016 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.11.2016
Faktúra 2016/6 Oprava maľovky v triede 60,00 s DPH 20/2016 25.11.2016 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.11.2016
Objednávka 22/2016 Kancelársky nábytok - stoličky 449,00 s DPH 25.11.2016 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.11.2016
Faktúra 51606673 Triedny učiteľ ZD 69,35 s DPH 22.11.2016 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2016
Faktúra 1600102103 Stočné k 15.10.2016 83,15 s DPH 22.11.2016 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2016
Faktúra 1610102822 Vodné k 15.10.2016 82,24 s DPH 22.11.2016 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2016
Faktúra 16607423 prenájom a čistenie rohoží 10.10. - 6.11.2016 22,03 s DPH 18.11.2016 Lindström ZŠ Blatné 18.11.2016
Faktúra 70603196 Predĺženie licencie programu Zborovňa 119,52 s DPH 18.11.2016 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 18.11.2016
Faktúra 7609821250 Telefon ŠKD 1 8.10.- 7.11.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 18.11.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 18.11.2016
Faktúra 7609887003 Telefon ŠKD 2 8.10.-7.911.2016 4,90 s DPH dodatok k zmluve 894210248000572655 18.11.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 18.11.2016
Objednávka 21/2016 Tonery do tlačiarne 371,00 s DPH 11.11.2016 Tekra sk., Dušan Valentovič ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.11.2016
Faktúra 201603096 Tonery do tlačiarne 370,29 s DPH 21/2016 11.11.2016 Tekra sk., Dušan Valentovič ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.11.2016
Objednávka 20/2016 Oprava maľovky v triede 60,00 s DPH 11.11.2016 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.11.2016
Faktúra 9879260344 telefón10/16 29,96 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 09.11.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.11.2016
Faktúra 2016021 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 09.11.2016 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.11.2016
Objednávka 19/2016 Osobné ochranné prostriedky 250,00 s DPH 07.11.2016 Dual BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.11.2016
Faktúra 7268675566 plyn 11/16 999,00 s DPH 04.11.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.11.2016
Faktúra 7449403174 záloha za elektrinu 11/16 233,38 s DPH E- výhoda 2014 04.11.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.11.2016
Faktúra 20164665 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 10/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.11.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.11.2016
Faktúra 720162294 HB0063 - modul pre formát SEPA - doplatok k licencii VEMA od 4/2015 do 3/2016 14,40 s DPH 18/2016 13469 27.10.2016 VEMA ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.10.2016
Objednávka 18/2016 Produkt ml súbor prevodných príkazov pre ZŠ Blatné k licenčnej zmluve 13469 24/rok bez DPH 13469 26.10.2016 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.10.2016
Objednávka 17/2016 Vysávač lístia FZF 4020-E 51,82 s DPH 25.10.2016 Internet MALL Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.10.2016
Objednávka 16/16 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie kotolne 96,00 s DPH 1/2014 24.10.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.10.2016
Objednávka 15/16 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie školy 420,00 s DPH 1/2014 24.10.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.10.2016
Objednávka 14/16 Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia 144,00 s DPH 1/2014 24.10.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.10.2016
Faktúra 20160640 Oprava hasiacich prístrojov 33,67 s DPH 12/2016 18.10.2016 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.10.2016
Faktúra 20160651 Revízia HP, hadíc a hydrantov 88,04 s DPH 12/2016 18.10.2016 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.10.2016
Objednávka 13/2016 Pobyt v Hoteli Kristína Hruštín 15. 1 - 20. 1 2017 - lyžiarsky výcvik - 35 žiakov 5 250.00 s DPH 17.10.2016 Zdenek Černay ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.10.2016
Faktúra 7608861637 Telefon ŠKD 1 8.9.- 7.10.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 14.10.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 14.10.2016
Zmluva Dodatok k zmluve 8942102380000637304 - ŠKD 2 zmena paušálu na kredit 0.09/min s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.10.2016
Faktúra 7608924535 Telefon ŠKD 2 8.9.-7.910.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 14.10.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 14.10.2016
Faktúra 1660558 prenájom a čistenie rohoží 12.9. - 9.10.2016 22,03 s DPH 14.10.2016 Lindström ZŠ Blatné 14.10.2016
Zmluva Dodatok k zmluve 8942102480005726555 - tel. ŠKD 1 zmena paušálu na kredit 0.09/min s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.10.2016
Faktúra 9879260344 telefón 9/16 29,81 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.10.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.10.2016
Faktúra 7449372157 záloha za elektrinu 10/16 233,38 s DPH E- výhoda 2014 07.10.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 10.10.2016
Zmluva dodatok k zmluve 2029974402 - 300/2016 Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov 29/mesiac s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.10.2016
Objednávka 12/2016 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov a odstránenie zistených nedostatkov 150,00 s DPH 06.10.2016 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.10.2016
Faktúra 7228745692 plyn 10/16 999,00 s DPH 05.10.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.10.2016
Faktúra 20164167 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 9/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.10.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.10.2016
Faktúra 21620375 Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi 6/16 45,30 s DPH 03.10.2016 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.10.2016
Faktúra 78/2016 BOZP, PO, ZS 2.,3.,4./2016 245,00 s DPH 30.09.2016 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 06.10.2017
Faktúra 7607903689 Telefon ŠKD 1 8.8.- 7.9.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 19.09.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 19.09.2016
Faktúra 7607964353 Telefon ŠKD 2 8.8.-7.9.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 19.09.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 19.09.2016
Zmluva 39/2016 Nájomná zmluva a Licenčná zmluva - Ekonomický informačný systém IS SAMO 150/rok bez DPH 19.09.2016 TRIMEL s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.09.2016
Faktúra 21163033 učebnice prvouky 83,16 s DPH 11/2016 19.09.2016 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.09.2016
Faktúra 1654114 prenájom a čistenie rohoží 15.8. - 11.9.2016 22,03 s DPH 19.09.2016 Lindström ZŠ Blatné 19.09.2016
Faktúra 20163654 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 14.09.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.09.2016
Objednávka 11/2016 Učebnice Prvouky pre 2. ročník - dotácia MŠ 83,16 s DPH 09.09.2016 AITEC, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.09.2016
Objednávka E10/2016 Stravné lístky 9.,10. a 11./16 2 275,20 s DPH 10036270 09.09.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.09.2016
Faktúra 2020343116 Inštalácia modulov ekonomického systému IS SAMO 1 200,00 s DPH E9/2016 07.09.2016 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.09.2016
Faktúra 7308522713 plyn 9/16 999,00 s DPH 07.09.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.09.2016
Faktúra 744934144 záloha za elektrinu 9/16 233,38 s DPH E- výhoda 2014 07.09.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.09.2016
Faktúra 7788329350 telefón 8/16 29,00 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 07.09.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.09.2016
Faktúra 033-2016 Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými prvkami 270,00 s DPH E7/2016 25.08.2016 XenoBios, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.08.2016
Faktúra 16253 Revízia ručných prenosných elektrospotrebičov 501,72 s DPH 7/16 1/2014 24.08.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.08.2016
Faktúra 01082016 Úprava podlady v dvoch triedach 4 851.48 s DPH E8/2016 22.08.2016 PPM GROUP s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.08.2016
Faktúra 1647943 prenájom a čistenie rohoží 18.7.-14.8.2016 13,01 s DPH 19.08.2016 Lindström ZŠ Blatné 19.08.2016
Objednávka E9/2016 Inštalácia modulov ekonomického systému IS SAMO 1 000.00 bez DPH 16.08.2016 TRIMEL s.r.o., ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.08.2016
Faktúra 1020160208 Poradenstvo pri VO, súhrnné správy 60,00 s DPH 16.08.2016 Ing. Helena Polónyi ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.08.2016
Faktúra 7607002691 Telefon ŠKD 2 8.7. - 7.8.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 16.08.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 19.08.2016
Faktúra 7606937870 Telefon ŠKD 1 8.7. - 7.8.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 16.08.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 19.08.2016
Faktúra 3787398874 telefón 7/16 29,51 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 08.08.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.08.2016
Objednávka 11/16 Poradenstvo pri VO, súhrnné správy 25/hod. s DPH 05.08.2016 Ing. Helena Polónyi ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.08.2016
Faktúra 7175406769 plyn 8/16 999,00 s DPH 04.08.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.08.2016
Faktúra 20163105 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 7/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.08.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.08.2016
Faktúra 7449315336 záloha za elektrinu 8/16 233,38 s DPH E- výhoda 2014 04.08.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.08.2016
Faktúra 20160049 účtovné práce 7/2016 500,00 s DPH 345/14 29.07.2016 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 29.07.2016
Faktúra 1641626 prenájom a čistenie rohoží 20.6.2016 - 17.7.2016 22,03 s DPH 28.07.2016 Lindström ZŠ Blatné 28.07.2016
Faktúra 2016/4 Kompletné vymaľovanie 2 tried 788,00 s DPH 10/16 28.07.2016 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.07.2016
Faktúra 7605978547 Telefón ŠKD 1 8.6.- 7.7.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 15.07.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 15.07.2016
Faktúra 7606044459 Telefon ŠKD 2 8.6. - 7.7.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 15.07.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 15.07.2016
Faktúra 7415954749 Vyúčtovacia faktúra plyn 1. 1. - 30.6. 2016 909,28 s DPH 14.07.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.07.2016
Objednávka 10/16 Kompletné vymaľovanie 2 tried 800,00 s DPH 13.07.2016 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.07.2016
Faktúra 1786471110 telefón 6/16 29,36 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 12.07.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 12.07.2016
Faktúra 20162576 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 12.07.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.07.2016
Faktúra 7429252989 záloha za elektrinu 7/16 233,38 s DPH E- výhoda 2014 07.07.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.07.2016
Faktúra 160255 Revízia plynovej kotolnr 690,00 s DPH 263/06 04.07.2016 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.07.2016
Faktúra 7203733600 plyn 7/16 999,00 s DPH 04.07.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.07.2016
Faktúra 20160043 účtovné práce 6/2016 500,00 s DPH 345/14 04.07.2016 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 04.07.2016
Faktúra 6540750629 Laboratórne skrine 1 404.00 s DPH E 5/16 01.07.2016 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.07.2016
Faktúra 6540370629 Školský nábytok 2 653.57 s DPH E 4/16 RZ 408/14 01.07.2016 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.07.2016
Faktúra 2016008 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 29.06.2016 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.06.2016
Faktúra 1/2016 Čistiace prostriedky 235,00 s DPH 8/16 24.06.2016 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.06.2016
Faktúra 1635315 prenájom a čistenie rohoží 23.5.2016 - 19.6.2016 22,03 s DPH 24.06.2016 Lindström ZŠ Blatné 24.06.2016
Faktúra 21606599 Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi 44,95 s DPH 24.06.2016 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.06.2016
Faktúra 1611802789 Stravné lístky 6.,7. a 8./16 2 212.20 s DPH 6,7,8/2016 10036270 21.06.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.06.2016
Faktúra 1162204763 Školské tlačivá 90,68 s DPH 31/16 21.06.2016 ŠEVT ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 21.06.2016
Objednávka E8/2016 Úprava podlady v dvoch triedach 4 851,48 s DPH 21.06.2016 PPM GROUP s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.06.2016
Objednávka 6,7,8/2016 Stravné lístky 6.,7. a 8./16 2 212.20 s DPH 10036270 21.06.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.06.2016
Faktúra 7605083407 Telefon ŠKD 2 8.5. - 7.6.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 20.06.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 20.06.2016
Faktúra 1020160136 Spracovanie plánov verejného obstarávania + Smernica pre zákazky s nízkou hodnotou 90,00 s DPH 9/16 20.06.2016 Ing. Helena Polónyi ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.06.2016
Faktúra 7605019304 Telefón ŠKD 1 8.5.- 7.6.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 20.06.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 20.06.2016
Faktúra 91-6-0000713 aSc agenda - licencia 2017 (predĺženie) 199,00 s DPH 15.06.2016 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 15.06.2016
Objednávka 9/16 Spracovanie plánov verejného obstarávania + Smernica pre zákazky s nízkou hodnotou 100,00 s DPH 13.06.2016 Ing. Helena Polónyi ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.06.2016
Objednávka 8/16 Čistiace prostriedky 200,00 s DPH 10.06.2016 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.06.2016
Objednávka 7/16 Odborná prehliadka spotrebičov a náradia 4.44/ks s DPH 1/2014 08.06.2016 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.06.2016
Faktúra 7785537523 telefón 5/16 29,36 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 08.06.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.06.2016
Faktúra 7429156328 záloha za elektrinu 6/16 233,38 s DPH E- výhoda 2014 06.06.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.06.2016
Faktúra 160398 Čistiace prostriedky 59,50 s DPH 6/16 03.06.2016 BRISTON, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 20162077 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 03.06.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.06.2016
Faktúra 7115484089 plyn 6/16 999,00 s DPH 02.06.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.06.2016
Faktúra 20160033 účtovné práce 5/2016 500,00 s DPH 345/14 31.05.2016 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 31.05.2016
Faktúra 23052016 Pobyt detí v ŠvP na Krahuliach 3 500,00 s DPH 360/2015 360/2015 30.05.2016 Anna Mozdíková Tramptária ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.05.2016
Faktúra 1629081 prenájom a čistenie rohoží 25.4.2016 - 22.5.2016 31,06 s DPH 27.05.2016 Lindström ZŠ Blatné 27.05.2016
Objednávka 6/16 Čistiace prostriedky 60,00 s DPH 25.05.2016 BRISTON, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.05.2016
Faktúra 16009 Výroba a montáž stojanu na bicykle 180,00 s DPH 5/16 25.05.2016 Vojtech Šuplata ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.05.2016
Objednávka E7/2016 Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými prvkami 270,00 s DPH 25.05.2016 XenoBios, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.05.2016
Faktúra 1610102217 Vodné k 15.4.2016 87,92 s DPH 24.05.2016 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.05.2016
Faktúra 1612413799 Stravné lístky 5/16 983,70 s DPH 5/2016 10036270 24.05.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.05.2016
Faktúra 1600101654 Stočné k 15.4.2016 88,88 s DPH 24.05.2016 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.05.2016
Objednávka 5/2016 Stravné lístky 5/16 983,70 s DPH 10036270 23.05.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.05.2016
Faktúra 05160403 Tonery do tlačiarne 302,80 s DPH E6/2016 16.05.2016 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.05.2016
Faktúra 05160402 Oprava ttlačiarne DCP Brother 9040CN 205,00 s DPH 4/16 16.05.2016 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.05.2016
Faktúra 7604130788 Telefon ŠKD 2 8.4. - 7.5.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 16.05.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.05.2016
Objednávka 5/16 Výroba a montáž stojanu na bicykle 180,00 s DPH 16.05.2016 Vojtech Šuplata ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.05.2016
Faktúra 7604059780 Telefón ŠKD 1 8.4.- 7.5.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 13.05.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 13.05.2016
Objednávka E6/2016 Tonery do tlačiarne 302,80 s DPH 11.05.2016 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.05.2016
Faktúra 7468583896 záloha za elektrinu 5/16 233,38 s DPH E- výhoda 2014 11.05.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 11.05.2016
Faktúra 20161558 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 10.05.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.05.2016
Faktúra VF/2016011769 Drôtenky na parkety 205,00 s DPH 990018941 - E 10.05.2016 Kinekus, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.05.2016
Faktúra 160293 Čistiace prostriedky 47,00 s DPH 3/16 10.05.2016 BRISTON, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.05.2016
Faktúra 9784610346 telefón 4/16 29,22 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 10.05.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 11.05.2016
Faktúra 7278528426 plyn 5/16 999,00 s DPH 02.05.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.05.2016
Faktúra 20160025 účtovné práce 4/2016 500,00 s DPH 345/14 02.05.2016 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 02.05.2016
Objednávka E 4/16 Školský nábytok 2 653.57 s DPH 408/14 02.05.2016 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.05.2016
Objednávka E 5/16 Laboratórne skrine 1 404,00 s DPH 02.05.2016 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.05.2016
Objednávka 990018941 - E Drôtenky na parkety 205,00 s DPH 02.05.2016 Kinekus, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.05.2016
Zmluva 918/CVT/SR/2016 Interaktívna tabuľa Promethean ? ActivBo, Projektor Hitachi ED-A10111 4 165.00 s DPH 02.05.2016 SR - Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 31.05.2016
Objednávka 4/16 Oprava ttlačiarne DCP Brother 9040CN 250,00 s DPH 29.04.2016 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.04.2016
Faktúra 1622586 prenájom a čistenie rohoží 28.3.2016 - 27.4.2016 22,03 s DPH 29.04.2016 Lindström ZŠ Blatné 29.04.2016
Objednávka 3/16 Čistiace prostriedky 47,00 s DPH 29.04.2016 BRISTON, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.04.2016
Faktúra 1602150 Učebnice angličtiny 638,00 s DPH E3/16 28.04.2016 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.04.2016
Faktúra FO1600012 UP pre moderné vyučovanie matematiky podľa Hejného 142,80 s DPH 0738328 - E 27.04.2016 Indícia, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.04.2016
Objednávka 0738328 - E UP pre moderné vyučovanie matematiky podľa Hejného 142,80 s DPH 26.04.2016 Indícia, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.04.2016
Faktúra 38/2016 BOZP, PO, ZS 1/2016 105,00 s DPH 21.04.2016 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 21.02.2017
Faktúra 1611801841 Stravné lístky 4/16 983,70 s DPH 10036270 19.04.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.04.2016
Objednávka 4/2016 Stravné lístky 4/16 983,70 s DPH 10036270 18.04.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.04.2016
Faktúra 21606599 Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi 46,35 s DPH 18.04.2016 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.04.2016
Faktúra 7603178744 Telefon ŠKD 2 8.3. - 7.4.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 15.04.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 15.04.2016
Faktúra 201603507 Servis - 2 ks notebbok, kapacita HDD, zrýchlenie 153,60 s DPH 15.04.2016 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.04.2016
Faktúra 7603105311 Telefón ŠKD 1 8.3.- 7.4.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 14.04.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 14.04.2016
Objednávka E3/16 Učebnice angličtiny 638,00 s DPH 08.04.2016 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.04.2016
Faktúra 0783681881 telefón 3/16 29,78 s DPH Dodatok k zmluve č. 2029974402 08.04.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.04.2016
Faktúra 720161311 licencia 4/16 - 3/17 159,60 s DPH 08.04.2016 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.04.2016
Faktúra 20161460 Výjazd 19,92 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 08.04.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.04.2016
Faktúra 7429089716 záloha za elektrinu 4/16 233,38 s DPH 06.04.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.04.2016
Faktúra 1610093912 Poplatok za komunálny odpad 2016 150,00 s DPH 06.04.2016 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.04.2016
Faktúra 7185303427 plyn 4/16 999,00 s DPH 04.04.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 20161049 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.04.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 1616335 prenájom a čistenie rohoží 29.2.2016 - 27.3.2016 22,03 s DPH 04.04.2016 Lindström ZŠ Blatné 04.04.2016
Faktúra 04160286 Multifunkčná tlačiareň DCP-9020CDW 302,40 s DPH 04.04.2016 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 20160017 účtovné práce 3/2016 500,00 s DPH 345/14 04.04.2016 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 04.04.2016
Objednávka E2/16 Multifunkčná tlačiareň DCP-9020CDW 302,40 s DPH 30.03.2016 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.03.2016
Objednávka 2/16 Servis - 2 ks notebbok, kapacita HDD, zrýchlenie 200,00 s DPH 30.03.2016 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.04.2016
Faktúra 7602145857 Telefón ŠKD 2 8.2.- 7.3.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 16.03.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.03.2016
Faktúra 7602221991 Telefon ŠKD 1 8.2. - 7.3.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 16.03.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.03.2016
Faktúra 201600023 Príručka- Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016 25,00 s DPH Objednané na základe ponuky na odbornom seminári 14.03.2016 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.03.2016
Faktúra 1611801250 Stravné lístky 3/16 983,70 s DPH 10036270 09.03.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.03.2016
Objednávka 3/2016 Stravné lístky 3/16 983,70 s DPH 10036270 09.03.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.03.2016
Faktúra 1610440 prenájom a čistenie rohoží 1.2.2016 - 28.2.2016 22,03 s DPH 07.03.2016 Lindström ZŠ Blatné 07.03.2016
Faktúra 0782755848 telefón 2/16 29,20 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.03.2016
Faktúra 160100048 Učebné pomôcky pre AJ 225,85 s DPH E1/16 07.03.2016 Education Initiative, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 216033141 Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi 51,85 s DPH 04.03.2016 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.03.2016
Faktúra 20160538 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/16 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 04.03.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.03.2016
Faktúra 7185302290 plyn 3/16 999,00 s DPH 04.03.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.03.2016
Faktúra 746851399 záloha za elektrinu 3/16 233,38 s DPH 04.03.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.03.2016
Objednávka E1/16 Učebné pomôcky pre AJ 225,85 s DPH 03.03.2016 Education Initiative, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.03.2016
Faktúra VS: 3007007823 Povinné poistenie PC dodaných MPC Bratislava 66,00 s DPH 3007007823 29.02.2016 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ Blatné 29.02.2016
Faktúra 20160001 účtovné práce 2/2016 500,00 s DPH 345/14 29.02.2016 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 29.02.2016
Objednávka ŠEVT 31/16 Tlačivá 97,00 s DPH 17.02.2016 ŠEVT ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 17.02.2016
Objednávka 2/2016 Stravné lístky 2/16 983,70 s DPH 10036270 17.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.02.2016
Faktúra 1611800912 Stravné lístky 2/16 983,70 s DPH 10036270 17.02.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.02.2016
Faktúra 7601192893 Telefón ŠKD 1 8.1.- 7.2.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 16.02.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.02.2016
Faktúra 7601267241 Telefon ŠKD 2 8.1. - 7.2.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 16.02.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.02.2016
Faktúra 9781834981 telefón 1/16 29,20 s DPH 08.02.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.02.2016
Faktúra 1604016 prenájom a čistenie rohoží 1.1.2016 - 31.1.2016 22,03 s DPH 08.02.2016 Lindström ZŠ Blatné 08.02.2016
Faktúra 20160001 účtovné práce 1/2016 500,00 s DPH 345/14 08.02.2016 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 08.02.2016
Faktúra 20160022 Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/2016 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 05.02.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.02.2016
Faktúra 7468466405 záloha za elektrinu 2/16 233,38 s DPH 04.02.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.02.2016
Faktúra 7185255507 plyn 2/16 999,00 s DPH 02.02.2016 SPP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.02.2016
Objednávka 1/16 Čistiaca plastelína na klávesnicu PC 50,00 s DPH 28.01.2016 Mgr. Peter Moško ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.01.2016
Objednávka 1/2016 Stravné lístky 1/16 164,70 s DPH 10036270 28.01.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.01.2016
Faktúra 1/2016 Stravné lístky 1/16 164,70 s DPH 1/2016 10036270 28.01.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 28.01.2016
Faktúra 005/2016 Čistiaca plastelína na klávesnicu PC 50,00 s DPH 1/16 28.01.2016 Mgr. Peter Moško 28.01.2016
Zmluva Dodatok č. 2 Dodávka plynu od 1.7.2016 do 31.12.2017 0.02390/kWh s DPH 25.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.01.2016
Faktúra 21516331 Predplatné - Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 18.01.2016 RAABE ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.01.2016
Faktúra 7600310022 Telefon ŠKD 2 8.12.2015 - 7.1.2016 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 18.01.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 18.01.2016
Faktúra 7415899910 Vyúčtovacia Fa za plyn 2015 253,40 s DPH 18.01.2016 SPP ZŠ Blatné 18.01.2016
Faktúra 7238551869 plyn 1/16 1 231.00 s DPH 18.01.2016 SPP ZŠ Blatné 18.01.2016
Faktúra 7428990889 záloha za elektrinu 1/16 233,32 s DPH 18.01.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 18.01.2016
Faktúra 7600237438 Telefón ŠKD 1 8.12.- 7.1.2016 4,99 s DPH 8942102380000637304 18.01.2016 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 18.01.2016
Faktúra 20151740 VYF Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/2015 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 11.01.2016 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.01.2016
Faktúra 7111344718 Vyúčtovacia Fa za elektrinu za rok 2015 -297,13 s DPH 11.01.2016 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 11.01.2016
Faktúra 1576470 prenájom a čistenie rohoží 1.12.2015 - 31.12.2015 25,28 s DPH 11.01.2016 Lindström ZŠ Blatné 11.01.2016
Faktúra 2780920714 telefón 12/15 29,34 s DPH 11.01.2016 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 11.01.2016
Faktúra 2015033 Deliace steny pre PC 390,00 s DPH 9015 29.12.2015 Lignum Land s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.12.2015
Faktúra 201510103 10 ks notebook + office 3 400.00 s DPH RZ 411/14 29.12.2015 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.12.2015
Faktúra 1511805083 Stravné lístky 12/15 1 361.70 s DPH 12/2015 10036270 29.12.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 29.12.2015
Objednávka E9/2015 10 ks notebook + office 3 400,00 s DPH RZ 411/14 28.12.2015 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.12.2015
Objednávka 12/2015 Stravné lístky 12/15 1 361,70 s DPH 10036270 28.12.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 28.12.2015
Faktúra 95/2015 Spotrebný materiál a hračky pre ŠKD 499,99 s DPH 8/15 21.12.2015 Fulierová Helena Papiernictvo Helena ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra 20150108 účtovné práce 12/2015 500,00 s DPH 345/14 21.12.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 21.12.2015
Faktúra 15467 oprava vypínačov a zásuviek 26,40 s DPH 7/15 21.12.2015 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra 141/2015 BOZP, PO, ZS 4/2015 105,00 s DPH 21.12.2015 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 21.12.2015
Faktúra 7510920032 Telefon ŠKD 2 8.11.2015 - 7.12.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 17.12.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.12.2015
Objednávka 17.12.2015 Deliace steny k PC 400,00 s DPH 17.12.2015 Lignum Land s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra 7510842545 Telefon ŠKD 1 8.11.- 7.12.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 17.12.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.12.2015
Objednávka 8/15 Hračky a spotrebný materiál do ŠKD 500,00 s DPH 16.12.2015 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 216009928 Učebné pomôcky - školský kalendár 74,00 s DPH 16.12.2015 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 1/2015 Čistiace prostriedky 203,00 s DPH 6/15 14.12.2015 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 20157109 Lopty 33,09 s DPH 2015/409 14.12.2015 Malunet, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 2015024 Revízia a čistenie komínov 104,20 s DPH 14.12.2015 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 20151528 VYF Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/15 41,82 s DPH Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 14.12.2015 LAMA SK s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.12.2015
Objednávka 7/15 Oprava zásuviek a vypínačov 30,00 s DPH 14.12.2015 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.12.2015
Objednávka 15121365 Učebné pomôcky - školský kalendár 74,00 s DPH 14.12.2015 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 16.12.2015
Faktúra 7780007838 telefón 11/15 29,00 s DPH 09.12.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.12.2015
Objednávka 2015/409 lopty 135,00 s DPH 08.12.2015 Malunet s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.12.2015
Objednávka 6/15 Čistiace prostriedky 300,00 s DPH 07.12.2015 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2015
Faktúra 1570602 prenájom a čistenie rohoží 1.11.2015 - 29.11.2015 31,06 s DPH 07.12.2015 Lindström ZŠ Blatné 07.12.2015
Faktúra 133,15 Osobné ochranné pomôcky 215,81 s DPH 5/15 02.12.2015 Marián Bagita - DUAL BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.12.2015
Faktúra 7125338426 plyn 12/2015 977,00 s DPH 02.12.2015 SPP ZŠ Blatné 02.12.2015
Faktúra 20150101 účtovné práce 11/2015 500,00 s DPH 345/14 01.12.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 01.12.2015
Faktúra 58105 Horná nádržka na WC T-2454 276,19 s DPH 30.11.2015 Ing. Peter Valášek ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2015
Zmluva 409/2014 Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy na dodávku tovaru č. 409/2014 0,00 s DPH 27.11.2015 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.12.2015
Zmluva 410/2014 Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy na dodávku tovaru č. 410/2014 0,00 s DPH 27.11.2015 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.12.2015
Objednávka E8/2015 Horná nádržka na WC T-2454 277,00 s DPH 26.11.2015 Ing. Peter Valášek ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.11.2015
Faktúra 5568921118 Kancelárske poterby 216,66 s DPH E8/2015 RZ č. 410/2014 19.11.2015 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.11.2015
Faktúra 70603196 Predĺženie licencie programu Zborovňa 119,52 s DPH 18.11.2015 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 18.11.2015
Faktúra 7509880551 Telefon ŠKD 1 8.10.- 7.11.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 16.11.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.11.2015
Faktúra 7509959152 Telefon ŠKD 2 8.10.- 7.11.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 16.11.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.11.2015
Faktúra 1510101058 vodné 210,15 s DPH 13.11.2015 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.11.2015
Faktúra 1500100746 stočné 177,50 s DPH 13.11.2015 Obec Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.11.2015
Objednávka E8/2015 Kancelárske poterby 220,00 s DPH RZ č. 410/2014 11.11.2015 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.11.2015
Faktúra 58029 Horná nádržka na WC T-2454 276,19 s DPH E7/2015 11.11.2015 Ing. Peter Valášek ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.11.2015
Faktúra 1564521 prenájom a čistenie rohoží 5.10.2015 - 31.10.2015 22,03 s DPH 09.11.2015 Lindström ZŠ Blatné 09.11.2015
Objednávka E7/2015 Horná nádržka na WC T-2454 277,00 s DPH 09.11.2015 Ing. Peter Valášek ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.11.2015
Faktúra 7779098889 telefón 10/15 29,00 s DPH 06.11.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 06.11.2015
Faktúra 7468295920 záloha za elektrinu 11/15 245,33 s DPH 05.11.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.11.2015
Zmluva 360/2015 Letná škola v prírode 117nažiakaprvéhostupňa s DPH 03.11.2015 Tramptária - Anna Mozdíková ZŠ Blatné Anna Šuplatová ved.SvP 02.12.2015
Faktúra 7218510159 plyn 11/2015 977,00 s DPH 02.11.2015 SPP ZŠ Blatné 02.11.2015
Faktúra 101500411 Toner BK 135 do tlačiarne BROTHER DCP-9040CN 75,70 s DPH E6/2015 02.11.2015 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.11.2015
Faktúra 20150093 účtovné práce 10/2015 500,00 s DPH 345/14 02.11.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 02.11.2015
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006 Poskytovanie služieb na ochranu majetku 34.85/1mesiac+výjazdy bez DPH 01.11.2015 LAMA SK s.r.o Obec Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.11.2015
Objednávka 5/15 OPP - školník, kurič, upratovačky, prevážačka stravy 250,00 s DPH 28.10.2015 Marián Bagita- Dual BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.10.2015
Objednávka E6/2015 Toner BK 135 do tlačiarne BROTHER DCP-9040CN 76,00 s DPH 28.10.2015 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.10.2015
Objednávka E5/2015 4 ks notebook + office 1 360.00 s DPH RZ 411/14 27.10.2015 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.10.2015
Faktúra 20150682 Revízia HP, hadíc a hydrantov 87,00 s DPH 4/15 26.10.2015 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.10.2015
Faktúra 20150677 Oprava hasiacich prístrojov 76,94 s DPH 4/15 26.10.2015 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.10.2015
Faktúra ZF 922150022 Výmena prevodu zrkadla 114,00 s DPH 35001434 26.10.2015 Datalan, a.s. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 26.10.2015
Objednávka 35001434 Servis zariadenia Hitachi - výmena prevodu zrkadla 120,00 s DPH 21.10.2015 Datalan, a.s. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 23.10.2015
Faktúra 5590020639 účtovný program predĺženie licencia 11/2015 - 10/2016 83,65 s DPH 19.10.2015 IVES ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.10.2015
Faktúra 7408993219 Telefon ŠKD 2 8.9.- 7.10.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 19.10.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 19.10.2015
Objednávka 10-11/2015 Stravné lístky 10. - 11./15 1 897.20 s DPH 10036270 19.10.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 20.10.2015
Objednávka 4/15 Revízia hydrantov, HP - odstránenie zistených závad 250,00 s DPH 15.10.2015 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.10.2015
Faktúra 7508913167 Telefon ŠKD 1 8.9. - 7.10.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 14.10.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 14.10.2015
Faktúra 1546319 prenájom a čistenie rohoží 7.9.2015 - 4.10.2015 22,03 s DPH 14.10.2015 Lindström ZŠ Blatné 14.10.2015
Faktúra 20150086 účtovné práce 9/2015 500,00 s DPH 345/14 14.10.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 14.10.2015
Faktúra 4778112044 telefón 9/15 29,00 s DPH 08.10.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.10.2015
Faktúra 108/2015 BOZP, PO, ZS 2. a 3./2015 140,00 s DPH 08.10.2015 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 08.10.2015
Faktúra 7468295920 záloha za elektrinu 10/15 245,33 s DPH 05.10.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.10.2015
Faktúra 72584149004 plyn 10/2015 977,00 s DPH 02.10.2015 SPP ZŠ Blatné 02.10.2015
Faktúra PF 922150019 Lmpa do projektora a údržbu inter-aktívnej tabule 221,70 s DPH 22.09.2015 Datalan, a.s. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 22.09.2015
Faktúra 9 SL/2015 Stravné lístky na septembert 2015 637,20 s DPH 10036270 22.09.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.09.2015
Objednávka 9/2015 Stravné lístky na septembert 2015 637,20 s DPH 10036270 22.09.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.09.2015
Faktúra 7508027514 Telefon ŠKD 2 8.8.- 7.9.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 21.09.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 21.09.2015
Faktúra 7507947651 Telefon ŠKD 1 8.8. - 7.9.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 21.09.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 21.09.2015
Objednávka 285/2015 Lmpu do projektora a údržbu inter-aktívnej tabule 250,00 s DPH 16.09.2015 Datalan, a.s. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 16.09.2015
Faktúra 1552257 prenájom a čistenie rohoží 10.8.2015 - 6.9.2015 22,03 s DPH 14.09.2015 Lindström ZŠ Blatné 14.09.2015
Faktúra 3777164939 telefón 8/15 29,00 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.09.2015
Faktúra 21516331 Regionálne školstvo a právo 47,05 s DPH 08.09.2015 RAABE ZŠ Blatné 08.09.2015
Faktúra 7458398625 záloha za elektrinu 9/15 245,33 s DPH 04.09.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.09.2015
Faktúra 7218466175 plyn 92015 977,00 s DPH 03.09.2015 SPP ZŠ Blatné 03.09.2015
Faktúra 20150078 účtovné práce 8/2015 500,00 s DPH 345/14 31.08.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 31.08.2015
Faktúra 2015/4 maľovanie tried 902,00 s DPH 3/15 28.08.2015 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.08.2015
Faktúra 20154418 interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž 2 966.47 s DPH 24.08.2015 MB TECH BB ZŠ Blatné 26.08.2015
Faktúra 1546319 prenájom a čistenie rohoží 13.7.2015 - 9.8.2015 13,01 s DPH 17.08.2015 Lindström ZŠ Blatné 17.08.2015
Faktúra 7507058297 Telefon ŠKD 2 8.7.- 7.8.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 14.08.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.08.2015
Objednávka 3/15 Vymaľovanie triedy + opravy 950,00 s DPH 14.08.2015 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.08.2015
Faktúra 7506975329 Telefon ŠKD 1 8.7. - 7.8.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 14.08.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.08.2015
Faktúra 9776213861 telefón 7/15 29..39 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.08.2015
Faktúra 745835516 záloha za elektrinu 8/15 245,33 s DPH 10.08.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 10.08.2015
Zmluva 215/2015 Stavebná úprava špeciálnej učebne 3 949,07 s DPH 10.08.2015 PPM GROUP s.r.o ZŠ Blatné 17.08.2015
Faktúra 7203471551 plyn 8/2015 977,00 s DPH 03.08.2015 SPP ZŠ Blatné 03.08.2015
Faktúra 20150071 účtovné práce 7/2015 500,00 s DPH 345/14 03.08.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 03.08.2015
Faktúra 5542490723 Školský nábytok 4 584,00 s DPH E1/2015 408/14 27.07.2015 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné 27.07.2015
Faktúra 1540611 prenájom a čistenie rohoží 15.6.-12.7.2015 22,03 s DPH 27.07.2015 Lindström ZŠ Blatné 27.07.2015
Faktúra 7506005065 Telefon ŠKD 1 8.6.- 7.7.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 17.07.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.07.2015
Faktúra 7506090525 Telefon ŠKD 2 8.6. - 7.7.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 17.07.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.07.2015
Faktúra 1152204940 Tlačivá 76,12 s DPH 121/15 17.07.2015 ŠEVT ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 17.07.2015
Faktúra 3775260811 telefón 6/15 29,00 s DPH 09.07.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.07.2015
Faktúra 7419892102 záloha za elektrinu 7/15 245,33 s DPH 06.07.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.07.2015
Faktúra 7318216766 plyn 7/2015 977,00 s DPH 02.07.2015 SPP ZŠ Blatné 02.07.2015
Faktúra 20154418 interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž 2 966.47 s DPH 01.07.2015 MB TECH BB ZŠ Blatné 26.08.2015
Objednávka E4/2015 Interaktívny dataprojektor, tabuľa triptich, notebook, montáž 2 970,00 s DPH 411/2014 01.07.2015 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.07.2015
Faktúra 20150063 účtovné práce 6/2015 500,00 s DPH 345/14 01.07.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 01.07.2015
Faktúra 153060 Učebnice angl. jazyka - mimoriad. príspevok MŠ 613,90 s DPH E3/2015 26.06.2015 OXICO ZŠ Blatné 26.06.2015
Faktúra 21511294 Regionálne školstvo a právo 46,70 s DPH 22.06.2015 RAABE ZŠ Blatné 22.06.2015
Faktúra 1534610 prenájom a čistenie rohoží 18.5.-14.6.2015 22,03 s DPH 22.06.2015 Lindström ZŠ Blatné 22.06.2015
Faktúra 91-5-0000693 aSc agenda - licencia 2016 (predĺženie) 199,00 s DPH 18.06.2015 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 19.06.2015
Objednávka E3/2015 Učebnica anglického jazyky - mimoriadny príspevok MŠ 613,90 s DPH 17.06.2015 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.06.2015
Faktúra 7505032961 Telefon ŠKD 2 8.5. - 7.6.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 15.06.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 15.06.2015
Faktúra 7505113538 Telefon ŠKD 1 8.5.- 7.6.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 15.06.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 15.06.2015
Faktúra 1774310575 telefón 5/15 29,00 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.06.2015
Faktúra 150220 Revízia plynovej kotolne 690,00 s DPH 263/06 05.06.2015 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné 05.06.2015
Faktúra 7458252671 záloha za elektrinu 6/15 245,33 s DPH 04.06.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.06.2015
Faktúra F5533850604 Čistiace prostredky 157,00 s DPH E2/2015 410/2014 04.06.2015 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.06.2015
Faktúra 21509548 Výchovný program pre ŠVVZ 1 42,66 s DPH 01.06.2015 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 01.06.2015
Faktúra 20150047 účtovné práce 5/2015 500,00 s DPH 345/14 01.06.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 01.06.2015
Faktúra 7223389105 plyn 6/2015 977,00 s DPH 01.06.2015 SPP ZŠ Blatné 01.06.2015
Objednávka E2/2015 Čistiace prostredky 180,00 s DPH 410/2014 29.05.2015 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.05.2015
Faktúra PF 1511802022 Stravné lístky 5-8/15 3 157.20 s DPH 10036270 26.05.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 26.05.2015
Faktúra 1528344 prenájom a čistenie rohoží 20.4.-17.5.2015 31,06 s DPH 25.05.2015 Lindström ZŠ Blatné 25.05.2015
Objednávka 5 - 8 SL/2015 Stravné lístky na máj - august 2015 3 157,20 s DPH 10036270 25.05.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.05.2015
Objednávka E1/2015 Školský nábytok 4 584,00 s DPH 408/14 18.05.2015 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.05.2015
Faktúra 2015003 Kontrola a čistenie dymovodov 90,20 s DPH 15.05.2015 Jozef Horváth - kominár ZŠ Blatné 15.05.2015
Faktúra 7504058653 Telefon ŠKD 2 8.4. - 7.5.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 14.05.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 14.05.2015
Faktúra 7504141572 Telefon ŠKD 1 8.4.- 7.5.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 14.05.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 14.05.2015
Objednávka 121/15 Tlačivá 80,00 s DPH 12.05.2015 ŠEVT ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 18.05.2015
Faktúra 6773357817 telefón 4/15 29,00 s DPH 11.05.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 11.05.2015
Faktúra 7105431214 plyn 5/2015 977,00 s DPH 11.05.2015 SPP ZŠ Blatné 11.05.2015
Faktúra 7458187266 záloha za elektrinu 5/15 245,33 s DPH 11.05.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 11.05.2015
Faktúra 20150036 účtovné práce 4/2015 500,00 s DPH 345/14 04.05.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 04.05.2015
Faktúra 1522278 prenájom a čistenie rohoží 23.3.-19.4.2015 22,03 s DPH 27.04.2015 Lindström ZŠ Blatné 27.04.2015
Faktúra 7503173713 Telefon ŠKD 1 8.3.- 7.4.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 17.04.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.04.2015
Faktúra 750308761 Telefon ŠKD 2 8.3. - 7.4.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 17.04.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 17.04.2015
Faktúra 61/2015 BOZP, PO, ZS 1/2015 105,00 s DPH 17.04.2015 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 17.04.2015
Faktúra 0772434038 telefón 3/15 29,00 s DPH 10.04.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.04.2015
Faktúra 7213362857 plyn 4/2015 977,00 s DPH 08.04.2015 SPP ZŠ Blatné 08.04.2015
Faktúra 7419641165 záloha za elektrinu 4/15 245,33 s DPH 08.04.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 08.04.2015
Faktúra 720150770 licencia 4/15 - 3/16 157,20 s DPH 06.04.2015 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné 06.04.2015
Faktúra 20150028 účtovné práce 3/2015 500,00 s DPH 345/14 01.04.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 01.04.2015
Faktúra 215005807 Regionálne školstvo a právo 44,95 s DPH 31.03.2015 RAABE ZŠ Blatné 31.03.2015
Faktúra 1516183 prenájom a čistenie rohoží 23.2.-22.3.2015 22,03 s DPH 30.03.2015 Lindström ZŠ Blatné 30.03.2015
Faktúra 1510093912 Poplatok za komunálny odpad 2015 150,00 s DPH 24.03.2015 Obec Blatné ZŠ Blatné 24.03.2015
Faktúra PF 1511002733 Stravné lístky 3-4/15 1 928.70 s DPH 10036270 20.03.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 20.03.2015
Objednávka 3-4 SL/2015 Stravné lístky na marec - apríl 2015 1 928,70 s DPH 10036270 13.03.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.03.2015
Faktúra 7502114206 Telefon ŠKD 2 8.2. - 7.3.2015 4,99 s DPH 8942102380000637304 13.03.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 13.03.2015
Faktúra 7502203351 Telefon ŠKD 1 8.2.- 7.3.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 13.03.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 13.03.2015
Faktúra 21504782 Výchovný program pre ŠVVZ-ZD 44,35 s DPH 13.03.2015 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 13.03.2015
Faktúra 20150014 účtovné práce 2/2015 500,00 s DPH 345/14 11.03.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 11.03.2015
Faktúra 4771489578 telefón 2/15 29,12 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.03.2015
Faktúra 7458050031 záloha za elektrinu 2/15 245,33 s DPH 06.03.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 09.03.2015
Faktúra 7458050031 záloha za elektrinu 3/15 245,33 s DPH 06.03.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 09.03.2015
Faktúra 7273265263 plyn3/2015 977,00 s DPH 02.03.2015 SPP ZŠ Blatné 05.03.2015
Faktúra 1510052 prenájom a čistenie rohoží 26.1.-22.2.2015 31,06 s DPH 02.03.2015 Lindström ZŠ Blatné 05.03.2015
Faktúra 15032 Revízia ručných prenosných elektrospotrebičov 590,52 s DPH 1/15 25.02.2015 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné 25.02.2015
Faktúra PF 1511800807 Stravné lístky 2/15 1 015.20 s DPH 10036270 20.02.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 20.02.2015
Objednávka 2SL/2015 Stravné lístky na február 2015 1 015,20 s DPH 10036270 20.02.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.02.2015
Faktúra 3007007823 Povinné poistenie PS dodaných MPC Bratislava 66,00 s DPH 19.02.2015 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ Blatné 19.02.2015
Faktúra 1770515178 telefón 1/15 29,17 s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 16.02.2015
Faktúra 75011237889 Telefon ŠKD 1 8.1.- 7.2.2015 4,90 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 16.02.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.02.2015
Faktúra 7501145047 Telefon ŠKD 2 8.1. - 7.2.2015 5,09 s DPH 8942102380000637304 16.02.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.02.2015
Faktúra 7438393774 záloha za elektrinu 2/15 245,33 s DPH 05.02.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.02.2015
Faktúra 20150007 účtovné práce 1/2015 500,00 s DPH 345/14 04.02.2015 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 04.02.2015
Faktúra 7288207487 plyn 2/2015 977,00 s DPH 03.02.2015 SPP ZŠ Blatné 03.02.2015
Faktúra 1503955 prenájom a čistenie rohoží 12 - 1/2014 - 2015 22,03 s DPH 30.01.2015 Lindström ZŠ Blatné 30.01.2015
Faktúra 1/2015 Strava zamestnancov 1/2015 160,46 s DPH 30.01.2015 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 30.01.2015
Faktúra 21500787 Regionálne školstvo a právo 44,80 s DPH 29.01.2015 RAABE ZŠ Blatné 29.01.2015
Faktúra PF 1511800456 Stravné lístky 1/15 605,70 s DPH 10036270 28.01.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné 28.01.2015
Objednávka 1/15 Revízia ručných prenosných elektrospotrebičov 600,00 s DPH 1/2014 28.01.2015 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.02.2015
Objednávka 1SL/2015 Stravné lístky na január 2015 598,00 s DPH 10036270 27.01.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 28.01.2015
Faktúra 7203319252 plyn 1/2015 977,00 s DPH 22.01.2015 SPP ZŠ Blatné 22.01.2015
Faktúra 7416811355 Vyúčtovacia faktúra plyn 2014 -1 743.68 s DPH 19.01.2015 SPP ZŠ Blatné 19.01.2015
Zmluva 10036270 Zmluva na poskytovanie stravných lístkov 3,15 s DPH 19.01.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. - Edednred Slovakia s.r.o. ZŠ Blatné 26.01.2015
Faktúra 21500552 Ročné predplatné časopisu Právny kuriér 119,00 s DPH 19.01.2015 RAABE ZŠ Blatné 19.01.2015
Faktúra 7500226516 Telefon ŠKD 1 12/14 - 1/15 3,47 s DPH Dodatok k zmluve 894210248000572655 15.01.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.01.2015
Faktúra 7500175709 Telefon ŠKD 2 12/14 - 1/15 6,47 s DPH 8942102380000637304 15.01.2015 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.01.2015
Faktúra 7160734529 Vyúčtovacia Fa za elektrinu za rok 2014 43,22 s DPH 08.01.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 12.01.2015
Faktúra 1769561085 telefón 12/14 29,00 s DPH 08.01.2015 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 12.01.2015
Faktúra 7438322196 záloha za elektrinu 1/15 245,33 s DPH 08.01.2015 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 12.01.2015
Faktúra 1477494 prenájom a čistenie rohoží 12/2014 22,03 s DPH 08.01.2015 Lindström ZŠ Blatné 12.01.2015
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve 7/2005 Dodatok o PZS k zmluve o BOZP a PO 35/mesiac s DPH 31.12.2014 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 19.01.2015
Zmluva 1/2014 Rámcová dohoda - Zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a revízie elektrických spotrebičov do19999/48mesicov bez DPH 30.12.2014 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné 07.01.2015
Zmluva 408/14 RKZ na dodávku tovaru - nábytok a zariadenia 19.999/48mesiacov s DPH 30.12.2014 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné 08.01.2015
Zmluva 409/14 RKZ na dodávku tovaru - školské pomôcky 19.999/48mesiacov s DPH 30.12.2014 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné 08.01.2015
Zmluva 410/14 RKZ na dodávku tovaru - kancelárske a čistiace pomôcky 19.999/48mesiacov s DPH 30.12.2014 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné 08.01.2015
Zmluva 411/14 Rámcová kúpna zmluva na dodávku interaktívnej a výpočtovej techniky 19.999/48mesiacov bez DPH 30.12.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné 07.01.2015
Faktúra 20140081 účtovné práce 12/2014 450,00 s DPH 22.12.2014 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 22.12.2014
Zmluva 345/14 Dodatok k zmluve o vedení účtovníctva 500,00 s DPH 22.12.2014 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 22.01.2015
Faktúra 30/2014 Strava zamestnancov 12/2014 151,94 s DPH 19.12.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 19.12.2014
Faktúra 20147403 2x - interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž 5 800.00 s DPH 17.12.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné 22.12.2014
Objednávka 8E/2014 Epson na posuvnej keramickej tabuli, notebook - 2x, + montáž a školenie 5 800.00 s DPH 17.12.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.12.2014
Faktúra 7411317593 Telefóny ŠKD 9,88 s DPH 15.12.2014 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 15.12.2014
Faktúra 7411317593 Telefóny ŠKD 9,88 s DPH 15.12.2014 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 15.12.2014
Faktúra 151311443 učebné pomôcky 487,00 s DPH OBJ000615 15.12.2014 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné 15.12.2014
Faktúra 0730/14 učebné pomôcky 94,10 s DPH 7E/2014 12.12.2014 Učebné pomôcky, s.r.o ZŠ Blatné 12.12.2014
Faktúra 141/2014 Služby BOZP a PO 4/2014 79,65 s DPH 11.12.2014 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 11.12.2014
Faktúra 1102014 Fixy na žiacke tabule 350,00 s DPH 22/2014 10.12.2014 Drogéria Silvia ZŠ Blatné 10.12.2014
Faktúra 1300150637 učebné pomôcky 167,09 s DPH 1POB150426 05.12.2014 KVANT spol.s.r.o., FMFI UK ZŠ Blatné 05.12.2014
Objednávka 22/2014 Fixky na keramické tabule 375,00 s DPH 05.12.2014 Drogéria Silvia ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 05.12.2014
Objednávka 21/2014 Čistiace prostriedky 200,00 s DPH 03.12.2014 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.12.2014
Faktúra 21426124 Výchovný program v praxi č. 23 42,40 s DPH 03.12.2014 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 03.12.2014
Faktúra 14010624 Servis - tech. príprava PC uč. na el. testovanie 642,23 s DPH 20/2014 02.12.2014 Simmons Slovakia s.r.o ZŠ Blatné 02.12.2014
Faktúra 20140073 účtovné práce 11/2014 450,00 s DPH 01.12.2014 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 02.12.2014
Faktúra 7313128610 Záloha plyn 12/2014 1 117.00 s DPH 01.12.2014 SPP ZŠ Blatné 01.12.2014
Faktúra 143/2014 Učebné pomôcky na fyziku 399,18 s DPH 1411000031 28.11.2014 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné 28.11.2014
Faktúra 21506008 koberec a školský kalendár prírody 159,00 s DPH NS14111342 28.11.2014 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Blatné 28.11.2014
Objednávka NS14111342 - elektronická koberec a školský kalendár prírody 154,00 s DPH 26.11.2014 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 28.11.2014
Objednávka OBJ000615 učebné pomôcky - nástenné mypy 487,00 s DPH 26.11.2014 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 28.11.2014
Objednávka 1411000031 - elektronická Učebné pomôcky na fyziku 384,18 s DPH 25.11.2014 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 28.11.2014
Objednávka 1POB150428 - elektronická učebné pomôcky na fyziku a geografiu 167,07 s DPH 25.11.2014 KVANT spol.s.r.o., FMFI UK ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 28.11.2014
Objednávka 7E/2014 - elektronická Učebné pomôcky na chémiu a geogr. 88,00 s DPH 25.11.2014 Učebné pomôcky, s.r.o ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 28.11.2014
Objednávka 1400024741 dejepisné atlasy a zb. úloh z Matematiky 184,00 s DPH 25.11.2014 Knihkupectvo LITTERA, ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 28.11.2014
Objednávka 20/2014 Technická úprava PC učebne na elektronické testovanie 750,00 s DPH 21.11.2014 Simmons Slovakia s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.11.2014
Objednávka 19/2014 Montáž videovrátnika do ŠKD 450,00 s DPH 21.11.2014 Šuplata spol.s r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.11.2014
Faktúra 1400200439 Vodné a stočné k 14.10.2014 498,35 s DPH 19.11.2014 Obec Blatné ZŠ Blatné 19.11.2014
Faktúra 820140201 Inštalácia programu a konzultácie 103,20 s DPH 17/12 18.11.2014 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné 18.11.2014
Faktúra 70603196 Predĺženie licencie programu Zborovňa 119,52 s DPH 18.11.2014 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 18.11.2014
Faktúra 120/2014 Služby BOZP a PO 3/4 26,55 s DPH 18.11.2014 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 18.11.2014
Faktúra 7411367602 Telefóny ŠKD 12,77 s DPH 14.11.2014 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 14.11.2014
Faktúra FV140204 Vysávač s tepovačom + chémia a vrecká 199,00 s DPH 18/2014 14.11.2014 Chlad-servis spol. s.r.o. ZŠ Blatné 14.11.2014
Faktúra 2014019 Kontrola a čistenie komínov 90,20 s DPH 14.11.2014 Jozef Horváth - kominár ZŠ Blatné 14.11.2014
Faktúra 4767663731 Telefón 11/14 28,78 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 12.11.2014
Faktúra FV1400650 Licencia Premium - 399,00 s DPH predĺženie licencie 11.11.2014 Datakabinet, s.r.o. ZŠ Blatné 11.11.2014
Objednávka 18/2014 Vysávač s tepovačom + chémia a vrecká 200,00 s DPH 11.11.2014 Chlad-servis spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.11.2014
Faktúra 51405731 Šikanovanie v škole 93,00 s DPH Ponuková ukážka 11.11.2014 RAABE ZŠ Blatné 11.11.2014
Faktúra 1465232 Prenájom a čistenie rohoží 22,03 s DPH 07.11.2014 Lindström ZŠ Blatné 07.11.2014
Objednávka 17/12 Inštalácia programu a konzultácie 100,00 s DPH 06.11.2014 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.11.2014
Faktúra 7438146113 Záloha elektrická energia 11/14 230,33 s DPH 05.11.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.11.2014
Faktúra 7228223408 Záloha plyn 11/2014 1 117.00 s DPH 04.11.2014 SPP ZŠ Blatné 05.11.2014
Zmluva 345/14 Zmluva o vedení účtovníctva a náplň práce 450,00 s DPH 31.10.2014 Ing. Daša Smolíčková ZŠ Blatné 03.11.2014
Faktúra 23/2014 Strava zamestnancov 10/2014 234,30 s DPH 29.10.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 29.10.2014
Faktúra 1401342 Školenie kuriča 204,00 s DPH 3E/2014 27.10.2014 OPRaS-TZ, s.r.ro. ZŠ Blatné 27.10.2014
Faktúra 2014/7 Vymaľovanie miestnosti po havárii vodovodu 201,00 s DPH 14/2014 24.10.2014 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné 24.10.2014
Faktúra 5590017698 Licencia 11/2014 - 10/2015 83,65 s DPH 23.10.2014 IVES ZŠ Blatné 23.10.2014
Faktúra 140338 Servis - porucha kotlov 120,00 s DPH 16/2014 22.10.2014 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné 22.10.2014
Zmluva 2029974402 dodatok k zmluve o PL č. 2029974402- 2014-2016 29/mesiac-BiznisISDNUni200 s DPH 22.10.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.10.2014
Zmluva Dodatok k zmluve 8942102480005726555 - tel. ŠKD 1 predĺženie zmluvy a úprava poplatku 4.99/mesiac-HAPPYXSMININAJSIM s DPH 22.10.2014 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.10.2014
Faktúra 3306745674 Ativácia SIM 2 /3/4 FF 0,02 s DPH telef. obj. 21.10.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 23.10.2014
Faktúra 14010554 Licencia office (5 ks) a windows + notebook 935,20 s DPH 6E/2014 20.10.2014 Simmons ZŠ Blatné 20.10.2014
Faktúra F4561711014 Katedry s uzamykateľným priestorom pre notebook - 11 ks 1 708.00 s DPH 2E/2014 20.10.2014 Daffer spol s.r.o. ZŠ Blatné 20.10.2014
Faktúra 20140674 Revízia HP, hadíc a hydrantov 71,40 s DPH 15/2014 20.10.2014 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné 20.10.2014
Faktúra 20140686 Oprava hasiacich prístrojov 122,69 s DPH 15/2014 20.10.2014 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné 20.10.2014
Faktúra 7409391112 telefón 9. a 10. /14 - ŠKD 5,03 s DPH 20.10.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 20.10.2014
Zmluva 8942102380000637304 Telefón ŠKD 2 4.90/mesačnč-HAPPYXSMININAJSIM s DPH 15.10.2014 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.10.2014
Objednávka 6E/2014 Školská licencia OFFICE 2013 - 5 Ks, Notebook pre mzdové učtovníctvo 940,00 s DPH 15.10.2014 Simmons Slovakia s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.10.2014
Zmluva Dodatok k zmluve 8942102480005726555 - tel. ŠKD 1 Dodatok 4.90/mes s DPH 13.10.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.10.2014
Objednávka 15/2014 Revízia hydrantov, HP - odstránenie zistených závad s DPH 10.10.2014 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.10.2014
Faktúra 1459120 Prenájom a čistenie rohoží 22,03 s DPH 10.10.2014 Lindström ZŠ Blatné 10.10.2014
Objednávka 16/2014 Odstránenie poruchy kotlov s DPH 10.10.2014 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.10.2014
Objednávka 14/2014 Vynaľovanie miestnosti zást. r.š. po havárii vodovodu 250,00 s DPH 09.10.2014 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.10.2014
Faktúra 4766724340 Telefón 10/14 33,31 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.10.2014
Faktúra 7419039585 Záloha elektrická energia 10/14 230,33 s DPH 06.10.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.10.2014
Faktúra 14318 Revízia bleskozvodu a odstránenie závad 427,20 s DPH 2/14 06.10.2014 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné 06.10.2014
Faktúra 14010539 Diagnostika PC v riad. + nový PC 498,00 s DPH 12/2014 06.10.2014 Simmons Slovakia s.r.o ZŠ Blatné 06.10.2014
Faktúra 20145348 PC - 5 ks + SW 970,15 s DPH 5E/2014 03.10.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné 03.10.2014
Faktúra 7218209180 Záloha plyn 10/2014 1 117.00 s DPH 02.10.2014 SPP ZŠ Blatné 02.10.2014
Objednávka 12/2014 Diagnostika PC v riaditeľni + nový PC 500,00 s DPH 30.09.2014 Simmons Slovakia s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.10.2014
Faktúra 09140408 Tonery 689,80 s DPH 4E/2014 30.09.2014 DEYMOS - Milan Oravčík ZŠ Blatné 30.09.2014
Faktúra 20/2014 Strava zamestnancov 9/2014 237,14 s DPH 30.09.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 30.09.2014
Faktúra 89938238 Ústava SR brožúrky 4,02 s DPH telefonická obj. 26.09.2014 Poradca s.r.o. ZŠ Blatné 26.09.2014
Objednávka 5E/2014 5 ks. PC + SW 970,00 s DPH 26.09.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.09.2014
Faktúra 20145158 2 ks interaktívny dataprojektor + príslušenstvo 6 293,00 s DPH 1E/2014 25.09.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné 25.09.2014
Objednávka 4E/2014 Tonery 700,00 s DPH 25.09.2014 DEYMOS - Milan Oravčík ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 25.09.2014
Faktúra 000046 Materiál pre činnosť ŠKD 500,00 s DPH 11/2004 19.09.2014 Fulierová Helena Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné 19.09.2014
Objednávka 3/E2014 školenie kuriča 80,00 s DPH 19.09.2014 OPRaS-TZ ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.09.2014
Faktúra 7408432623 telefón 8 a 9 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 19.09.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 19.09.2014
Faktúra 2014070075 hry pre ŠKD 499,98 s DPH 11/2014 19.09.2014 Dráčik -DIVI spol. s.r.o., Gajova 13 811 09 Bratislava ŠKD pri ZŠ Blatné 19.09.2014
Faktúra 7408432623 telefón 8 a 9 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 19.09.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 19.09.2014
Faktúra 1453021 Prenájom a čistenie rohoží 22,03 s DPH 16.09.2014 Lindström ZŠ Blatné 19.09.2014
Objednávka 2E/2014 Učiteľská katedra s priestorom pre notebook 1 332,00 s DPH 10.09.2014 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.09.2014
Faktúra 14VF/342 Zámky a kovania 23,89 s DPH 7/14 10.09.2014 Vrábel Tibor - Sézam ZŠ Blatné 10.09.2014
Faktúra 16/2016 Odstránenie havárie vodovodu 50,00 s DPH 8/14 10.09.2014 Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá ZŠ Blatné 10.09.2014
Faktúra 20145158 2x - interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž 6 293.00 s DPH 10.09.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné 25.09.2014
Faktúra 17/2016 Montáž regulačného ventilu 170,00 s DPH 9/14 10.09.2014 Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá ZŠ Blatné 10.09.2014
Objednávka 1E/2014 Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo 6 293,00 s DPH 10.09.2014 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.09.2014
Faktúra 9765780958 Telefón 8/14 28,79 s DPH 09.09.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.09.2014
Objednávka 8/14 Odstránenie havárie vodovodu 50,00 s DPH 08.09.2014 Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.09.2014
Objednávka 9/14 Montáž regulačného ventilu 170,00 s DPH 08.09.2014 Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.09.2014
Objednávka 7/14 Zámky a kovania 30,00 s DPH 05.09.2014 Vrábel Tibor - Sézam ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 10.09.2014
Faktúra 41542 Toaletný papier, posypová a tabletovaná soľ 239,06 s DPH 05.09.2014 Betrix s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.09.2014
Faktúra 743797160 Záloha elektrická energia 9/14 230,33 s DPH 04.09.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.09.2014
Faktúra 21418617 Regionálne školstvo a právo 44,80 s DPH 03.09.2014 RAABE ZŠ Blatné 03.09.2014
Faktúra 7263158854 Záloha plyn 9/2014 1 117.00 s DPH 03.09.2014 SPP ZŠ Blatné 03.09.2014
Faktúra 2140471 Dvere do tried 84,00 s DPH 5/14 27.08.2014 Emília Krišková PROFIMAT ZŠ Blatné 27.08.2014
Faktúra 21417714 Výchovný program v praxi č. 22 42,40 s DPH 27.08.2014 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 27.08.2014
Objednávka 4/14 Toaletný papier, posypová a tabletovaná soľ 450,00 s DPH 26.08.2014 Betrix s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.08.2014
Faktúra 1447039 Prenájom a čistenie rohoží 13,01 s DPH 18.08.2014 Lindström ZŠ Blatné 18.08.2014
Objednávka 5/14 Dvere biele do tried 2 ks + dovoz 100,00 s DPH 14.08.2014 Emília Krišková PROFIMAT ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 15.08.2014
Faktúra 7407461811 telefón 7 a 8 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 14.08.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 14.08.2014
Faktúra 2014/6 Maliarske práce 400,00 s DPH 4/14 11.08.2014 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné 11.08.2014
Faktúra 1764805430 Telefón 7/14 28,79 s DPH 08.08.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.08.2014
Faktúra 7418874289 Záloha elektrická energia 8/14 230,33 s DPH 06.08.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 08.08.2014
Objednávka 4/14 Maliarske práce 400,00 s DPH 06.08.2014 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné riaditeľ školy 08.08.2014
Faktúra 7213160358 Záloha plyn 8/2014 1 117.00 s DPH 04.08.2014 SPP ZŠ Blatné 08.08.2014
Faktúra 1441098 Prenájom a čistenie rohoží 22,03 s DPH 21.07.2014 Lindström ZŠ Blatné 21.07.2014
Faktúra 7406496263 telefón 6 a 7 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 14.07.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 14.07.2014
Faktúra 7763662453 Telefón 6/14 28,79 s DPH 10.07.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.07.2014
Faktúra 1142205153 Školské tlačivá 68,75 s DPH ponuka 07.07.2014 ŠEVT ZŠ Blatné 07.07.2014
Faktúra 7437821154 Záloha elektrická energia 7/14 230,33 s DPH 04.07.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.07.2014
Faktúra 91-4-0000802 licencia aSc agenda Komplet 199,00 s DPH 03.07.2014 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 04.07.2014
Faktúra 7420176741 Vyúčtovacia faktúra -2 325.18 s DPH 03.07.2014 SPP ZŠ Blatné 01.07.2014
Faktúra 7243131783 Záloha plyn 7/2014 1 117.00 s DPH 03.07.2014 SPP ZŠ Blatné 04.07.2014
Faktúra 16/2014 Strava zamestnancov 6/2014 197,38 s DPH 25.06.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 25.06.2014
Objednávka 1/MM Metodický materiál na AJ 110,00 s DPH 25.06.2014 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.07.2014
Faktúra 1/2014 Čistiace prostriedky 284,90 s DPH 3/14 20.06.2014 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné 20.06.2014
Faktúra 1435089 Prenájom a čistenie rohoží 22,03 s DPH 20.06.2014 Lindström ZŠ Blatné 20.06.2014
Faktúra 7405519498 telefón 5 a6 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 16.06.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 16.06.2014
Zmluva 1385/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1385/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 4 071,60 s DPH 12.06.2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ZŠ Blatné 22.09.2014
Faktúra 21412087 Výchovný program v praxi 42,40 s DPH 09.06.2014 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 09.06.2014
Faktúra 7762653169 Telefón 5/14 28,79 s DPH 09.06.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.06.2014
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu s DPH 06.06.2014 SPP ZŠ Blatné 06.06.2014
Faktúra 1400100367 Vodné a stočné k 15.4.2014 449,99 s DPH 06.06.2014 Obec Blatné ZŠ Blatné 06.06.2014
Faktúra 51403518 Hravé čítanie 102,75 s DPH na základe ukážky a ponuky 06.06.2014 RAABE ZŠ Blatné 06.06.2014
Faktúra 7448199847 Záloha elektrická energia 6/14 230,33 s DPH 05.06.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.06.2014
Faktúra 13/2014 Strava zamestnancov 5/2014 222,94 s DPH 04.06.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 04.06.2014
Faktúra 62/2014 BOZP a PO 1/2014 79,66 s DPH 02.06.2014 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 02.06.2014
Faktúra 140163 Revízia kotolne 695,47 s DPH 263/06 27.05.2014 Simtec, spol. s.r.o. ZŠ Blatné 27.05.2014
Faktúra 2014002 Revízia a čistenie komínov 90,20 s DPH 26.05.2014 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné 26.05.2014
Objednávka 3/14 Čistiace prostriedky 300,00 s DPH 26.05.2014 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.05.2014
Zmluva Dodatok ZSE - dodatok E. Výhoda zvýhodnenieo5% s DPH 26.05.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 29.05.2014
Faktúra 1428958 Prenájom a čistenie rohoží 29,06 s DPH 22.05.2014 Lindström ZŠ Blatné 22.05.2014
Faktúra FV41400059 Školské pomôcky - mapy 129,80 s DPH 1/PBL 19.05.2014 PUBLICOM s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.05.2014
Faktúra 2142006732 eTlačivá a eŠkola - na 36 mesiacov - predĺženie licencie 504,00 s DPH elektronická 19.05.2014 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné 19.05.2014
Faktúra 7402540439 telefón 4 a 5 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 16.05.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 16.05.2014
Objednávka 2/14 Revízia bleskozvodov, odstr. zistených závad, vyprac. revíznej správy s DPH 05.05.2014 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.05.2014
Faktúra 7437665878 Záloha elektrická energia 5/14 230,33 s DPH 05.05.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.05.2014
Faktúra 7134796266 Záloha plyn 5/2014 542,00 s DPH 02.05.2014 SPP ZŠ Blatné 02.05.2014
Faktúra 10/2014 Strava zamestnancov 4/2014 204,48 s DPH 30.04.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 30.04.2014
Faktúra 21409154 Regionálne školstvo a právo 44,80 s DPH 29.04.2014 RAABE ZŠ Blatné 29.04.2014
Faktúra 1422556 Prenájom a čistenie rohoží 29,63 s DPH 28.04.2014 Lindström ZŠ Blatné 28.04.2014
Faktúra 720141046 Licencia na verziu 04/14 - 03/15 154,80 s DPH 22.04.2014 VEMA ZŠ Blatné 22.04.2014
Faktúra 6760644731 Telefón 4/14 28,88 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.04.2014
Faktúra 7447938135 Záloha elektrická energia 4/14 230,33 s DPH 07.04.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.04.2014
Faktúra 2761645386 Telefón 5/14 28,79 s DPH 07.04.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.04.2014
Faktúra 7243042530 Záloha plyn4/2014 1 417.00 s DPH 02.04.2014 SPP ZŠ Blatné 02.04.2014
Faktúra 8/2014 Strava zamestnancov 3/2014 213,00 s DPH 01.04.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 01.04.2014
Faktúra 7402540439 telefón 2 a 3 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 17.03.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 17.03.2014
Faktúra 8759651087 Telefón 3/14 28,79 s DPH 07.03.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.03.2014
Faktúra 7447938135 Záloha elektrická energia 3/14 230,33 s DPH 06.03.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.03.2014
Faktúra 7203052842 Záloha plyn 3/2014 2 588.00 s DPH 04.03.2014 SPP ZŠ Blatné 04.03.2014
Faktúra 1410242 Prenájom a čistenie rohoží 29,06 s DPH 26.02.2014 Lindström ZŠ Blatné 03.03.2014
Faktúra 21403497 Regionálne školstvo a právo 2/14 44,80 s DPH 26.02.2014 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 26.02.2014
Faktúra 5/2014 Strava zamestnancov 2/2014 176,08 s DPH 21.02.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 21.02.2014
Faktúra 3007007823 Poistenie PC od MPC 66,00 s DPH 20.02.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ Blatné 21.02.2014
Faktúra 7401415509 telefón 1 a 2 /14 - ŠKD 5,03 s DPH 14.02.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 14.02.2014
Faktúra 140028 Oprava poruchy kotolne 104,40 s DPH 1/14 12.02.2014 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné 12.02.2014
Faktúra 3758660380 Telefón 2/14 28,79 s DPH 07.02.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.02.2014
Faktúra 7447844643 Záloha elektrická energia 2/14 230,33 s DPH 06.02.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 06.02.2014
Faktúra 7203029099 Záloha plyn 2/2014 2 745.00 s DPH 05.02.2014 SPP ZŠ Blatné 05.02.2014
Objednávka 1/14 Oprava poruchy kotolne 200,00 s DPH 05.02.2014 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.02.2014
Zmluva BA-31810445 Dodatok č. 1 Dataprojektor EPSON EB85 991,27 s DPH 05.02.2014 Štátny pedagogický ústav ZŠ Blatné 17.02.2014
Faktúra 1404020 Prenájom a čistenie rohoží 20,63 s DPH 03.02.2014 Lindström ZŠ Blatné 03.02.2014
Faktúra 3/2014 Strava zamestnancov 1/2014 225,78 s DPH 31.01.2014 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 31.01.2014
Faktúra 21401051 Výchovný program v praxi 41,52 s DPH 27.01.2014 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 27.01.2014
Faktúra 7437374714 Záloha elektrická energia 1/14 230,33 s DPH 17.01.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 20.01.2014
Faktúra 7400217790 telefón12/13 - 1/14 - ŠKD 5,03 s DPH 17.01.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 20.01.2014
Faktúra 7757679361 Telefón 1/14 28,79 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.01.2014
Faktúra 7105008246 Záloha na plyn 1/2014 2 832.00 s DPH 07.01.2014 SPP ZŠ Blatné 07.11.2014
Faktúra 1376485 Prenájom a čistenie rohoží 20,63 s DPH 07.01.2014 Lindström ZŠ Blatné 07.01.2014
Faktúra 7102126979 Nedoplatok 2014 504,95 s DPH 07.01.2014 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.01.2014
Faktúra 20130322 Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo - doplatok za úpravu 29,63 s DPH 7e/2013 23.12.2013 MB COM BB ZŠ Blatné 23.12.2013
Faktúra ZF 1504260 Nábytok pre zást. 310,49 s DPH 28/13 20.12.2013 Decodom ZŠ Blatné 20.12.2013
Faktúra PF 1129157921 Knihy do šk. knižnice 206,67 s DPH 112915792 20.12.2013 Martinus. sk, s.r.o. ZŠ Blatné 20.12.2013
Objednávka 28/13 Nábytok pre zástupcu 350,00 s DPH 19.12.2013 Decodom ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.12.2013
Objednávka 112915792 Knihy do školskej knižnice 250,00 s DPH 19.12.2013 Martinus. sk, s.r.o. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 19.12.2013
Faktúra 20135007 Materiál ahry na činnosť ŠKD 99,99 s DPH 25/2013 18.12.2013 Knihomol s.r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné 19.12.2013
Faktúra 21332604 Právny kuriér - predplatné 2014 119,00 s DPH 18.12.2013 RAABE ZŠ Blatné 19.12.2013
Faktúra 20130002 Materiál na činnosť ŠKD 99,84 s DPH 26/2013 18.12.2013 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné 19.12.2013
Faktúra 78 Materiál a hry pre ŠKD 300,00 s DPH 24/2013 18.12.2013 Fulierová Helena Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné 19.12.2013
Faktúra 31/2013 Strava zamestnancov 12/2013 197,38 s DPH 18.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 19.12.2013
Faktúra 952013 Poradenstvo a spracovanie materiálov na OOÚ - 2. časť 600,00 s DPH 21/13 18.12.2013 OVeS, s.r.o ZŠ Blatné 19.12.2013
Faktúra 13010519 Učiteľský PC + prísl. + 5 x licencia OFFICE - 2. časť 130,06 s DPH 19/13 17.12.2013 Simmons ZŠ Blatné 17.12.2013
Faktúra 1308876 Metodický materiál na AJ 99,71 s DPH internetová obj. 17.12.2013 OXICO ZŠ Blatné 17.12.2013
Faktúra FV 130248 Rádio c CD a USB prehrávačom 299,70 s DPH 27/2013 17.12.2013 Chlad-servis spol. s.r.o. ZŠ Blatné 17.12.2013
Faktúra 7312969499 telefón 11-12/13 - ŠKD 5,03 s DPH 16.12.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 16.12.2013
Faktúra 2013/7 Vymaľovanie triedy + drobné opravy 414,00 s DPH 16.12.2013 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné 16.12.2013
Objednávka 26/2013 Materiál na činnosť ŠKD 100,00 s DPH 16.12.2013 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.12.2013
Objednávka 25/2013 Materiál na činnosť ŠKD 100,00 s DPH 16.12.2013 Knihomol s.r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.12.2013
Objednávka 24/2013 Materiál a hry na činnosť ŠKD 300,00 s DPH 16.12.2013 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.12.2013
Objednávka 27/2013 Rádio CD a USB prehrávače 300,00 s DPH 16.12.2013 Chlad-servis spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.12.2013
Faktúra 000077 Materiál a hry do ŠKD 1 000,00 s DPH 20/13 13.12.2013 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné 13.12.2013
Objednávka 22/2013 Vymaľovanie triedy + drobné opravy 500,00 s DPH 13.12.2013 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2013
Objednávka 23/2013 Skriňa s poštovými priehradkami 500,00 s DPH 13.12.2013 B2B Partner s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2013
Faktúra SP213200793 Skriňa s poštovými priehradkami 450,00 s DPH 23/2013 13.12.2013 B2Bpartner s.r.o. ZŠ Blatné 13.12.2013
Faktúra 0882013 Poradenstvo a spracovanie materiálov na OOÚ - 1. časť 270,00 s DPH 21/13 13.12.2013 OVeS, s.r.o ZŠ Blatné 13.12.2013
Faktúra 0615/13 Učebné pomôcky 238,12 s DPH 10e/2013 12.12.2013 Učebné - pomôcky s.r.o. ZŠ Blatné 13.12.2013
Faktúra 20130054 Zástava SR a EÚ 60,30 s DPH 9e/2013 12.12.2013 Zuzana Sedláková - Gavytex ZŠ Blatné 13.12.2013
Objednávka 20/13 Materiál a hry do ŠKD 1 000.00 s DPH 11.12.2013 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.12.2013
Objednávka 21/2013 Poradenstvo a spracovanie materiálov na OOÚ 840,00 s DPH 11.12.2013 OVeS, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2013
Objednávka 9e/2013 Vlajka SR a EÚ 70,00 s DPH 10.12.2013 Zuzana Sedláková - Gavytex ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2013
Objednávka 10e/2013 Učebné pomôcky 250,00 s DPH 10.12.2013 Učebné - pomôcky s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.12.2013
Faktúra 13010507 Učiteľský PC + prísl. + 5 x licencia OFFICE 1 121,15 s DPH 19/13 09.12.2013 Simmons ZŠ Blatné 10.12.2013
Faktúra 6756701341 Telefón 12/13 28,79 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.12.2013
Faktúra 1370335 Prenájom a čistenie rohoží 29,06 s DPH 09.12.2013 Lindström ZŠ Blatné 11.11.2013
Faktúra 154/2013 Služby BOZP a PO 4. štvrť rok 2013 79,66 s DPH 04.12.2013 Šľachtič Ján ZŠ Blatné 04.12.2013
Faktúra 7322817212 Záloha plyn 12/2013 2 657.00 s DPH 03.12.2013 SPP ZŠ Blatné 03.12.2013
Faktúra 28/2013 Strava zamestnancov 11/2013 269,80 s DPH 29.11.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 29.11.2013
Faktúra 095/13 Osobné ochranné prosztriedky 196,07 s DPH 18/13 27.11.2013 Marián Bagita - DUAL BP ZŠ Blatné 27.11.2013
Faktúra 21329886 Regionálne školstvo a právo 42,16 s DPH 25.11.2013 RAABE ZŠ Blatné 25.11.2013
Faktúra 21330072 Výchovný program v praxi 42,80 s DPH 25.11.2013 RAABE ZŠ Blatné 25.11.2013
Faktúra 70603196 Virtuálna knižnica - licencia 2014 119,52 s DPH 25.11.2013 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 25.11.2013
Faktúra 20136157 Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo 3 584,00 s DPH 7e/2013 22.11.2013 MB TECH BB ZŠ Blatné 22.11.2013
Faktúra 20135750 Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo 4 905,00 s DPH 7e/2013 22.11.2013 MB TECH BB ZŠ Blatné 22.11.2013
Faktúra 11130569 Toner a zberná nádobka do tlačiarne brother 101,00 s DPH 8e/2013 22.11.2013 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné 22.11.2013
Faktúra 1300200574 Vodné a stočné 2013 479,08 s DPH 22.11.2013 Obec Blatné ZŠ Blatné 22.11.2013
Objednávka 19/13 Učiteľský PC + prísl. + 5 x licencia OFFICE 1 300,00 s DPH 19.11.2013 Simmons ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.11.2013
Faktúra 2013007 Kontrola a čistenie komínov 90,20 s DPH 13.11.2013 Jozef Horváth - kominár ZŠ Blatné 13.11.2013
Objednávka 8e/2013 Toner a zberná nádobka do tlačiarne brother 100,00 s DPH 13.11.2013 DEYMOS - Milan Oravčík ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 13.11.2013
Faktúra 7311757351 telefón 10-11/13 - ŠKD 5,03 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 13.11.2013
Objednávka 7e/2013 Zostava interaktívny dataprojektor komplet s montážou - 3 ks 8 489,00 s DPH 11.11.2013 MB TECH BB ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.11.2013
Objednávka 18/13 Osobné ochranné prostriedky 200,00 s DPH 11.11.2013 Dual BP ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.11.2013
Faktúra 1364331 Prenájom a čistenie rohoží 20,63 s DPH 08.11.2013 Lindström ZŠ Blatné 08.11.2013
Faktúra 4755718801 Telefón 11/13 29,09 s DPH 07.11.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.11.2013
Faktúra FV1300608 Licencia Prémium + bomus mapy 399,00 s DPH ZŠ 2013-2014/2 07.11.2013 Datakabinet s.r.o. ZŠ Blatné 07.11.2013
Faktúra 7437199504 Záloha elektrická energia 11/13 193,64 s DPH 07.11.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.11.2013
Objednávka ZŠ 2013-2014/2 Licencia Prémium + bomus mapy 399,00 s DPH 04.11.2013 Datakabinet s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.11.2013
Faktúra 25/2013 Strava zamestnancov 10/2013 303,88 s DPH 29.10.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 29.10.2013
Faktúra 21325409 Školské vzdelávacie programy 44,01 s DPH 28.10.2013 RAABE ZŠ Blatné 28.10.2013
Faktúra 5590014565 IVES - licencia 2014 83,65 s DPH 23.10.2013 IVES ZŠ Blatné 23.10.2013
Faktúra 7310567198 telefón 9-10/13 - ŠKD 5,03 s DPH 17.10.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 17.10.2013
Faktúra 2/2013 Čiastace prostriedky 130,50 s DPH 16/13 16.10.2013 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné 16.10.2013
Faktúra 20130871 Revízia HP a požiarnych hadíc 75,14 s DPH 17/13 11.10.2013 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné 11.10.2013
Faktúra 1358110 Prenájom a čistenie rohoží 20,63 s DPH 11.10.2013 Lindström ZŠ Blatné 11.10.2013
Faktúra 9754742608 Telefón 10/13 34,62 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.10.2013
Faktúra 1962013 Knihy do školskej knižnice 197,77 s DPH 2013-2014/2 04.10.2013 TRIO Publishing ZŠ Blatné 04.10.2013
Faktúra 000062 Materiál na činnosť ŠKD 1 000,00 s DPH 15/13 04.10.2013 Fulierová Helena Papiernictvo Helena ZŠ Blatné 04.10.2013
Objednávka 17/13 Revízia HP a požiarnych hadíc 100,00 s DPH 02.10.2013 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.10.2013
Faktúra 7322775148 Záloha plyn 10/2013 1 364.00 s DPH 02.10.2013 SPP ZŠ Blatné 04.10.2013
Objednávka 16/13 Čistiace prostriedky 200,00 s DPH 01.10.2013 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.10.2013
Objednávka 2013-2014/2 Knihy do šk. knižnice 197,77 s DPH 01.10.2013 TRIO Publishing ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 01.10.2013
Objednávka 15/13 Materiál na činnosť ŠKD 1 000.00 s DPH 30.09.2013 Fulierová Helena Papiernictvo Helena ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.10.2013
Faktúra 21322923 Výchovný program v praxi - ŠKD 4 3.40 s DPH 25.09.2013 RAABE ZŠ Blatné 25.09.2013
Faktúra 1314-3807 Angilcký časopis - metod. materiál predplatné na š.r. 10,70 s DPH ZŠ 2013-2014/1 23.09.2013 ARES spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.09.2013
Objednávka ZŠ 2013-2014/1 Angilcký časopis - metod. materiál predplatné na š.r. 10,70 s DPH 23.09.2013 ARES spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.09.2013
Faktúra 20130034 Oprava strechy na šatni 1 566,00 s DPH 11/13 20.09.2013 PINKI, spol.sr.o, Peter Pinkas ZŠ Blatné 20.09.2013
Faktúra 20136086 lopty 207,00 s DPH 14/13 19.09.2013 Malunet s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.09.2013
Objednávka 14/13 lopty 210,00 s DPH 17.09.2013 Malunet s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.09.2013
Faktúra 1351991 Prenájom a čistenie rohoží 20,63 s DPH 13.09.2013 Lindström ZŠ Blatné 13.09.2013
Faktúra 2013/5 Vymaľovanie šatne pozatečení 898,00 s DPH 9/13 13.09.2013 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné 13.09.2013
Faktúra 7309372941 telefón 8-9/13 - ŠKD 5,03 s DPH 13.09.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 13.09.2013
Faktúra 13039 Seminár ochrana osob. údajov pre 2 osoby 80,00 s DPH 6e/2013 13.09.2013 OVeS, s.r.o. ZŠ Blatné 13.09.2013
Faktúra 13300 Inštalácia zvončeka pre 2 triedy ŠKD 295,20 s DPH 12/13 13.09.2013 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné 13.09.2013
Faktúra 2013/4 Vymaľovanie triedy a špeciálnej učebne 338,00 s DPH 10/13 13.09.2013 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné 13.09.2013
Zmluva 1451/2013/801 BA - 31810446 Darovacia zmluva - Vzdelávanie uč. ZŠ v CJ - notebook a literatúra 1 111.01 s DPH 10.09.2013 Štátny pedagogický ústav 16.09.2013
Zmluva 1451/2013/801 Darovacia zmluva - Vzdelávanie uč. ZŠ v CJ - notebook a literatúra 1 111.01 s DPH 10.09.2013 Štátny pedagogický ústav 16.09.2013
Faktúra 7753783811 Telefón 9/13 31,31 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.09.2013
Faktúra 1304523 Metodický materiál 48,28 s DPH telefonicky 09.09.2013 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.09.2013
Faktúra 21320832 Školské vzdelávacie programy 41,20 s DPH 09.09.2013 RAABE ZŠ Blatné 09.09.2013
Faktúra 7437054037 Záloha elektrická energia 9/13 193,64 s DPH 05.09.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.09.2013
Faktúra D620813 Dovoz tovaru z Baumaxu Trnava 27,72 s DPH 8/13 04.09.2013 Igor Krajčovič - Dopravný servis ZŠ Blatné 04.09.2013
Faktúra 7164531181 Záloha plyn 9/2013 437,00 s DPH 02.09.2013 SPP ZŠ Blatné 02.09.2013
Faktúra 1304148 Metodický materiál 77,79 s DPH telefonicky 02.09.2013 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.09.2013
Faktúra 1042013 Vodoinštalatérske práce 359,00 s DPH 5e/2013 28.08.2013 Adam Kohútek ZŠ Blatné 28.08.2013
Objednávka 6e/2013 Seminár ochrana osob. údajov pre 2 os. 80,00 s DPH 26.08.2013 OVeS, s.r.o ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.08.2013
Objednávka 13/13 Stolárske práce 2 500,00 s DPH 23.08.2013 PD Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.08.2013
Objednávka 12/13 Montáž zvončeka do dvoch tried ŠKD 350,00 s DPH 23.08.2013 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.08.2013
Objednávka 11/13 Oprava strechy na šatni 1 800,00 s DPH 19.08.2013 PINKI, spol.sr.o, Peter Pinkas ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.08.2013
Faktúra 21318145 Školské vzdelávacie programy 43,41 s DPH 19.08.2013 RAABE ZŠ Blatné 19.08.2013
Faktúra 1346182 Prenájom a čistenie rohoží 12,19 s DPH 16.08.2013 Lindström ZŠ Blatné 16.08.2013
Objednávka telef. Metodický materiál 130,00 s DPH 16.08.2013 OXICO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 02.09.2013
Objednávka 9/13 Vymaľovanie šatne po zatečení 1 000.00 s DPH 15.08.2013 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.08.2013
Objednávka 10/13 Oprava maľovky v deviatej triede a špeciálnej učebne 400,00 s DPH 15.08.2013 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.08.2013
Faktúra 7308183533 telefón 7-8/13 - ŠKD 5,03 s DPH 14.08.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 14.08.2013
Faktúra 378550132 Dvere biele do tried 8 ks 228,92 s DPH 8/13 14.08.2013 Market bauMax Trnava ZŠ Blatné 14.08.2013
Objednávka 8/13 dvere biele do tried 8 ks 250,00 s DPH 13.08.2013 Market bauMax Trnava ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.08.2013
Faktúra 7437000222 Záloha elektrická energia 8/13 193,64 s DPH 07.08.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 07.08.2013
Faktúra 4752826909 Telefón 8/13 29,48 s DPH 07.08.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.08.2013
Faktúra 7237868007 Záloha plyn 8/2013 210,00 s DPH 05.08.2013 SPP ZŠ Blatné 05.08.2013
Objednávka 5e/2013 Vodoinštalatérske práce 400,00 s DPH 30.07.2013 Adam Kohútek ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 31.07.2013
Faktúra 86/2013 Služby BOZP a PO 2. štvrť rok 2013 79,66 s DPH 24.07.2013 Šľachtič Ján ZŠ Blatné 25.07.2013
Faktúra 1132207561 Školské tlačivá 59,45 s DPH 316/12 24.07.2013 ŠEVT ZŠ Blatné 25.07.2013
Faktúra 1340218 Prenájom a čistenie rohoží 20,63 s DPH 24.07.2013 Lindström ZŠ Blatné 25.07.2013
Faktúra 7307028073 telefón 6-7/13 - ŠKD 5,03 s DPH 24.07.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 25.07.2013
Faktúra 130147 Toner - účet. 20,76 s DPH telefonicky 12.07.2013 O.K. pc servis, s.r.o. ZŠ Blatné 12.07.2013
Faktúra 138203372 Diava - pasta na parkety 95,92 s DPH 7/13 11.07.2013 Tatrachema v.d. ZŠ Blatné 11.07.2013
Faktúra 7751825788 Telefón 7/13 28,79 s DPH 10.07.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.07.2013
Objednávka 7/13 Diava - pasta na parkety 100,00 s DPH 09.07.2013 TATRACHEMA, v.d. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.07.2013
Faktúra 7436932180 Záloha elektrická energia 7/13 193,64 s DPH 08.07.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 08.07.2013
Faktúra 7192861064 Záloha plyn 6-7/2013 210,00 s DPH 02.07.2013 SPP ZŠ Blatné 02.07.2013
Faktúra 9130001388 licencia aSc agenda Komplet 199,00 s DPH 02.07.2013 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 02.07.2013
Faktúra 16/2013 strava zamestnancov 6/13 187,44 s DPH 27.06.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 27.06.2013
Faktúra 130185 Revízia kotolne 695,47 s DPH 263/06 27.06.2013 Simtec, spol. s.r.o. ZŠ Blatné 27.06.2013
Faktúra 2013002 Čistenie a kontrola komínov 104,20 s DPH 26.06.2013 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné 26.06.2013
Faktúra 7443146530 Vyúčtovacia faktúra - plyn 1. - 6. 2013 361,25 s DPH 25.06.2013 SPP ZŠ Blatné 25.06.2013
Faktúra 1300100542 Vodné a stočné k 15.4.2013 336,51 s DPH 21.06.2013 Obec Blatné ZŠ Blatné 21.06.2013
Faktúra 1334425 Prenájom rohoží 20,63 s DPH 21.06.2013 Lindström ZŠ Blatné 21.06.2013
Faktúra 21315607 Školské vzdelávacie programy 43,21 s DPH 21.06.2013 RAABE ZŠ Blatné 21.06.2013
Zmluva 472/2013 Zvyšovanie kvality vzdelávania - elektronické testovanie s DPH 19.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 19.06.2013
Faktúra FV130129 Bedmintonový balík 99,90 s DPH 4e/2013 19.06.2013 Bedminton s.r.o ZŠ Blatné 19.06.2013
Faktúra 1/2013 Čiastiace prostriedky 164,00 s DPH 5/13 19.06.2013 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné 19.06.2013
Faktúra 7305855845 telefón 5-6/13 - ŠKD 5,03 s DPH 18.06.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 18.06.2013
Objednávka 4e/2013 Bedmintonový balík 99,90 s DPH 17.06.2013 Slovenský bedmintonový zväz ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.06.2013
Faktúra 21314782 Výchovný program v praxi 6/2013 42,15 s DPH 17.06.2013 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 17.06.2013
Faktúra 21314782 Výchovný program v praxi 6/2013 42,15 s DPH 17.06.2013 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 18.06.2013
Objednávka 6/13 Odborná prehliadka e. spotrebičov 500,00 s DPH 14.06.2013 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.06.2013
Objednávka 5/13 Čistiace prostriedky na letné upratovanie 300,00 s DPH 11.06.2013 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.06.2013
Faktúra 6750900461 Telefón 6/13 29,50 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.06.2013
Faktúra 7436846995 Záloha elektrická energia 6/13 193,64 s DPH 05.06.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 05.06.2013
Faktúra 30794 Toaletný papier Jumbo 124,42 s DPH 3/13 03.06.2013 BETRIX s.r.o. ZŠ Blatné 03.06.2013
Faktúra 5/2013 strava zamestnancov 5/13 235,72 s DPH 31.05.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 31.05.2013
Faktúra 2130063 Keramické tabule a kufrík s prísl. 353,32 s DPH 3e/2013 31.05.2013 TERAsport - Műller, s.r.o. ZŠ Blatné 31.05.2013
Objednávka 3e/2013 Keramické tabule a kufrík s príslušenstvom 353,34 s DPH 28.05.2013 TERAsport-Műller,s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.05.2013
Faktúra 21312835 Akt. regionálne školstvo a právo máj 2013 42,15 s DPH 27.05.2013 RAABE ZŠ Blatné 27.05.2013
Faktúra 13004121 Drátky do podlahového stroja 363,60 s DPH 4/13 27.05.2013 KINEKUS ZŠ Blatné 27.05.2013
Faktúra 1328407 Prenájom rohoží 29,06 s DPH 27.05.2013 Lindström ZŠ Blatné 27.05.2013
Objednávka 4/13 Drátky do podlahového strova 400,00 s DPH 23.05.2013 KINEKUS ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.05.2013
Objednávka 3/13 Toaletný papier jumbo 130,00 s DPH 23.05.2013 Betrix s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.05.2013
Faktúra 3529310522 nábytok do 1. triedy 1 089.00 s DPH 2e/2013 23.05.2013 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné 23.05.2013
Faktúra 58/2013 Služby BOZP a PO 2. štvrť rok 2013 79,66 s DPH 15.05.2013 Šľachtič Ján ZŠ Blatné 15.05.2013
Faktúra 7446931533 Záloha elektrická energia 5/13 193,64 s DPH 10.05.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 10.05.2013
Faktúra 4749937643 Telefón 4/13 30,34 s DPH 10.05.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.05.2013
Faktúra 7212812143 Záloha plyn 5/2013 552,00 s DPH 02.05.2013 SPP ZŠ Blatné 02.05.2013
Faktúra 201300078 Multilicencia 2 CD Vševedko 263,40 s DPH ponuka 29.04.2013 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ Blatné 29.04.2013
Faktúra 1322169 Rohože - čistenie a prenájom 20,63 s DPH 25.04.2013 Lindström ZŠ Blatné 25.04.2013
Faktúra 21309747 Školský vzdelávací program 43,41 s DPH 25.04.2013 RAABE ZŠ Blatné 25.04.2013
Objednávka 2e/2013 Nábytok do 1. triedy 1 100,00 s DPH 24.04.2013 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.04.2013
Faktúra 201301289 OPP - obuv upratovačka 26,34 s DPH 3/13 24.04.2013 Podolcová Lubica-LUBICA ZŠ Blatné 24.04.2013
Objednávka ponuka Multilicencia 2 CD - Vševedko 263,40 s DPH 19.04.2013 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.04.2013
Faktúra 720130788 Licencia 4/13 - 5/14 - mzdový program 154,80 s DPH 19.04.2013 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné 19.04.2013
Faktúra 21308169 Výchovný program v praxi 4/2013 44,40 s DPH 17.04.2013 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 17.04.2013
Faktúra 7303581573 telefón 3-4/13 - ŠKD 5,03 s DPH 17.04.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 17.04.2013
Objednávka 3/13 OPP - obuv upratovačka 35,00 s DPH 12.04.2013 Podolcová Lubica-LUBICA ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.04.2013
Faktúra 130095 Oprava kúrenie 108,00 s DPH 3/13 04.04.2013 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné 04.04.2013
Faktúra 7227779274 Záloha plyn 4/2013 1 441.00 s DPH 03.04.2013 SPP ZŠ Blatné 03.04.2013
Faktúra 1316082 Rohože - čistenie a prenájom 20,63 s DPH 03.04.2013 Lindström ZŠ Blatné 03.04.2013
Objednávka 2/13 Oprava poruchy kotla 150,00 s DPH 02.04.2013 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 03.04.2013
Faktúra 20130198 Zbierka úloh z matematiky pre 5. - 9. ročník 112,50 s DPH 27.03.2013 Mapa Slovakia Trade, s.r.o. ZŠ Blatné 27.03.2013
Faktúra 7/2013 strava zamestnancov 3/13 171,82 s DPH 27.03.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 27.03.2013
Faktúra 21307128 Regionálne školstvo a právo 41,20 s DPH 27.03.2013 RAABE ZŠ Blatné 27.03.2013
Objednávka telefonicky na základe ponuky ZÚ z matematiky 120,00 s DPH 20.03.2013 Mapa Slovakia Trade, s.r.o. ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 20.03.2013
Faktúra 7302459233 telefón 2-3/13 - ŠKD 5,03 s DPH 14.03.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 14.03.2013
Faktúra 1747971965 Telefón 3/13 28,79 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 11.03.2013
Faktúra 73226182449 Záloha plyn 3/2013 2 633.00 s DPH 11.03.2013 SPP ZŠ Blatné 11.03.2013
Faktúra 7446931533 Záloha elektrická energia 3/13 193,64 s DPH 11.03.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 11.03.2013
Faktúra 1310149 Rohože - čistenie a prenájom 29,06 s DPH 11.03.2013 Lindström ZŠ Blatné 11.03.2013
Faktúra 4/2013 strava zamestnancov 4/13 221,52 s DPH 01.03.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 01.02.2013
Faktúra 595/8/2013 Komunálny odpad 2013 150,00 s DPH 20.02.2013 Obec Blatné ZŠ Blatné 20.02.2013
Faktúra 3007007823 Poistenie notebookov (MPC) 66,00 s DPH 18.02.2013 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ Blatné 18.02.2013
Faktúra 7301325257 telefón 1-2/13 - ŠKD 5,03 s DPH 15.02.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 15.02.2013
Faktúra 21303118 Školský vzdelávací program 2/13 43,41 s DPH 12.02.2013 RAABE ZŠ Blatné 12.02.2013
Faktúra 7446820347 Záloha elektrická energia 2/13 193,64 s DPH 08.02.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 08.02.2013
Faktúra 21302735 Výchovný program v praxi 2/2013 42,80 s DPH 08.02.2013 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 08.02.2013
Faktúra 21302902 Predpllatné Právny kuriér 2013 119,00 s DPH 08.02.2013 RAABE ZŠ Blatné 08.02.2013
Faktúra 746011016 Telefón 1/13 29,18 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.02.2013
Faktúra 5746988917 Telefón 2/13 29,18 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.02.2013
Faktúra FV13008 Program Fine Reader 11 264,00 s DPH 1e/13 06.02.2013 Nupseso Data Servce, s.r.o. ZŠ Blatné 06.02.2013
Faktúra 30170 Posypová soľ 39,60 s DPH 1/13 06.02.2013 Betrix s.r.o. ZŠ Blatné 06.02.2013
Objednávka 1e/2013 program Fine Reader 11 270,00 s DPH 05.02.2013 Nupseso Data Servce, s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra 1304016 Rohože - čistenie a prenájom 20,63 s DPH 04.02.2013 Lindström ZŠ Blatné 04.02.2013
Objednávka 1/13 Posypová soľ 40,00 s DPH 04.02.2013 BETRIX s.r.o. ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.02.2013
Faktúra 1132201595 Tlačivá - vysvedčenia 53,47 s DPH 316/12 04.02.2013 ŠEVT ZŠ Blatné 04.02.2013
Faktúra 21301827 Regionálne školstva a právo 1/13 42,00 s DPH 04.02.2013 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 04.02.2013
Faktúra 21301307 Poradca riaditeľa školy 1/13 42,48 s DPH 04.02.2013 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 04.02.2013
Faktúra 1/2013 strava zamestnancov 1/13 204,48 s DPH 04.02.2013 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 04.02.2013
Faktúra 7124473150 Záloha plyn 2/2013 2 794.00 s DPH 04.02.2013 SPP ZŠ Blatné 04.02.2013
Faktúra 7417293600 Záloha elektrická energia 3/13 193,64 s DPH 18.01.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 18.01.2013
Faktúra 7300207657 Telefón 11-12/2012 ŠKD 5,03 s DPH 16.01.2013 Slovak Telekom. a.s. ŠKD pri ZŠ Blatné 16.01.2013
Faktúra 7130742367 Vyučtovanie elektrická energia 2012 283,52 s DPH 11.01.2013 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 11.01.2013
Faktúra 12780035 Rohože - čistenie a prenájom 20,63 s DPH 09.01.2013 Lindström ZŠ Blatné 09.01.2013
Faktúra 746011016 Telefón 12/12 30,72 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.01.2013
Faktúra 7912713319 Záloha plyn 1/2013 2 882.00 s DPH 08.01.2013 SPP ZŠ Blatné 04.12.2012
Zmluva 6025055 Dodatok k zmluve o servise čistiacich rohoží 9.03/týždeň s DPH 01.01.2013 Lindström ZŠ Blatné 18.01.2013
Faktúra 12010449 Konica Minolta bizhub + USB kľúč 612,30 s DPH 26/12 21.12.2012 Simmons ZŠ Blatné 21.12.2012
Objednávka 26/12 Tlačiareň Konica Minolta bizhub , USB kľúč 620,00 s DPH 20.12.2012 Simmons ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.12.2012
Faktúra 31/2012 strava zamestnancov 12/12 177,50 s DPH 20.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 20.12.2012
Faktúra 9/2012 Čistiace prostriedky 300,00 s DPH 24/12 18.12.2012 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné 18.12.2012
Faktúra 1212180156 Optický valec a toner OKI 145,60 s DPH 00160365 18.12.2012 Talkive ZŠ Blatné 18.12.2012
Faktúra 2012/8 maliarske práce 444,00 s DPH 25/12 18.12.2012 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné 18.12.2012
Faktúra 2012/9 maliarske práce 100,00 s DPH 25/12 18.12.2012 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné 18.12.2012
Objednávka 25/12 maliarske práce 600,00 s DPH 17.12.2012 Radoslav Benkovský, maliar - natierač ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 18.12.2012
Objednávka 24/12 Čistiace prostriedky 300,00 s DPH 17.12.2012 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 17.12.2012
Objednávka 00160365 Optický valec a toner OKIMB260/280/290-5.5K 140,00 s DPH 16.12.2012 Talkive ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 17.12.2012
Faktúra 131311191 poštovné a balné k fa 131311119 5,00 s DPH 14.12.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné 14.12.2012
Faktúra 185/2012 Služby BOZP a PO 3/4 2012 79,66 s DPH 13.12.2012 Šľachtič Ján ZŠ Blatné 13.12.2012
Faktúra 131311209 Matematika UP - uhol SW 44,00 s DPH 3/E2012 + elektronická 12.12.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné 12.12.2012
Objednávka 23/12 Oprava nefunkčného zmäkčovača vody do kotlov 111,60 s DPH 11.12.2012 Simtec, spol. s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.12.2012
Faktúra 78/2012 Krtkovanie a čistenie kanalizácie 228,00 s DPH 22/12 10.12.2012 Adrian Farkaš A&M ZŠ Blatné 10.12.2012
Faktúra 2012005 Materiál pre ŠKD 110,05 s DPH 18/2012 10.12.2012 Evart Senec ŠKD pri ZŠ Blatné 10.12.2012
Faktúra 39 Materiál pre ŠKD 300,00 s DPH 10.12.2012 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné 10.12.2012
Objednávka 22/12 Odstránenie havárie odtokov WC 250,00 s DPH 10.12.2012 Adrian Farkaš A&M ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.12.2012
Faktúra 2/2012 Materiál pre ŠKD 99,75 s DPH 20/12 10.12.2012 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné 10.12.2012
Faktúra 3745032718 Telefón 12/12 24,55 s DPH 07.12.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 07.12.2012
Faktúra 14681260 stôl a učebné pomocky 412,56 s DPH 1/E 06.12.2012 Školex ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 228/2012 Učebné pomôcky 576,62 s DPH 5/E/2012 06.12.2012 Ing. Dana Halamová Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 120969 UP na TV - flórbal 445,00 s DPH 4/E/2012 06.12.2012 Sportika SK, s.r.o. ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 120969 Pomôcky na flíorbal 445,00 s DPH 4/E/2012 06.12.2012 Sportika SK, s.r.o. ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 044412 Učebné pomôcky 768,34 s DPH elektronická 06.12.2012 Učebné - pomôcky s.r.o. ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 131311119 učebné pomôcky 828,00 s DPH 3/E2012 + elektronická 06.12.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 1271919 Rohože - čistenie a prenájom 29,06 s DPH 06.12.2012 Lindström ZŠ Blatné 06.12.2012
Objednávka 21/12 CD - varovné signály CO 10,00 s DPH 06.12.2012 MILOP . Ing. Ivan Pšenko ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 07.12.2012
Faktúra 201201525 Osob. ochranné prac. pomôcky 208,15 s DPH 14/12 06.12.2012 MLZ plus s.r.o. ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 120558 Sada CD pre 6. a 7. ročník 50,30 s DPH elektronická 06.12.2012 Ing. Ivana Pitoňáková ZŠ Blatné 06.12.2012
Faktúra 201201525 Osob. ochranné prac. pomôcky 208,15 s DPH 14/12 06.12.2012 MLZ plus s.r.o. ZŠ Blatné 06.12.2012
Objednávka 5/E/2012 učebné pomôcky 600,00 s DPH 04.12.2012 Učebné pomôcky Slovakia ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2012
Faktúra 7227677761 Záloha plyn 12/2012 2 704.00 s DPH 04.12.2012 SPP ZŠ Blatné 04.12.2012
Objednávka 4/E/2012 Pomôcky na flórbal 520,00 s DPH 04.12.2012 Sportika SK s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2012
Objednávka elektronická Učebné pomôcky 800,00 s DPH 04.12.2012 Učebné - pomôcky s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2012
Objednávka Elektronická učebné pomôcky 600,00 s DPH 04.12.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.12.2012
Objednávka 19/12 Nateriál pre ŠKD 300,00 s DPH 30.11.2012 Papiernictvo Helena ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2012
Objednávka 18/12 Materiál pre ŠKD 100,00 s DPH 30.11.2012 Evart Senec ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2012
Objednávka 20/12 Materiál pre ŠKD 100,00 s DPH 30.11.2012 Galantéria Senec ŠKD pri ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2012
Objednávka 3/E/2012 Stojany na mapy 350,00 s DPH 30.11.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 30.11.2012
Faktúra 28/2012 Strava pre zamestnancov 228,56 s DPH 30.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 30.11.2012
Faktúra 120444 Náhradné diely na školský nábytok 103,20 s DPH E-1/12 30.11.2012 Alex kovový a školský nábytok ZŠ Blatné 30.11.2012
Objednávka 1/E Pracovný sôl + prísl. ku keramickej tabuli 450,00 s DPH 29.11.2012 Školex ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 29.11.2012
Faktúra 120441 výmena svietidiel 115,15 s DPH 17/12 27.11.2012 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné 27.11.2012
Faktúra 2012015 Čistenie a kontrola komínov 90,20 s DPH 27.11.2012 Jozef Horváth - kominár, ZŠ Blatné 27.11.2012
Faktúra 2012015 RAM + údržba 71,59 s DPH 15/12 27.11.2012 Simmons ZŠ Blatné 27.11.2012
Faktúra 25/2012 Montáž - keramické tabule a dataprojektory (2 ks) 195,00 s DPH 16/12 26.11.2012 Ing. Dušan Darmo FALIKO ZŠ Blatné 26.11.2012
Faktúra 131310695 2 ks interaktívne dataprojektory + držiaky 2 980.00 s DPH 23.11.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné 23.11.2012
Objednávka 17/12 výmena svietidiel v riaditelni 130,00 s DPH 22.11.2012 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 27.11.2012
Objednávka 16/12 Montáž - ker. Tabule a interakt. dataprojektory 200,00 s DPH 20.11.2012 Ing. Dušan Darmo FALIKO ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 26.11.2012
Faktúra 70603196 predplatné - Virtuálna knižnica 1 - 12/2013 119,52 s DPH 20.11.2012 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 20.11.2012
Faktúra 70603196 predplatné - Virtuálna knižnica 12/2012 9,96 s DPH 20.11.2012 Komenský, s.r.o. ZŠ Blatné 20.11.2012
Objednávka 15/12 údržba PC -riad. a ekonom., posilnenie RAM 100,00 s DPH 19.11.2012 Simmons ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.11.2012
Faktúra 7211523165 telefón 10-11/12 - ŠKD 3,73 s DPH 16.11.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 16.11.2012
Faktúra 21229271 Školské vzdelávacie programy 11/12 40,91 s DPH 13.11.2012 RAABE ZŠ Blatné 13.11.2012
Objednávka 14/12 Osob. ochr. pr. prostriedky 250,00 s DPH 13.11.2012 MLZ plus s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.11.2012
Objednávka elektronická kancelársky nábytok 370,00 s DPH 12.11.2012 B2B Partner s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 12.11.2012
Faktúra 602505 Čistenie a prenájom rohoží 20,63 s DPH 12.11.2012 Lindström ZŠ Blatné 12.11.2012
Faktúra 21228671 Nové právo a poradca riad - aktualizácia 11/2012 78,14 s DPH 12.11.2012 RAABE ZŠ Blatné 12.11.2012
Faktúra 9744032098 Telefón 11/12 19,52 s DPH 07.11.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 08.11.2012
Objednávka E-1/12 náhradné diely na žiacke stoličky 100,00 s DPH 07.11.2012 Alex kovový a školský nábytok ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 08.11.2012
Faktúra 7446561301 Záloha elektrická energia 11/12 200,00 s DPH 07.11.2012 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 08.11.2012
Objednávka 13/12 Čistiace potreby 200,00 s DPH 05.11.2012 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.11.2012
Faktúra 1122210913 Tlačivá - vysvedčenia 24,00 s DPH 324/2011 05.11.2012 ŠEVT ZŠ Blatné 05.11.2012
Faktúra 2012/0106 kriada 44,84 s DPH objednané na prezentácii 05.11.2012 MULTIP SK s.r.o. ZŠ Blatné 05.11.2012
Faktúra 7277616863 Záloha plyn 11/12 2 295.00 s DPH 05.11.2012 SPP ZŠ Blatné 05.11.2012
Faktúra 25/2012 strava zamestnancov 10/12 238,07 s DPH 05.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 05.11.2012
Faktúra 1200101140 Vodné a stočné k 15.10.2012 201,35 s DPH 29.10.2012 Obec Blatné ZŠ Blatné 29.10.2012
Faktúra 143/2012 Služby BOZP a PO 3/4 2012 26,52 s DPH 24.10.2012 Šľachtič Ján ZŠ Blatné 24.10.2012
Faktúra 201205395 Lampa do dataprojektora 163,97 s DPH 1210223170-3170 23.10.2012 Web Retail s.r.o. ZŠ Blatné 23.10.2012
Objednávka 1210223170-3170 Lampa do Epson EB - 85 164,00 s DPH 22.10.2012 Web Retail s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2012
Faktúra 20120969 Kontrola požiarnych hadíc 24,00 s DPH 12/12 22.10.2012 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné 22.10.2012
Objednávka elektronická 2 ks interaktívny dataprojektor + rameno 3 000.00 s DPH 19.10.2012 STIEFEL EUROCARD s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2012
Faktúra FA1202005145 Čistiace prostriedky na WC - toilettenol FRESCH 95,76 s DPH 120200514 15.10.2012 Hagleitner Service Center Bratislava ZŠ Blatné 15.10.2012
Faktúra 20120947 Revízia HP a hydrantov 40,43 s DPH 12/12 15.10.2012 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné 15.10.2012
Faktúra 3307969932 - Dobierka Nokia 100 + aktivácia pre ŠKD 11,00 s DPH TBO120998979 15.10.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 16.10.2012
Zmluva 89421024800005726555 Mobil pre ŠKD Program40-5.03/mesiac s DPH 15.10.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 19.10.2012
Faktúra 1259871 Čistenie a prenájom rohoží 20,63 s DPH 12.10.2012 Lindström ZŠ Blatné 12.10.2012
Faktúra 9743044087 Telefón 10/12 40,82 s DPH 11.10.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 11.10.2012
Objednávka 12/12 Revízia HP a hydrantov 200,00 s DPH 10.10.2012 Ladislav Molnár - Rotalix ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.10.2012
Objednávka 120200514 čistiace prostriedky na WC 100,00 s DPH 09.10.2012 Hagleitner Service Center Bratislava ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 09.10.2012
Faktúra 1200900031 Biela magnetické tabule 400,00 s DPH 081444 08.10.2012 Mgr. Tatiana Gogolová ZŠ Blatné 08.10.2012
Objednávka 081444 Biela mag. tabuľa triptych 2 ks 400,00 s DPH 05.10.2012 Mgr. Tatiana Gogolová ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 05.10.2012
Faktúra 744645354 Elektrická energia 10/2012 200,00 s DPH 03.10.2012 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 03.10.2012
Faktúra 22/2012 stravovanie zamestnancov 223,44 s DPH 01.10.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 01.10.2012
Faktúra 21216 Posypová soľ, toaletný papier 133,01 s DPH 11/12 25.09.2012 Betrix s.r.o. ZŠ Blatné 25.09.2012
Objednávka 11/12 Toaletný papier a posypová soľ 150,00 s DPH 21.09.2012 Betrix s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 24.09.2012
Faktúra 102010279 Dataprojektor BENQ + práca technika na údržbe PC 368,16 s DPH 10/12 19.09.2012 Simmons ZŠ Blatné 19.09.2012
Faktúra 09120520 Pásová jednotka a toner pre tlač. Brother 193,00 s DPH elektronická 19.09.2012 Milan Oravčík - Deymos ZŠ Blatné 19.09.2012
Faktúra 820120256 Inštalácia programu a konzultácie 164,00 s DPH 18.09.2012 VEMA, s.r.o. ZŠ Blatné 18.09.2012
Faktúra 5720022748 Pioistenie zodpovednosti 64,00 s DPH 14.09.2012 Generali Slovensko poisťovňaq a.s. ZŠ Blatné 14.09.2012
Faktúra 11253604 Čistenie a prnájom rohoží 20,63 s DPH 14.09.2012 Lindström ZŠ Blatné 14.09.2012
Faktúra 21222854 Výchovný program ŠKD v praxi - akt. 9/12 39,67 s DPH 11.09.2012 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 11.09.2012
Objednávka e-mail Náhr. diely do tlačiarne BROTHER 200,00 s DPH 10.09.2012 DEYMOS - Milan Oravčík ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 10.09.2012
Faktúra 101520 Zasklievanie okien 480,60 s DPH 8/12 10.09.2012 Jozef Sedlárik, Sklenár - rámovanie obrazov ZŠ Blatné 10.09.2012
Faktúra 7742056676 telefón 9/2012 28,79 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 10.09.2012
Objednávka Elektronická sada CD pre 6. a 7. ročník 55,00 s DPH 05.09.2012 Ing. Ivana Pitoňáková ZŠ Blatné Miriam Paštéková zást. riaditeľa 06.11.2012
Faktúra 120307 Výmena rozvádzačov a oprava elektroinštalácie 2 178.00 s DPH 7/12 05.09.2012 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné 05.09.2012
Faktúra 7217611457 Záloha plyn 8/2012 445,00 s DPH 04.09.2012 SPP ZŠ Blatné 04.09.2012
Faktúra 7446378324 Elektrická energia 9/12 200,00 s DPH 04.09.2012 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 04.09.2012
Objednávka 10/12 Údržba PC, oprava dataprojektora (zakúpenie nového) 40,00 s DPH 31.08.2012 Simmons ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 04.09.2012
Faktúra 21/2012 Oprava žaluzia 274,39 s DPH Elektronická odpveď na ponuku 31.08.2012 Peter Rojčík ZŠ Blatné 01.08.2012
Faktúra 129093 licencia Albert pre všetkých na 12 mes 82,00 s DPH telefonicky 31.08.2012 Vrana, s.r.o. ZŠ Blatné 01.08.2012
Faktúra F1203489 Metodický materiál čitateľská gramotnosť 25,61 s DPH Ponukový list 28.08.2012 Distribučná agentúra AD REM ZŠ Blatné 28.08.2012
Faktúra 1203730 Metodický matriál AJ 77,03 s DPH Ponukový list 28.08.2012 OXICO ZŠ Blatné 28.08.2012
Faktúra 2012/3 Maľovanie miestností 1 372,00 s DPH 9/12 28.08.2012 Benkovský Radoslav ZŠ Blatné 28.08.2012
Faktúra 113/2012 Služby BOZP a PO 2/2012 79,66 s DPH 23.08.2012 Ján Šľachtič ZŠ Blatné 23.08.2012
Objednávka Elektronická Oprava okenného žalúzia 300,00 s DPH 20.08.2012 Peter Rojčík ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.08.2012
Faktúra 1247535 Čistenie a prnájom rohoží 12,19 s DPH 17.08.2012 Lindström ZŠ Blatné 17.08.2012
Objednávka 9/12 Maľovanie priestorov školy 1 400.00 s DPH 12.08.2012 Radoslav Benkovský ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.08.2012
Faktúra 1741066962 Telefón 8/12 28,79 s DPH 09.08.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ Blatné 09.08.2012
Faktúra 7416854990 Elektrická energia 8/12 200,00 s DPH 09.08.2012 ZSE Enargia, a.s. ZŠ Blatné 09.08.2012
Objednávka 8/12 Zasklenie poškodeného skla 500,00 s DPH 09.08.2012 Sklenárstvo Sedlárik ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.08.2012
Objednávka 7/12 Výmena rozvádzačov a údržba el. siete 2 200,00 s DPH 02.08.2012 Šuplata spol.s r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 23.08.2012
Faktúra 7237573144 Záloha plyn 8/2012 214,00 s DPH 02.08.2012 SPP ZŠ Blatné 06.08.2012
Faktúra 112227173 Školské tlačivá 34,42 s DPH 324/2011 26.07.2012 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné 26.07.2012
Faktúra 1241465 Čistenie a prenájom rohoží 12,19 s DPH 23.07.2012 Lindström ZŠ Blatné 25.07.2012
Faktúra 7416731081 Elektrická energia 7/2012 200,00 s DPH 06.07.2012 ZSE Energia ZŠ Blatné 06.07.2012
Faktúra 9120001476 Licencia - aSc Agenda Komplet 2013 199,00 s DPH 06.07.2012 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. ZŠ Blatné 06.07.2012
Faktúra 121213 Servis a revízia PZ a TZ 695,47 s DPH 263/06 06.07.2012 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné 06.07.2012
Faktúra 7207558916 Záloha plyn 7/2012 214,00 s DPH 03.07.2012 SPP ZŠ Blatné 03.07.2012
Faktúra 7/2012 Čistiace prostriedky na letné upratovanie 226,70 s DPH 6/12 28.06.2012 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné 28.06.2012
Faktúra 18/2012 strava zamestnacov 6/2012 224,77 s DPH 28.06.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné ZŠ Blatné 28.06.2012
Faktúra 201200061 Ukážky hasičov na ÚC a DH 204,00 s DPH elektronicky 27.06.2012 Falck Fire Services a.s. ZŠ Blatné 27.06.2012
Faktúra 7441114463 Plyn - vyučtovacia faktúra 19.6.2011 - 18.6.2012 3 386.14 s DPH 26.06.2012 SPP ZŠ Blatné 26.06.2012
Faktúra 1235332 Výmena a čistenie rohoží 29,06 s DPH 22.06.2012 Lindström ZŠ Blatné 22.06.2012
Faktúra SPF124003815 kreslo, schodíky, mobilné stípiky 735,60 s DPH elektronická 21.06.2012 B2Bpartner s.r.o. ZŠ Blatné 21.06.2012
Objednávka elektronická ukážky hasičov na didaktických hrách a účelovom cvičení 170,00 bez DPH 20.06.2012 Falck Fire Services a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 20.06.2012
Faktúra 21216125 ŠKD - výchovný program v praxi - aktualizácia 6/12 37,75 s DPH 20.06.2012 RAABE ŠKD pri ZŠ Blatné 20.06.2012
Faktúra 2122005208 eŠkola databázová aplikácia na 24 mesiacov 20,00 s DPH elektronická 15.06.2012 ŠEVT ZŠ Blatné 15.06.2012
Faktúra 21216475 Štátny vzdel program 6/12 40,46 s DPH 11.06.2012 RAABE 11.06.2012
Objednávka elektronická 2 ročná licencia na e-škola a e-tlačivá 236,00 s DPH 11.06.2012 ŠEVT a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.06.2012
Faktúra 0739076570 telefón jún 2012 29,58 s DPH 08.06.2012 Slovak Telekom. a.s. 08.06.2012
Faktúra 7446151841 elektrická energia 6/12 200,00 s DPH 06.06.2012 ZSE Enargia, a.s. 06.06.2012
Faktúra 128202487 Diava - pasta na parkety 144,98 s DPH 5/12 06.06.2012 Tatrachema v.d. 06.06.2012
Objednávka 5/12 Diava - Pasta na parkety 150,00 s DPH 04.06.2012 Tatrachema v.d. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.06.2012
Objednávka 6/12 Čistiace prostriedky 250,00 s DPH 04.06.2012 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 06.06.2012
Faktúra Čistenie a kontrola komínov 95,10 s DPH 28.05.2012 Jozef Horváth - kominár, 28.05.2012
Faktúra FV41120106 Mapa a obrazy 490,25 s DPH bez 28.05.2012 PUBLICOM s.r.o. 28.05.2012
Faktúra 1229074 Čistenie rohoží 20,63 s DPH 25.05.2012 Lindström 25.05.2012
Faktúra 120103 Notebbok + prísl. + softvér + inšťat. IBEU 756,00 s DPH 4/12 23.05.2012 O.K. pc Servis 23.05.2012
Faktúra 120675 Časopis Záchranár 2,45 s DPH 23.05.2012 Rescue team Slovakia 23.05.2012
Faktúra 21213297 Nové právov školskej praxi a poradca riaditeľa 78,46 s DPH 21.05.2012 RAABE 21.05.2012
Objednávka bez Mapa a obrazy 490,25 s DPH 21.05.2012 PUBLICOM s.r.o. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 21.05.2012
Faktúra FV 120059 Chladnička a ventilátor 155,89 s DPH 3/12 14.05.2012 Chladservis Senec 14.05.2012
Objednávka 4/12 Notebbok + prísl. + softvér + inštal IBEU 800,00 s DPH 12.05.2012 O.K. pc Servis ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.05.2012
Objednávka 3/12 Chladnička a ventilátor 240,00 s DPH 11.05.2012 Chladservis Senec ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 14.05.2012
Faktúra 2738083744 Telefón máj 2012 29,86 s DPH 10.05.2012 Slovak Telekom. a.s. 10.05.2012
Faktúra 12100355 Pero guličkové zmazatelné (20 ks) 24,00 s DPH objednané na prezentácii 09.05.2012 MEGGY 09.05.2012
Faktúra 7435909721 Elektrická energia 5/2012 200,00 s DPH 07.05.2012 ZSE Energia 07.05.2012
Faktúra 12/2012 Strava zamestnanci 4/2012 184,87 s DPH 04.05.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné 07.05.2012
Faktúra 8 Poplatok za seminár ZSŠ Slovenska 145,00 s DPH 04.05.2012 Združenie samosprávnych škôl Slovenska 04.05.2012
Faktúra 7174144288 Plyn 5/2012 433,00 s DPH 04.05.2012 SPP 07.05.2012
Faktúra 1222785 Čistenie rohoží 19,40 s DPH 27.04.2012 Lindström 27.04.2012
Faktúra 63/2012 Služby BOZP a PO 1/4 2012 79,66 s DPH 27.04.2012 Šľachtič Ján 27.04.2012
Faktúra 21210407 Sprievodca tr. uč. - akt. 4/2012 44,15 s DPH 24.04.2012 RAABE 24.04.2012
Faktúra 21210735 Výchovný program v praxi - ŠKD - akt 4/2012 38,39 s DPH 23.04.2012 RAABE 23.04.2012
Faktúra 720120738 Licencia 4/2012 - 3/2013 150,00 s DPH 20.04.2012 VEMA 20.04.2012
Faktúra 21209483 Školské vzdelávacie programy - akt. 4/2012 39,56 s DPH 20.04.2012 RAABE 20.04.2012
Faktúra 4/2012 Čistiace prostriedky 71,50 s DPH 2/2012 20.04.2012 OBM ŠARM Blatné 20.04.2012
Faktúra 8737089561 Telefón 4/12 29,20 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom. a.s. 11.04.2012
Objednávka 2/2012 Čistiace prostriedky 80,00 s DPH 11.04.2012 OBM ŠARM Blatné ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 11.04.2012
Faktúra 7445966848 Elektrická energia 4/12 200,00 s DPH 04.04.2012 ZSE Enargia, a.s. 04.04.2012
Faktúra 1122202753 Školské tlačivá 88,40 s DPH 03.04.2012 ŠEVT 03.04.2012
Faktúra 7207482745 Plyn 4/2012 1 130.00 s DPH 03.04.2012 SPP 03.04.2012
Faktúra 9/2012 Strava pre zamestnancov 3/12 248,71 s DPH 02.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné 02.04.2012
Faktúra 2116458 Čistenie rohoží 27,34 s DPH 02.04.2012 Lindström 02.04.2012
Zmluva 3007007823 Poistná zmluva na notebooky dodané MPC Bratislava 66,00 s DPH 29.03.2012 UNIQA poisťovňa a.s. ZŠ Blatné 07.05.2012
Faktúra 21207579 Nové právo v škole a Poradca riaditeľa - akt. 3/12 78,78 s DPH 29.03.2012 RAABE 29.03.2012
Faktúra FZ12070044 - elektronická Hliníkové schodíkyTG-DDA3 37,22 s DPH 20.03.2012 Metalkas 20.03.2012
Objednávka 1176 - elektronická Hliníkové schodíkyTG-DDA3 27,06 bez DPH 20.03.2012 Metalkas Jozef Slezko riaditeľ školy 20.03.2012
Faktúra 7416369329 Elektrická energia 3/2012 200,00 s DPH 09.03.2012 ZSE Energia 09.03.2012
Zmluva Zmluva o výpožičke A-2011/1537-031810446 Interaktívna tabuľa Promethean + projektor Hitachi 4 165,00 s DPH 09.03.2012 Ústav informácií a prognóz školstva 28.08.2012
Faktúra 0736095695 Telefón 3/2012 29,05 s DPH 09.03.2012 Slovak Telekom. a.s. 09.03.2012
Zmluva Darovacia zmluva B-2011/1537-031810446 Výpoč. tech.,softvérové vybavenie a odb. literatúra 1 461.37 s DPH 09.03.2012 Ústav informácií a prognóz školstva 28.08.2012
Faktúra 7232436454 Plyn 3/2012 2 063.00 s DPH 09.03.2012 SPP 09.03.2012
Faktúra 1210292 Čistenie rohoží 19,40 s DPH 09.03.2012 Lindström 09.03.2012
Faktúra 120345 Časopis Mladý záchranár 2,49 s DPH 02.03.2012 Rescue team Slovakia 02.03.2012
Faktúra 6/2012 Strava pre zamestnancov 2/12 172,90 s DPH 29.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné 29.02.2012
Faktúra 21205034 Výcovný program v praxi - ŠKD - akt. 2/12 37,35 s DPH 27.02.2012 RAABE 27.02.2012
Faktúra 20204711 Školský vzdelávací program - akt. 2/12 41,34 s DPH 27.02.2012 RAABE 27.02.2012
Faktúra 21204112 Právny kurier - predplatné 2012 119,00 s DPH 24.02.2012 RAABE 24.12.2012
Faktúra 7445824041 Elektrická energia 2/2012 200,00 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia 17.02.2012
Faktúra 121043 Oprava a servis kotla 114,36 s DPH 1/12 14.02.2012 SIMTEC, spol.s. r. o. ZŠ Blatné 14.02.2012
Faktúra 21202375 Soc. vzťahy a Poradca tr. uč. - akt. 2/2012 86,14 s DPH 14.02.2012 RAABE 14.02.2012
Faktúra 584/8/2012 Komunálny odpad 2012 150,00 s DPH 13.02.2012 Obec Blatné 13.02.2012
Faktúra 8735099072 Telefón 2/2012 29,11 s DPH 13.02.2012 Slovak Telekom. a.s. 13.02.2012
Objednávka 1/12 Odstránenie havárie kotla s DPH 07.02.2012 SIMTEC Jozef Slezko riaditeľ školy 07.02.2012
Faktúra 1203958 Čistenie rohoží 19,40 s DPH 03.02.2012 Lindström 03.02.2012
Faktúra 7184051155 Plyn 2/2012 2 189.00 s DPH 02.02.2012 SPP 02.02.2012
Faktúra 3/2012 Strava pre zamestnancov 1/2012 216,79 s DPH 31.01.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné 31.01.2012
Faktúra 21201592 Poradca riaditeľa a Nové práva v škole - akt. 1/12 83,26 s DPH 30.01.2012 RAABE 07.05.2012
Faktúra 7445756195 Elektrická energia 1/2012 200,00 s DPH 27.01.2012 ZSE Energia 27.01.2012
Zmluva Dodatok ZSE - dodatok E. Výhoda zvýhodnenieo5% s DPH 26.01.2012 ZSE Enargia, a.s. 26.01.2012
Faktúra 1122200258 vysvedčenia 50,51 s DPH 12.01.2012 ŠEVT 12.01.2012
Faktúra 7170489352 Vyučtovanie spotreby el. energie za rok 2011 -45,32 s DPH 11.01.2012 ZSE Enargia, a.s. 11.01.2012
Faktúra 3734088577 telefón 1/ 2012 28,79 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom. a.s. 10.01.2012
Faktúra 1178220 Rohože - čistenie 19,40 s DPH 09.01.2012 Lindström 09.01.2012
Faktúra 7222384601 plyn 1 - 2012 2 258.00 s DPH 03.01.2012 SPP 03.01.2012
Faktúra F - kancelársky nábytok s DPH 01.01.2012 05.05.2012
Objednávka O - kancelársky nábytok s DPH 21.12.2011 05.05.2012
Faktúra Plyn 12-2011 s DPH 06.12.2011
Objednávka O - skolsky nábytok s DPH 15.11.2011
Faktúra Skol. nabytok s DPH 15.11.2011
Faktúra Plyn 11-2011 s DPH 07.11.2011
Objednávka O-Sommons PC s DPH 27.10.2011
Faktúra PC Simmons Senec s DPH 25.10.2011
Zmluva Zmluva -streľba - KŠÚ s DPH 20.09.2011
Zmluva Zmluva - streľba - KŠÚ s DPH 20.09.2011
Faktúra Právny kurier - predĺženie odberu s DPH 13.09.2011
Faktúra Plyn febr. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Plyn jan. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra PO a BOZP 1- 4 - 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Plyn 3-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Publicom - mapy a obrazy s DPH 13.09.2011
Faktúra RAABE - NP a PRŠ apríl 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Raabe - poradca riaditeľa s DPH 13.09.2011
Faktúra RAABE apríl 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra RAABE SV a TU jan. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Plyn 4 - 11 s DPH 13.09.2011
Faktúra ŠJ strava 2-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Montáž svetiel 2-2 s DPH 13.09.2011
Faktúra Montáž svetiel 2-1 s DPH 13.09.2011
Faktúra Komunálny odpad 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Formátované fólie s DPH 13.09.2011
Faktúra Elektrina 4-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra ELlektrina 3-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Elektrina 2-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Elektrina 1-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Deymos toner OKI s DPH 13.09.2011
Faktúra Čistenie rohoží marec - april 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Čistenie rohoží jan.-feb. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Strava 1-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Čistenie rohoží febr. - marec 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Šj strava 3 - 11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Virtuálna knižnica jan. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Čistenie rohoží jan. 2011 s DPH 13.09.2011
Objednávka O-Školenie Prvej pomoci s DPH 13.09.2011
Objednávka O -Toner OKI s DPH 13.09.2011
Objednávka O- Odstránenie nedostatkov po revízii el. zar. s DPH 13.09.2011
Objednávka O - Toaletný papier s DPH 13.09.2011
Objednávka O - Publikom - mapy, obrazy s DPH 13.09.2011
Objednávka O - MP NV s DPH 13.09.2011
Faktúra Vyučtovanie el. 2010 s DPH 13.09.2011
Faktúra Virtuálna knižnica marec 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Virtuálna knižnica dec. 2010 s DPH 13.09.2011
Faktúra Šj strava 4 - 11 s DPH 13.09.2011
Faktúra Virtuálna knižnica 2-11 s DPH 13.09.2011
Faktúra VEMA - licencia s DPH 13.09.2011
Faktúra Udrzba el. zar. s DPH 13.09.2011
Faktúra Toaletný papier s DPH 13.09.2011
Faktúra Telefón mar. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Telefón jan. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Telefón febr. 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra Telefón apríl 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra ŠVP RAABE s DPH 13.09.2011
Faktúra Školenie prvej pomoci s DPH 13.09.2011
Zmluva 266/18 RAJO - dodávka mliečných výrobkov Zmluva o OOÚ 0,00 s DPH RAJO a.s. ZŠ Blatné Jozef Slezko riaditeľ školy 22.10.2018
Faktúra 1022120630 ochrana osobných údajov 12/2022 36,00 s DPH 01.12.0202 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice ZŠ Blatné Barbora Lipka Rezníková riaditeľka školy 01.12.2022
zobrazené záznamy: 1-2815/2815